Исправление ошибок прошлых лет в финансовой отчетности
|
|
#1 Пт Июл 08, 2011 11:59:20
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=565526#565526
Исправление ошибок прошлых лет в ФО - в этом году показывают ч/з уменьшение нераспр. прибыли прошлых лет - правильно? или на расходы периода?
(например, недоначислили налог за 2009г)
Дт.Нераспр. прибыль Кт Налог к уплате?
В каком стандарте это указано - можно с ссылкой
спасибо заранее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Июл 08, 2011 12:11:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Aselya, согласно НСФО № 2 исправление ошибок прошлых лет правиться входящим сальдо текущего года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
§ 72. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ
155. Ошибки предыдущих периодов – пропуски или искажения в финансовой отчетности субъекта для одного или более периодов, возникающие вследствие неиспользования либо использования ненадлежащим образом надежной информации, которая
1) имелась в наличии, когда финансовые отчеты за те периоды были утверждены субъектом; и
2) может обоснованно ожидаться быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и представления этих финансовых отчетов.
156. Такие ошибки содержат результаты математических просчетов, ошибок при применении учетной политики, невнимательности или неверного толкования, наличия фактов и мошенничества.
157. В той степени, в которой это будет практически осуществимо, субъект должен ретроспективно корректировать существенные ошибки предыдущих периодов в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденной к выпуску, после их обнаружения посредством:
1) пересчета сравнительных данных за представленный предыдущий период(-ы), в котором была допущена ошибка; или
2) пересчета начального сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний из представленных периодов, если ошибка была допущена до самого раннего из представленных периодов.
158. Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим).
159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.
§ 73. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ
160. В отношении ошибок предыдущих периодов субъект должен раскрыть следующую информацию:
1) характер ошибки предыдущего периода;
2) сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных периодов в той степени, в какой это практически осуществимо; и сумму корректировки каждой затронутой статьи в финансовых отчетах;
3) сумму корректировки на начало самого раннего периода из представленных; и
4) если ретроспективный пересчет практически неосуществим для определенного предыдущего периода, то обстоятельства, которые привели к наличию такого условия, и описание того, как и с какого момента ошибка была исправлена.
Повторного раскрытия этой информации в финансовых отчетах последующих периодов не требуется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Июл 11, 2011 10:18:50
|
|
|
Мой фин. дир. отказывается показывать эти расходы ч/з нераспр. прибыль, ссылаясь на несущественность
И хочет отобразить ч/з расходы периода
Кто прав?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Июл 11, 2011 10:52:13
|
|
|
Aselya говорит: |
И хочет отобразить ч/з расходы периода
Кто прав? |
Ваш директор не прав, т.к. это не расходы текущего периода, а ошибка прошлых лет, следовательно необходимо отражать согласно НСФО № 2
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Чт Окт 25, 2012 13:55:10
|
Сообщить модератору
|
|
мы закрыли период за сентябрь, сделали квартальный отчет, но учредитель нашел ошибку и хочет исправить ее в 3 квартале, теоритически я понимаю что исправление прошлых периодов происходит в текущем, а в МСФО указана в каком периоде мы можем исправить ошибку?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Окт 25, 2012 14:42:49
|
Сообщить модератору
|
|
Yanina,
НСФО 2 говорит: |
158. Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим).
159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Чт Окт 25, 2012 15:00:56
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо, но стандарт так написан что понимаешь, как исправление ошибок как в текущем периоде, так и в прошлом периоде, главное результат, а как доказать что не правильно заходить в прошлый период
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Окт 25, 2012 15:48:25
|
|
|
Ну коль у вас отчетным периодом является
Считаю, что ваш учредитель вправе требовать исправления в
Yanina говорит: |
промежуточная отчетность месяц и квартал |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пн Окт 29, 2012 11:55:43
|
Сообщить модератору
|
|
мне кажется что нельзя заходить в закрытый период, а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
вот только это по моему это нигде не прописано
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Окт 29, 2012 12:23:11
|
Сообщить модератору
|
|
Yanina говорит: |
вот только это по моему это нигде не прописано |
что не прописано? в налоговому кодексе прописано, когда в текущей отчетности делаются корректировки (возврат товара и подобное)
В остально в Налоговом Кодексе прописано про доп.отчеты, а они как раз про те периоды в которые надо вносить изменения.
Yanina говорит: |
а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем |
вы тут что имели ввиду?
Мне тоже не нравится, когда доки вводятся более ранней датой, уже когда отчитались(особенно в условиях большого количества исполнителей). Поэтому - видимо надо четко прописывать в учетных политиках, как вносятся такие документы. Разработать налоговые регистры для корректировочных записей, в бух.учете прописать, что когда и как отражается.
Как минимум у вас должен быть уставновлен отчетный период. Обычно все таки финансовый год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Окт 29, 2012 12:34:03
|
Сообщить модератору
|
|
Yanina говорит: |
речь идет о бух.учет и финансовой отчетности |
Ну давайте еще раз. У вас установлено, что ежеквартально выпускается ФО? Поэтому вы про МСФО спрашиваете?
Yanina говорит: |
в налоговом учете как раз таки все нормально |
Вы как то запутали свои рассуждения, пишите, что в налоговом все нормаль, и при этом пишите что в текущем периоде корректируете налоговую, не ну понятно, что текущей датой допик отправляется, но исправляет он тот прошлый период, или вы про что?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Окт 29, 2012 12:35:45
|
|
|
Yanina говорит: |
речь идет о бух.учет и финансовой отчетности, |
Ну внимательно прочитайте НСФО и МСФО и пост № 2 в этой теме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Сен 03, 2013 16:23:09
|
|
|
Прошу совет ! В 2010 г была обнаружена ошибка. Суточные за пределами РК начислены и выплачены 11806 тенге за 1 сутки , что на 502 тенге больше установленных НК норм ( 8*1413=11304 тенге). Всего за 8 суток командировки - 4016 тенге. Данную сумму отношу на доход работника от материальной выгоды . Как правильно исправить ошибку?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Сен 04, 2013 07:03:15
|
|
|
Светлана_0576 говорит: |
Как правильно исправить ошибку? |
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 5520.
2.Дт 3350-Кт 1251.
или
1.Дт 7210-Кт 1251(-).
2.Дт 3350-Кт 1251(+).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Сен 04, 2013 10:41:38
|
|
|
Мне необходимо будет отправить доп. к ф200 за 4 квартал 2010 г, где сумму 4016 отразить как доход работника и обложить налогами. Как быть с ф.100 и ФО за 2010 г?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Сен 04, 2013 12:14:35
|
|
|
Светлана_0576 говорит: |
Как быть с ф.100 |
Ее тоже необходимо сделать дополнительную. А вот по в БУ вы можете сделать справку и исправить входящим сальдо текущего года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Сен 04, 2013 12:27:37
|
|
|
Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?
Добавлено спустя 7 секунд:
Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?
Добавлено спустя 7 секунд:
Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Сен 04, 2013 12:31:25
|
|
|
Светлана_0576 говорит: |
Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?
|
Нет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Сен 04, 2013 14:09:00
|
|
|
Извините, что -то интернет пропадает.
esiphi и Трудоголик2, спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме!
Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Сен 04, 2013 14:18:38
|
|
|
Извините, что -то интернет пропадает.
esiphi и Трудоголик2, спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме!
Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вс Мар 16, 2014 01:03:11
|
|
|
В 2012 году не был в БУ начислен налог на транспорт,можно исправить эту ошибку сделав проводку 7210-3190 01.01.13г.или надо вносить изменения в ФО за 2012г.,сумма 1505 тенге.Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|