» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Исправление ошибок прошлых лет в финансовой отчетности |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Aselya |
Добавлено: | #1  Пт Июл 08, 2011 11:59:20 |
Заголовок сообщения: | Исправление ошибок прошлых лет в финансовой отчетности |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=565526#565526 Исправление ошибок прошлых лет в ФО - в этом году показывают ч/з уменьшение нераспр. прибыли прошлых лет - правильно? или на расходы периода? (например, недоначислили налог за 2009г) Дт.Нераспр. прибыль Кт Налог к уплате? В каком стандарте это указано - можно с ссылкой спасибо заранее |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Пт Июл 08, 2011 12:11:15 |
Заголовок сообщения: | |
Aselya, согласно НСФО № 2 исправление ошибок прошлых лет правиться входящим сальдо текущего года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет § 72. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ 155. Ошибки предыдущих периодов – пропуски или искажения в финансовой отчетности субъекта для одного или более периодов, возникающие вследствие неиспользования либо использования ненадлежащим образом надежной информации, которая 1) имелась в наличии, когда финансовые отчеты за те периоды были утверждены субъектом; и 2) может обоснованно ожидаться быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и представления этих финансовых отчетов. 156. Такие ошибки содержат результаты математических просчетов, ошибок при применении учетной политики, невнимательности или неверного толкования, наличия фактов и мошенничества. 157. В той степени, в которой это будет практически осуществимо, субъект должен ретроспективно корректировать существенные ошибки предыдущих периодов в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденной к выпуску, после их обнаружения посредством: 1) пересчета сравнительных данных за представленный предыдущий период(-ы), в котором была допущена ошибка; или 2) пересчета начального сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний из представленных периодов, если ошибка была допущена до самого раннего из представленных периодов. 158. Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим). 159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли. § 73. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ 160. В отношении ошибок предыдущих периодов субъект должен раскрыть следующую информацию: 1) характер ошибки предыдущего периода; 2) сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных периодов в той степени, в какой это практически осуществимо; и сумму корректировки каждой затронутой статьи в финансовых отчетах; 3) сумму корректировки на начало самого раннего периода из представленных; и 4) если ретроспективный пересчет практически неосуществим для определенного предыдущего периода, то обстоятельства, которые привели к наличию такого условия, и описание того, как и с какого момента ошибка была исправлена. Повторного раскрытия этой информации в финансовых отчетах последующих периодов не требуется. |
Автор: | Aselya |
Добавлено: | #3  Пн Июл 11, 2011 10:18:50 |
Заголовок сообщения: | |
Мой фин. дир. отказывается показывать эти расходы ч/з нераспр. прибыль, ссылаясь на несущественность И хочет отобразить ч/з расходы периода Кто прав? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Пн Июл 11, 2011 10:52:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ваш директор не прав, т.к. это не расходы текущего периода, а ошибка прошлых лет, следовательно необходимо отражать согласно НСФО № 2 |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #5  Чт Окт 25, 2012 13:55:10 |
Заголовок сообщения: | |
мы закрыли период за сентябрь, сделали квартальный отчет, но учредитель нашел ошибку и хочет исправить ее в 3 квартале, теоритически я понимаю что исправление прошлых периодов происходит в текущем, а в МСФО указана в каком периоде мы можем исправить ошибку? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #6  Чт Окт 25, 2012 14:42:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Yanina,
|
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #7  Чт Окт 25, 2012 14:47:55 |
Заголовок сообщения: | |
а в МСФО, есть подобные пункты? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #8  Чт Окт 25, 2012 14:52:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Yanina, канеш, НСФО же на их базе писались
|
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #9  Чт Окт 25, 2012 14:57:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю-МСФО 8. С ув. |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #10  Чт Окт 25, 2012 15:00:56 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, но стандарт так написан что понимаешь, как исправление ошибок как в текущем периоде, так и в прошлом периоде, главное результат, а как доказать что не правильно заходить в прошлый период :%): |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #11  Чт Окт 25, 2012 15:10:58 |
Заголовок сообщения: | |
Yanina, а по УП у вас отчетным периодом является квартал? |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #12  Чт Окт 25, 2012 15:30:41 |
Заголовок сообщения: | |
год, но предусмотрена промежуточная отчетность месяц и квартал |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #13  Чт Окт 25, 2012 15:48:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну коль у вас отчетным периодом является
Считаю, что ваш учредитель вправе требовать исправления в
|
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #14  Чт Окт 25, 2012 15:53:07 |
Заголовок сообщения: | |
ну это ведь не правильно просто заходить в прошлый период и исправлять все что ему нужно, зачем тогда вообще нужно закрытие периода |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #15  Пн Окт 29, 2012 11:43:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так что нужно, или как должно быть правильно? |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #16  Пн Окт 29, 2012 11:55:43 |
Заголовок сообщения: | |
мне кажется что нельзя заходить в закрытый период, а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: вот только это по моему это нигде не прописано |
Автор: | vfhf | ||||
Добавлено: | #17  Пн Окт 29, 2012 12:23:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
что не прописано? в налоговому кодексе прописано, когда в текущей отчетности делаются корректировки (возврат товара и подобное) В остально в Налоговом Кодексе прописано про доп.отчеты, а они как раз про те периоды в которые надо вносить изменения.
вы тут что имели ввиду? Мне тоже не нравится, когда доки вводятся более ранней датой, уже когда отчитались(особенно в условиях большого количества исполнителей). Поэтому - видимо надо четко прописывать в учетных политиках, как вносятся такие документы. Разработать налоговые регистры для корректировочных записей, в бух.учете прописать, что когда и как отражается. Как минимум у вас должен быть уставновлен отчетный период. Обычно все таки финансовый год. |
Автор: | Yanina | ||
Добавлено: | #18  Пн Окт 29, 2012 12:28:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | vfhf | ||||
Добавлено: | #19  Пн Окт 29, 2012 12:34:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну давайте еще раз. У вас установлено, что ежеквартально выпускается ФО? Поэтому вы про МСФО спрашиваете?
Вы как то запутали свои рассуждения, пишите, что в налоговом все нормаль, и при этом пишите что в текущем периоде корректируете налоговую, не ну понятно, что текущей датой допик отправляется, но исправляет он тот прошлый период, или вы про что? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #20  Пн Окт 29, 2012 12:35:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну внимательно прочитайте НСФО и МСФО и пост № 2 в этой теме. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #21  Пн Окт 29, 2012 12:38:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по КПН то и должно быть норм, еще не закончился период. |
Автор: | Светлана_0576 |
Добавлено: | #22  Вт Сен 03, 2013 16:23:09 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу совет ! В 2010 г была обнаружена ошибка. Суточные за пределами РК начислены и выплачены 11806 тенге за 1 сутки , что на 502 тенге больше установленных НК норм ( 8*1413=11304 тенге). Всего за 8 суток командировки - 4016 тенге. Данную сумму отношу на доход работника от материальной выгоды . Как правильно исправить ошибку? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #23  Ср Сен 04, 2013 07:03:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1251-Кт 5520. 2.Дт 3350-Кт 1251. или 1.Дт 7210-Кт 1251(-). 2.Дт 3350-Кт 1251(+). С ув. |
Автор: | Светлана_0576 |
Добавлено: | #24  Ср Сен 04, 2013 10:41:38 |
Заголовок сообщения: | |
Мне необходимо будет отправить доп. к ф200 за 4 квартал 2010 г, где сумму 4016 отразить как доход работника и обложить налогами. Как быть с ф.100 и ФО за 2010 г? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #25  Ср Сен 04, 2013 12:14:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ее тоже необходимо сделать дополнительную. А вот по в БУ вы можете сделать справку и исправить входящим сальдо текущего года. |
Автор: | Светлана_0576 |
Добавлено: | #26  Ср Сен 04, 2013 12:27:37 |
Заголовок сообщения: | |
Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме? Добавлено спустя 7 секунд: Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме? Добавлено спустя 7 секунд: Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #27  Ср Сен 04, 2013 12:31:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет |
Автор: | Светлана_0576 |
Добавлено: | #28  Ср Сен 04, 2013 14:09:00 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, что -то интернет пропадает. esiphi и Трудоголик2, спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме! Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #29  Ср Сен 04, 2013 14:13:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Дт 7210 или 5520-Кт 3150,3210. С ув. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #30  Ср Сен 04, 2013 14:14:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласна |
Автор: | Светлана_0576 |
Добавлено: | #31  Ср Сен 04, 2013 14:18:38 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, что -то интернет пропадает. esiphi и Трудоголик2, спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме! Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #32  Ср Сен 04, 2013 14:36:18 |
Заголовок сообщения: | |
Светлана_0576, вам уже ответили. Смотрите пост 29 и 30 |
Автор: | Margo1 |
Добавлено: | #33  Вс Мар 16, 2014 01:03:11 |
Заголовок сообщения: | |
В 2012 году не был в БУ начислен налог на транспорт,можно исправить эту ошибку сделав проводку 7210-3190 01.01.13г.или надо вносить изменения в ФО за 2012г.,сумма 1505 тенге.Спасибо. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #34  Пн Мар 17, 2014 08:40:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ошибки прошлый лет правятся за счет прибыли. Дт 5520 Кт 3190 |