Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как отразить резервы прошлых лет в финансовой отчетности
    Исправление ошибок в учете
    Исправление ошибок предыдущего бухгалтера.
    Исправление ошибок в начислении зарплаты
    Исправление ошибок в зарплате за прошлый период
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Исправление ошибок прошлых лет в финансовой отчетности     
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 08, 2011 11:59:20   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=565526#565526

    Исправление ошибок прошлых лет в ФО - в этом году показывают ч/з уменьшение нераспр. прибыли прошлых лет - правильно? или на расходы периода?
    (например, недоначислили налог за 2009г)
    Дт.Нераспр. прибыль Кт Налог к уплате?
    В каком стандарте это указано - можно с ссылкой

    спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 08, 2011 12:11:15 Сказали Спасибо❤   

    Aselya, согласно НСФО № 2 исправление ошибок прошлых лет правиться входящим сальдо текущего года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

    § 72. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ

    155. Ошибки предыдущих периодов – пропуски или искажения в финансовой отчетности субъекта для одного или более периодов, возникающие вследствие неиспользования либо использования ненадлежащим образом надежной информации, которая
    1) имелась в наличии, когда финансовые отчеты за те периоды были утверждены субъектом; и
    2) может обоснованно ожидаться быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и представления этих финансовых отчетов.
    156. Такие ошибки содержат результаты математических просчетов, ошибок при применении учетной политики, невнимательности или неверного толкования, наличия фактов и мошенничества.
    157. В той степени, в которой это будет практически осуществимо, субъект должен ретроспективно корректировать существенные ошибки предыдущих периодов в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденной к выпуску, после их обнаружения посредством:
    1) пересчета сравнительных данных за представленный предыдущий период(-ы), в котором была допущена ошибка; или
    2) пересчета начального сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний из представленных периодов, если ошибка была допущена до самого раннего из представленных периодов.
    158. Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим).
    159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.

    § 73. КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ

    160. В отношении ошибок предыдущих периодов субъект должен раскрыть следующую информацию:
    1) характер ошибки предыдущего периода;
    2) сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных периодов в той степени, в какой это практически осуществимо; и сумму корректировки каждой затронутой статьи в финансовых отчетах;
    3) сумму корректировки на начало самого раннего периода из представленных; и
    4) если ретроспективный пересчет практически неосуществим для определенного предыдущего периода, то обстоятельства, которые привели к наличию такого условия, и описание того, как и с какого момента ошибка была исправлена.
    Повторного раскрытия этой информации в финансовых отчетах последующих периодов не требуется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июл 11, 2011 10:18:50   

    Мой фин. дир. отказывается показывать эти расходы ч/з нераспр. прибыль, ссылаясь на несущественность
    И хочет отобразить ч/з расходы периода
    Кто прав?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июл 11, 2011 10:52:13   

    Aselya говорит:
    И хочет отобразить ч/з расходы периода
    Кто прав?

    Ваш директор не прав, т.к. это не расходы текущего периода, а ошибка прошлых лет, следовательно необходимо отражать согласно НСФО № 2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 25, 2012 13:55:10 Сообщить модератору   

    мы закрыли период за сентябрь, сделали квартальный отчет, но учредитель нашел ошибку и хочет исправить ее в 3 квартале, теоритически я понимаю что исправление прошлых периодов происходит в текущем, а в МСФО указана в каком периоде мы можем исправить ошибку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 25, 2012 14:42:49 Сообщить модератору   

    Yanina,
    НСФО 2 говорит:
    158. Когда практически неосуществимо определить эффект ошибки, относящийся к определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более представленных периодов, субъект должен пересчитать начальное сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный пересчет практически осуществим (этот период может быть текущим).
    159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 25, 2012 14:47:55 Сообщить модератору   

    а в МСФО, есть подобные пункты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 25, 2012 14:52:41 Сообщить модератору   

    Yanina, канеш, НСФО же на их базе писались
    Цитата:
    Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 25, 2012 14:57:20   

    Yanina говорит:
    в МСФО, есть подобные пункты?

    Предлагаю-МСФО 8.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Окт 25, 2012 15:00:56 Сообщить модератору   

    спасибо, но стандарт так написан что понимаешь, как исправление ошибок как в текущем периоде, так и в прошлом периоде, главное результат, а как доказать что не правильно заходить в прошлый период Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 25, 2012 15:10:58   

    Yanina, а по УП у вас отчетным периодом является квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Окт 25, 2012 15:30:41 Сообщить модератору   

    год, но предусмотрена промежуточная отчетность месяц и квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Окт 25, 2012 15:48:25   

    Ну коль у вас отчетным периодом является
    Yanina говорит:
    год,

    Считаю, что ваш учредитель вправе требовать исправления в
    Yanina говорит:
    промежуточная отчетность месяц и квартал


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Окт 25, 2012 15:53:07 Сообщить модератору   

    ну это ведь не правильно просто заходить в прошлый период и исправлять все что ему нужно, зачем тогда вообще нужно закрытие периода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Окт 29, 2012 11:43:58 Сообщить модератору   

    Yanina говорит:
    не правильно просто заходить в прошлый период и исправлять все что ему нужно

    Так что нужно, или как должно быть правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Окт 29, 2012 11:55:43 Сообщить модератору   

    мне кажется что нельзя заходить в закрытый период, а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    вот только это по моему это нигде не прописано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Окт 29, 2012 12:23:11 Сообщить модератору   

    Yanina говорит:
    вот только это по моему это нигде не прописано

    что не прописано? в налоговому кодексе прописано, когда в текущей отчетности делаются корректировки (возврат товара и подобное)
    В остально в Налоговом Кодексе прописано про доп.отчеты, а они как раз про те периоды в которые надо вносить изменения.
    Yanina говорит:
    а в случае изменения корректировать текущим периодом, по налоговому учету мы ведь так и делаем

    вы тут что имели ввиду?
    Мне тоже не нравится, когда доки вводятся более ранней датой, уже когда отчитались(особенно в условиях большого количества исполнителей). Поэтому - видимо надо четко прописывать в учетных политиках, как вносятся такие документы. Разработать налоговые регистры для корректировочных записей, в бух.учете прописать, что когда и как отражается.
    Как минимум у вас должен быть уставновлен отчетный период. Обычно все таки финансовый год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Окт 29, 2012 12:28:35 Сообщить модератору   

    vfhf говорит:
    вы тут что имели ввиду?
    нет речь идет о бух.учет и финансовой отчетности, в налоговом учете как раз таки все нормально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Окт 29, 2012 12:34:03 Сообщить модератору   

    Yanina говорит:
    речь идет о бух.учет и финансовой отчетности

    Ну давайте еще раз. У вас установлено, что ежеквартально выпускается ФО? Поэтому вы про МСФО спрашиваете?
    Yanina говорит:
    в налоговом учете как раз таки все нормально

    Вы как то запутали свои рассуждения, пишите, что в налоговом все нормаль, и при этом пишите что в текущем периоде корректируете налоговую, не ну понятно, что текущей датой допик отправляется, но исправляет он тот прошлый период, или вы про что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Окт 29, 2012 12:35:45   

    Yanina говорит:
    речь идет о бух.учет и финансовой отчетности,

    Ну внимательно прочитайте НСФО и МСФО и пост № 2 в этой теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Окт 29, 2012 12:38:23 Сообщить модератору   

    Yanina говорит:
    в налоговом учете как раз таки все нормально

    по КПН то и должно быть норм, еще не закончился период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Сен 03, 2013 16:23:09   

    Прошу совет ! В 2010 г была обнаружена ошибка. Суточные за пределами РК начислены и выплачены 11806 тенге за 1 сутки , что на 502 тенге больше установленных НК норм ( 8*1413=11304 тенге). Всего за 8 суток командировки - 4016 тенге. Данную сумму отношу на доход работника от материальной выгоды . Как правильно исправить ошибку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 04, 2013 07:03:15   

    Светлана_0576 говорит:
    Как правильно исправить ошибку?

    Предлагаю:
    1.Дт 1251-Кт 5520.
    2.Дт 3350-Кт 1251.
    или
    1.Дт 7210-Кт 1251(-).
    2.Дт 3350-Кт 1251(+).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Сен 04, 2013 10:41:38   

    Мне необходимо будет отправить доп. к ф200 за 4 квартал 2010 г, где сумму 4016 отразить как доход работника и обложить налогами. Как быть с ф.100 и ФО за 2010 г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Сен 04, 2013 12:14:35   

    Светлана_0576 говорит:
    Как быть с ф.100

    Ее тоже необходимо сделать дополнительную. А вот по в БУ вы можете сделать справку и исправить входящим сальдо текущего года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Сен 04, 2013 12:27:37   

    Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?

    Добавлено спустя 7 секунд:

    Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?

    Добавлено спустя 7 секунд:

    Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Сен 04, 2013 12:31:25   

    Светлана_0576 говорит:
    Значит ФО за 2010 г не исправляем и не предоставляем в НУ откорректированную ФО к доп. 100 форме?

    Нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Сен 04, 2013 14:09:00   

    Извините, что -то интернет пропадает.
    esiphi и Трудоголик2, спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме!
    Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Сен 04, 2013 14:13:02 Сказали Спасибо❤   

    Светлана_0576 говорит:
    проводки по начислению СН иСО

    Предлагаю:
    Дт 7210 или 5520-Кт 3150,3210.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Сен 04, 2013 14:14:53   

    esiphi говорит:
    Дт 7210 или 5520-Кт 3150,3210.

    Согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Сен 04, 2013 14:18:38   

    Извините, что -то интернет пропадает.
    esiphi и Трудоголик2, спасибо, что откликнулись, я всегда читаю Ваши ответы и пояснения к вопросам на форуме!
    Подскажите, пожалуйста, еще проводки по начислению СН иСО в данном случае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Сен 04, 2013 14:36:18 Сказали Спасибо❤   

    Светлана_0576, вам уже ответили. Смотрите пост 29 и 30

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вс Мар 16, 2014 01:03:11   

    В 2012 году не был в БУ начислен налог на транспорт,можно исправить эту ошибку сделав проводку 7210-3190 01.01.13г.или надо вносить изменения в ФО за 2012г.,сумма 1505 тенге.Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Мар 17, 2014 08:40:45 Сказали Спасибо❤   

    Margo1 говорит:
    можно исправить эту ошибку сделав проводку 7210-3190 01.01.13г.

    Ошибки прошлый лет правятся за счет прибыли.
    Дт 5520 Кт 3190

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz