Компенс.выплаты работникам, когда работа имеет разъездной характер. Через какой счет БУ проводить?
|
|
#1 Ср Дек 29, 2010 21:59:00
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=393874#393874
Выплачиваем компенсационные выплаты работникам , у которых работа имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, - за каждый день такой работы в размере 0,2 месячного расчетного показателя - имеется приказ какие должности считать таковыми. Эти выплаты имеем право брать на вычеты согласно Ст. 110 п2. "Вычету подлежат расходы налогоплательщика в виде выплат физическим лицам, определенных подпунктами 2), 3), 7), 9) - 12), 14), 17) пункта 3 статьи 155 настоящего Кодекса".
Возникают такие вопросы:
1. так как эти выплаты не рассматриваются в качестве дохода физического лица (ст.155 п.3 пп.3), то в 200 форме мы их не отражаем?
2. ОПВ, соц.налог и соц.отчисления не начисляем?
3. Если не отражаем их в 200 форме, значит через счет 3350 не проводим. Тогда через какой счет проводить начисление и выплату?
4. Никакие документы (автобус.билеты и т.п.) не нужны, достаточно приказа и расчета кто сколько дней отработал и сколько положено компенсации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Дек 30, 2010 02:50:24
|
Сообщить модератору
|
|
Julia_K говорит: |
1. так как эти выплаты не рассматриваются в качестве дохода физического лица (ст.155 п.3 пп.3), то в 200 форме мы их не отражаем? |
Да, не отражаем.
Julia_K говорит: |
2. ОПВ, соц.налог и соц.отчисления не начисляем? |
Не начисляем.
Julia_K говорит: |
3. Если не отражаем их в 200 форме, значит через счет 3350 не проводим. Тогда через какой счет проводить начисление и выплату? |
Это начисления, аналогично суточным, поэтому предлагаю такую проводку:
Д-т 8110 К-т 1251
Julia_K говорит: |
4. Никакие документы (автобус.билеты и т.п.) не нужны, достаточно приказа и расчета кто сколько дней отработал и сколько положено компенсации? |
Да, все правильно. Билеты были бы нужны, если бы вы отдельно оплачивали проезд.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Дек 30, 2010 10:38:29
|
|
|
Рита говорит: |
Это начисления, аналогично суточным, поэтому предлагаю такую проводку:
Д-т 8110 К-т 1251 |
Подскажите, пож, каким документом сделать это начисление в 1С?
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
Если через авансовый отчет, то при штате в 200 человек, это ежемесячно будет столько же авансовых отчетов и расходников. Или есть варианты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Чт Дек 30, 2010 14:02:51
|
Сообщить модератору
|
|
Рита говорит: |
предлагаю такую проводку:
Д-т 8110 К-т 1251 |
Ну такую проводку я бы делать не стал. Все таки авансы несколько другое. За полученный аванс работник должен отчитаться, а тут идет компенсационная выплата за то что человек не работает в городе, а мотается по всему району допустим. А коммандиовку дать низя, т.к. ежедневно возвращается к месту жительства. Предлагаю использовать счет 3397.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Дек 30, 2010 14:07:22
|
Сообщить модератору
|
|
Согласна с Ведмедь, такая проводка правильнее.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Виктория66 говорит: |
Подскажите, пож, каким документом сделать это начисление в 1С?
Если через авансовый отчет, то при штате в 200 человек, это ежемесячно будет столько же авансовых отчетов и расходников. |
Да, конечно авансовым отчетом не стоит. Может обычной операцией?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Чт Дек 30, 2010 15:10:49
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория66, сейчас попробовал добавить в восьмерке новый вид начисления, в меню "Зарплата" все документы перепровел, все разнеслось как положено. Едиственное, что делал это в ведомости начисления заработной платы ручками добавлял дополнительный вид начисления. Ну можно и сразу при приеме на работу добавлять данный вид,только не забывать потом убирать у тех людей у кого небыло разъездов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Дек 30, 2010 15:11:48
|
|
|
Julia_K говорит: |
Возникают такие вопросы:
1. так как эти выплаты не рассматриваются в качестве дохода физического лица (ст.155 п.3 пп.3), то в 200 форме мы их не отражаем?
2. ОПВ, соц.налог и соц.отчисления не начисляем? |
в отдельную тему.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Дек 30, 2010 20:33:35
|
|
|
Ведмедь говорит: |
Виктория66, сейчас попробовал добавить в восьмерке новый вид начисления, в меню "Зарплата" все документы перепровел, все разнеслось как положено. Едиственное, что делал это в ведомости начисления заработной платы ручками добавлял дополнительный вид начисления. Ну можно и сразу при приеме на работу добавлять данный вид,только не забывать потом убирать у тех людей у кого небыло разъездов. |
Так у меня вся проблема в том и заключается, чтобы не проводить это через зарплату, т.к. эти суммы не должны отражаться в 200 форме и по сути не являются доходом работников. Мы же командировки и спецодежду не проводим через зарплату.
Если проводить это просто проводкой через счет 3397, то какого-то первичного документа, который можно подшить в папочку получается не будет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Сен 20, 2012 16:05:06
|
|
|
думаю над аналогичными расходами и предлагаю проводку 7110 - 1251, так как разьезд есть часть расходов в процессе "производства"...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|