Какую сумму брать амортизации при расчете КПН на вычеты?
|
|
#1 Пн Мар 26, 2018 19:11:10
|
|
|
Добрый день, подскажите пжл, ОС были приобретенны в мае 2017 года амортизация 40 % итого по счету 2420 сумма амортизации ежем с мая по 18333,33 7 месяцев 128333,33, а вот когда формирую 100 форму и смотрю отчет движение стоимости ФА по НУ то он там ставит сумму амортизации за весь год 40 % 220000 тенге, вопрос почему программа по НУ не считает с мая ведь ОС пришло с мая? а считает за весь год ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Мар 26, 2018 19:31:34
|
|
|
Потому что
Статья 120 НК говорит: |
2. Если иное не установлено настоящей статьей, амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в налоговой учетной политике норм амортизации, которые не должны превышать предельные нормы, установленные настоящим пунктом, к стоимостному балансу подгруппы, группы на конец налогового периода |
А по бух. учету зря вы берете норму 40%. За 3 года все спишете, а дальше что будете делать? Советую по БУ применять реальный срок службы, и исходя из него определить норму амортизации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Мар 27, 2018 10:05:38
|
|
|
Ирина Локтионова, спасибочки, а ремонт основных средств не капитальный мы берем полностью на вычеты или как тоже согласно амортизации 25%
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Мар 27, 2018 11:39:37
|
|
|
Статья 122 НК говорит: |
2. Последующие расходы, за исключением указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, а также последующих расходов, увеличивающих в соответствии с пунктом 4 статьи 87 настоящего Кодекса первоначальную стоимость активов, не подлежащих амортизации, подлежат отнесению на вычеты в том налоговом периоде, в котором они фактически произведены. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Мар 31, 2018 10:39:41
|
|
|
Ирина Локтионова, а если мы стояли с января по октябрь на упрощенки и потом с ноября перешли на общеустановленный режим, то в 100 форме я какую амортизацию буду применять? я получается то что начислено по налоговому учету буду делить на 12 и брать за два месяца? верно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Апр 20, 2018 15:45:37
|
|
|
Ирина Локтионова,
Аргоный сварочный аппарат остаточная ст-ть на время перехода с режима составила по счету 2400- составила (ее беру верно?)29 618,28-10% =2 961,83 итого остаточная на конец 2017 года по налоговому учету 26 656,45 правильно так? И еще вопрос с 2013 года мы стояли на УПР то амортизацию в 1С при закрытие не делаем рассчитать, или же все таки рассчитываем?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Ирина Локтионова, и Ирина такой вопрос, может знаете вы? когда в 1С потом формирую "Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2017 г.", там как поступил он на начало года так и идет и что теперь мне постоянно это вручную расчитывать, у меня куча ОС, подскажите пжл
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Апр 20, 2018 21:17:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Renata.H говорит: |
Аргоный сварочный аппарат остаточная ст-ть на время перехода с режима составила по счету 2400- составила (ее беру верно?)29 618,28-10% =2 961,83 итого остаточная на конец 2017 года по налоговому учету 26 656,45 правильно так? |
Да.
Renata.H говорит: |
с 2013 года мы стояли на УПР то амортизацию в 1С при закрытие не делаем рассчитать, или же все таки рассчитываем? |
Независимо от режима налогообложения, бухгалтерский учет вы должны вести, как положено, без перерывов.
Renata.H говорит: |
когда в 1С потом формирую "Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2017 г.", там как поступил он на начало года так и идет |
Когда 31 декабря 2017 г. проводили операцию "Закрытие месяца", ставили галочку "Амортизация фиксированных активов (НУ)"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|