Таможенный союз, процедура по налоговой отчетности - имеются ли изменения в 2014 году?
|
|
#1 Чт Июн 05, 2014 16:23:38
|
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=573572#573572
Добрый день уважаемые коллеги!
Давно, более 2х лет не имел дело с импортом в ТС.
Какие были изменения за этот период. Да и в целом хотелось бы освежить в памяти всю процедуру.
Товар приходит в 20-х числах июня. Фурой.
Дата оприходования товара берется на момент пересечения границы по талону?
Сроки: до 20го июля - оплатить НДС, сдать ф.328, ф. 320? Теперь транспорт мы не включаем в налогооблагаемую базу (если платим за транспорт отдельно)?
В зачет берем в каком налоговом периоде? во 2кв (по дате приходования) или в 3м квартале ( если НДС оплатим например 10 июля)?
Какие еще особенности и тонкости , на которые стоит обратить внимание?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Июн 05, 2014 19:03:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
yar13ik говорит: |
Дата оприходования товара берется на момент пересечения границы по талону? |
Да
yar13ik говорит: |
Товар приходит в 20-х числах июня. |
Очень скользкая дата. Например, Вы получаете товар 20 июня в Алматы, а границу ТС перешло 18 июня. Тогда получается, что до 20 числа Вы должны оплатить НДС и отчитаться по 320.00 и 328.00
yar13ik говорит: |
Сроки: до 20го июля - оплатить НДС, сдать ф.328, ф. 320? |
да
yar13ik говорит: |
Теперь транспорт мы не включаем в налогооблагаемую базу |
нет в любом случае
yar13ik говорит: |
В зачет берем в каком налоговом периоде? во 2кв (по дате приходования) или в 3м квартале ( если НДС оплатим например 10 июля)? |
в зачет берете по дате оплаты НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Июн 05, 2014 22:44:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
yar13ik,
Если товар получите 18-20 июня, то 320 и 328 формы надо сдать до 20 июля.
Если хотите НДС взять в зачет во 2-м квартале, то надо оплатить до 30 июня.
Также не забудьте сдать 1-ТС в стат. управление до 3 июля.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Июн 06, 2014 09:11:36
|
|
|
firewind говорит: |
Также не забудьте сдать 1-ТС в стат. управление до 3 июля. |
На счет 1ТС - потом его каждый мес сдавать даже если не будет оборотов по ТС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Июн 06, 2014 09:24:21
|
|
|
yar13ik говорит: |
1ТС - потом его каждый мес сдавать даже если не будет оборотов по ТС? |
Предлагаю:
"Статистическая форма 1-ТС - «Отчёт о взаимной торговли товарами с государствами-членами Таможенного Союза».
Данные отчёты необходимо предоставлять на ежемесячной основе.
В органы статистики необходимо сдавать ОБЯЗАТЕЛЬНО «нулевой отчёт» даже если не было поставок."
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Июн 06, 2014 09:25:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Svetlana.B говорит: |
Очень скользкая дата. Например, Вы получаете товар 20 июня в Алматы, а границу ТС перешло 18 июня. Тогда получается, что до 20 числа Вы должны оплатить НДС и отчитаться по 320.00 и 328.00 |
не поняла, почему это?
firewind говорит: |
Если товар получите 18-20 июня, то 320 и 328 формы надо сдать до 20 июля. |
Вот это верно, только надо на условия поставки в договоре - смотреть, для точности.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
esiphi говорит: |
В органы статистики необходимо сдавать ОБЯЗАТЕЛЬНО «нулевой отчёт» даже если не было поставок." |
не согласна. Данный отчет представляют только те, у кого был импорт. Не было импорта, нет отчета.
График представления респондентами первичных статистических данных и перечень статистических форм общегосударственных статистических наблюдений на 2014 год говорит: |
Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Таможенного союза. |
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/respondentsCalendarRepublic2014?_afrLoop=607540764942058#%40%3F_afrLoop%3D607540764942058%26_adf.ctrl-state%3D14g3rmwmbv_85
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Июн 06, 2014 10:47:13
|
|
|
Если нет поставок, то в статистику сдается письмо на бланке специальном, что нет импорта. В статуправлении его выдают.Или пустой отчет . Но сдавать нужно ежемесячно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Июн 06, 2014 10:51:10
|
|
|
Марина76 говорит: |
Если нет поставок, то в статистику сдается письмо на бланке специальном, что нет импорта. В статуправлении его выдают.Или пустой отчет . Но сдавать нужно ежемесячно. |
И письмо ежемесячно?
Добавлено спустя 27 секунд:
У нас просто это разовая поставка, потом год два можем не возить в рамках ТС..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Июн 06, 2014 10:54:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
yar13ik, письмо сдаётся один раз на год.Сейчас его можете написать,а если импорт будет например,в августе,то в августе подадите форму 1 -ТС.Но в начале года надо будет вновь написать письмо на 2015 год.С/у.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Июн 06, 2014 14:22:56
|
|
|
по поводу отчета в статистику: я вчера созванивалась и уточняла в статуправлении по поводу формы 1-ТС, мне ответили, что сдается только тогда, когда есть поставки, писем и нулевок сдавать не нужно по этой форме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Июн 06, 2014 16:58:01
|
|
|
Вопрос по транспорту - если по договору он включен в стоимость и не выделен отдельной суммой - то тогда он будет включен в налогооблагаемую базу?
И второй вариант, на транспорт отдельная сч.ф. но транспортник белорусский. Тут получается мы платим налоги за него так же как за услуги от не резидента?
КПН - 5% и НДС?
Или проще все таки включить стоимость транспортных расходов в стоимость товара и отчитаться только по ф.328 и ф.320.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Июн 09, 2014 00:27:24
|
|
|
yar13ik говорит: |
Или проще все таки включить стоимость транспортных расходов в стоимость товара и отчитаться только по ф.328 и ф.320. |
Я бы включила в стоимость, т.к. если транспорт отдельно, то Вам надо будет сдавать форму 101.04 и оплачивать 5%.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Июн 24, 2014 11:04:00
|
|
|
firewind говорит: |
Если хотите НДС взять в зачет во 2-м квартале, то надо оплатить до 30 июня. |
Добрый день подскажите пжл, у нас сложилась такая ситуация, оплатили ндс в марте но срок сдачи до 20 апреля, и сдали заявление, отметка НК стоит 15 апреля, можем ли мы взять НДС в зачет в первом квартале???? Читаем НК РК ст 276-20 п 7, и делаем выводы что нет...правы ли мы? все же что является правильным, поделитесь пжл ссылкой на письма разъяснения если у кого есть. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 55 минут 4 секунды:
или все же можно ссылаться на ст 276-16 п 2
Добавлено спустя 29 секунд:
и взять в 1 квартале по дате оплаты...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Июн 24, 2014 12:24:05
|
|
|
10 января 2011 г. №64235
Ольга
Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
Категории: Финансы
Здравствуйте Даулет Едилович.
Прошу ответить на следующий вопрос:
ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября 2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.
Спасибо.
Ответы (1)
31 января 2011 г.
Ергожин Д.Е.
Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
Так как, Вашем случае уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 4 квартале.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
нашла тут на балансе...странно что ссылка теперь на это письмо отсутствует...так как же быть...НК не дает однозначного ответа...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Июн 24, 2014 17:30:41
|
|
|
Да странно, из ответа выше ясно что по дате предоставления декларации берется зачет. Надо уточнить!
И еще такой вопрос если границу перейдет 29-30 июня. Сам товар придет 4-го июля до склада. Дата оприходования 30 июня. Как успеть сдать тогда 1ТС в статистику ?
Или заранее по предварительным данным сдать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Июн 24, 2014 18:06:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Colnce,
Вы даете письмо актуальное в 2010-2011 г.г. Ранее действительно НДС по импортированным товарам относился в зачет фактически оплаченный, но в том периоде, когда НК поставит отметку в налоговом заявлении 328.00. Сейчас эта норма не действует - зачет берете в том периоде, когда фактически оплатили
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Июн 24, 2014 18:51:58
|
|
|
yar13ik, в 1ТС указываются товары на дату поступления на склад
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
т.е. если товар придет в июле, то отчет 1-ТС нужно предоставить до 3 августа
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза» (код 1801101, индекс 1-ТС, периодичность месячная) говорит: |
В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте, на момент отгрузки товара со склада – при экспорте. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Июн 30, 2014 14:43:47
|
|
|
1 ТС, Графы №14-15
Берем дату поступления на склад по СМР-ке, или дату пересечения границы по талону (дата оприходования по бухгалтерии) ?
Графа 17 - особенности перемещения - 000 проставляем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Вт Июл 01, 2014 09:12:10
|
|
|
Друзья - проясните момент пожалуйста.
1ТС Графа 14, Графа 15. Берем на какую дату?
1) Знакомая бухгалтер , которая постоянно сдает по таможенному союзу говорит, что надо по талону брать дату.
2) В правилах написано
"В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте"
На какую дату брать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Вт Июл 01, 2014 10:12:04
|
|
|
yar13ik говорит: |
2) В правилах написано
"В графах 14 и 15 применяется курс к национальной валюте, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на момент поступления товара на склад при импорте" |
Вроде все четко написано. Мы берем дату фактического поступления на склад, никогда никаких проблем не было.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
yar13ik говорит: |
Графа 17 - особенности перемещения - 000 проставляем? |
Да, если у вас нет этих особенностей
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Вт Июл 01, 2014 14:55:34
|
|
|
Был сегодня в Стат управлении - выписал себе обе суммы:
1) приходования по бухгалтерии (по талону - пересечение границы)
2) поступления на склад (отметка в CMR - товар прибыл на склад)
Девушка которая принимала отчет сказала написать сумму на первую дату по которой оприходовали по бухгалтерии товар. т.е. дату указанную в талоне. 14-15 графы.
Что я и сделал...
От сюда и вопрос мой был выше написанный. Даже сами в стат управлении по своему интерпретируют свои же формулировки. Что уж говорить о простых смертных!
Так же спросил про если больше не будет поставок что делать - просто не сдавать и все.
Ответ: сдавайте пустографки, если еще будет в этом году, если до конца года не будет - напишите письмо что до конца года не будет.
Как то так, уважаемые коллеги!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Июл 02, 2014 09:15:18
|
|
|
А если оплата частичная? То есть часть НДС мы оплатили в июне, а часть оплатим в июне. В зачет можно взять ту сумму, которая была оплачена в июне?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Июл 02, 2014 09:28:43
|
|
|
Ульяна SK говорит: |
А если оплата частичная? То есть часть НДС мы оплатили в июне, а часть оплатим в июне. В зачет можно взять ту сумму, которая была оплачена в июне? |
По логике вещей и по нормативам - да. Но подождем еще ответа профессионалов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Июл 02, 2014 12:37:27
|
|
|
заполняю ф. 328 и ф. 320 - смотрю из 13 приложений осталось только 7мь. Раньше заполняли 1 и 13е обязательно . Сейчас только 7е?
Какие еще есть ньанся по заполнению этих форм за последние 2 года?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Ср Июл 02, 2014 14:01:07
|
|
|
заполняю ф. 328 и ф. 320 - смотрю из 13 приложений осталось только 7мь. Раньше заполняли 1 и 13е обязательно . Сейчас только 7е?
Какие еще есть ньанся по заполнению этих форм за последние 2 года?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Чт Июл 17, 2014 14:41:01
|
|
|
Друзья!
Кто специалист по кодам ТНВЭД! Подскажите какой код брать:
по сч. ф. : "установка для умягчения воды (в разборе + пост и предфильтры, соленоидный клапан, 4 по 25 кг в таблетках мешка соли)" - одной строкой все одной суммой.
Какой код ТН ВЭД брать?
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
Так же вопрос. тут сама установка идет вместе с солью, стоитли разбивать и каким образом для кода ТНВЭД??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пн Окт 20, 2014 00:07:31
|
|
|
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто встречался с возвратом в ТС.
У компании дистрибьюторское соглашение с Российской компанией.
Товар поступал ежемесячно разными партиями, наименования единичные.
Возвращаем не проданный товар частично, одной накладной, но товар из разных партий поставки (с февраля 2013, по сентябрь 2014). В Спецификации на возврат перечисляем № спецификаций и даты когда этот товар поступал , в накладной указываем № и дату накладных когда этот товар поступал.
ст.276-23 п.2
2. При возврате товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Как сделать корректировку 320 и 328, за какой период?
Весь возвратный товар перечислить в ф. 328 за октябрь и в 320 показать общей суммой? или корректировать 328 прошлые месяцы(когда этот товар приходил)
или откорректировать только ф. 320 и не отправлять 328?
Плиз, подскажите кто как делал?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Ср Фев 11, 2015 14:31:30
|
|
|
Добрый день !
ИП на Упрощенке в феврале завезло товар из россии - прилагается 2 сч.ф. 2 накладных. В одном заявлении отражаем эту поставку по 2м разным сч.ф. ?
Транспорт так же не включаем сейчас в налогооблагаемую базу?
Еще какие ньансы може тпоявились в 2015 году?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Ср Фев 11, 2015 14:38:23
|
|
|
Если у вас есть ЭЦП или криптоключ, то теперь не надо везти на бумажном носителе в налоговую. Сдаете по СОНО или в Кабинете налогоплательщика. Подтверждение так же приходит электронно. Это самое приятное изменение).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Ср Фев 11, 2015 15:18:13
|
|
|
А список прилагаемых документов прошитых и пронумерованных - надо так же сдавать?
А как же мы теперь будем отправлять в россию 2а экземпляра? Или теперь не надо этого делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Ср Фев 11, 2015 15:41:05
|
|
|
Поставщикам в Россию нужно передавать уведомление о подтверждении уплаты косвенных налогов, которое должно прийти в течении 10 р.д. с момента сдачи 328 формы электронно. Но есть одно большое НО...об этом не знают налоговые органы России у них по поводу этого в 2015 году нет никаких изменений. На данный момент налоговые органы наших стран пытаются найти решение ( информация из самих этих органов в РК).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Ср Фев 11, 2015 15:41:40
|
|
|
yar13ik говорит: |
А как же мы теперь будем отправлять в россию 2а экземпляра? |
В Россию, если я верно поняла, нужно будет отправлять второе уведомление, оно появится в кабинете после того, как инспектор проверит и подтвердит вашу форму. В банк, кстати, так же этот увед надо будет относить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Ср Фев 11, 2015 15:46:47
|
|
|
Так что делаем?
1) Сдаем электронно - 328 и 320 как и раньше.
2) на бумаге теперь их не делаем.
3) Список документов: талон, договор, смр , платежка об оплате, накладные, сч.ф. и т.п. - так же прошиваем и сдаем в налоговую на проверку?
И вопрос выше был - если 2е счет фактуры и 2е накладные от одного поставщика, пришло все одной фурой - можем их одним отчетом сдать же, так?
И еще 1 нюанс - талона нет, не предоставил перевозчик. Берем по дате накладной? В договоре этот момент не прописан четко.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Ср Фев 11, 2015 15:52:55
|
|
|
Вчера в Жетесуской налоговой мне сказали, что за январь 2015 сдаем без изменений, т.е. ксерокопии документов обязательно приносить в день сдачи отчета. Что им еще не "спустили" документ об изменении. Странно. Какой еще им нужен документ?!
Добавлено спустя 38 секунд:
и, соответственно приносить 4 экз. 328.00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Ср Фев 11, 2015 16:38:39
|
|
|
[quote="yar13ik"]Так что делаем?
Как видно из сообщений и у наших налоговых органов идёт разночтение Налогового Кодекса. Лучший вариант позвонить в налоговый орган куда вы сдаёте отчётность и выяснить какие у них по этому отчёту требования.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Ср Фев 11, 2015 16:50:56
|
|
|
Две поставки в рамках одного договора можно объединить в одно заявление.
Если нет талона, дата определяется исходя из условий поставки и принятия на учет. По дате накладной (при утерянном талоне) берется при условиях поставки FCA (склад Поставщика). Если другое условие поставки, то по дате фактического получения товара и отражения в учете
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Странно почему по разным регионам разные требования. В Павлодаре уже за декабрь 2014 года по заявлениям, предоставляемым в январе 2015 не принимали на бумаге. Так и говорили "Не нужны нам ваши талмуты, только электронно". Разослали декабрьские уведомления поставщикам, ждем ответа в свете последних изменений. Пока тихо...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Чт Фев 12, 2015 16:36:51
|
|
|
Товар из России поступил в декабре 2014г. НДс оплатили в январе 2015г. В какой строке в ф 300 отразить поступление ТМЗ за 4 кв 2014г. И в какой строке отразить уплаченный НДС в ф 300 за 1 кв 2015г.?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|