Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    После допотчетов в 200ф за 1-2 кварта...
    Что делать если доп.по ф.100 сдала не по той организации по которой надо было?
    Есть ли разница между произв. прод. и ресторанам(общепит) в калькуляции?
    Есть ли разница между начислением отп...
    Сдала отчет по статистике, есть уведо...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сравнила 1,2 кварталы 300.00, между тем что сдала и тем что надо было сдать, есть разница.     
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 03, 2010 11:28:01   

    Здравствуйте, уважаемые! У меня вопрос по 300.00 форме:
    Сравнила 1,2 кварталы, между тем что сдала и тем что надо было сдать, есть разница.
    Мне ее отразить только в оснойной форме или приложения тоже заполнять?
    И если приложения тоже, то подскажите как лучше сделать, если у меня там были лишнии с-ф и каких то вообще небыло?
    Спасибо огромное за ранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Мар 03, 2010 11:33:06 Сообщить модератору   

    Tana_26
    вам нужно сдать корректировку, т.е. Допольнительные отчеты за тот период, когда расхождение.
    Tana_26 говорит:
    приложения тоже заполнять

    приложения тоже надо заполнить.
    Tana_26 говорит:
    как лучше сделать, если у меня там были лишнии с-ф и каких то вообще небыло

    те. которые лишние счета, их нужно заминусовать. В Допотчете проставляете номер строки, которые были лишними, или которых не было, со знаком минус проставляете суммы по ним.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Персен
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 03, 2010 11:33:54 Сказали Спасибо❤   

    Вы должны указать это в реестре счетов фактур, если при проверке выявились "лищние" счета фактуры, в дополнительной Вы указываете с минусом, указываете номер строки которая была в основной ошибочно.
    и общую сумму разницы указываете в основной. А то у Вас по Камеральному контролю выявится ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 03, 2010 11:36:03 Сообщить модератору   

    В дополнительной отчетности отражаете все изменения, которые у Вас есть. Если изменения есть в приложениях, то сдаете и приложения. Если были лишние с/фактуры - заполняете ту же строку (с тем же номером), что и в очередной, но со знаком "минус". Новые с/фактуры вносите с порядковым номером строки, следующим за тем, на котором закончилась нумерация строк в очередной форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 03, 2010 16:27:34   

    Оксана_К говорит:
    В дополнительной отчетности отражаете все изменения, которые у Вас есть. Если изменения есть в приложениях, то сдаете и приложения. Если были лишние с/фактуры - заполняете ту же строку (с тем же номером), что и в очередной, но со знаком "минус". Новые с/фактуры вносите с порядковым номером строки, следующим за тем, на котором закончилась нумерация строк в очередной форме.


    Скажите пожалуйста, если я заполняю приложения, мне полностью все вписывать в строку: РНН, номер с-ф, дату? Или же просто номер строки и сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Мар 03, 2010 16:28:25 Сообщить модератору   

    Tana_26 говорит:
    номер строки и сумму?

    вот так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Июл 10, 2010 21:58:28   

    Подскажите, пожалуйста, а если у меня выявлена с-ф, которую не внесли в связи с утерей документов за 4 кв 2009года, как мне в доп.отчете ее внести, если она например должна отражатся в 41 строке, а там вписанна другая, та что на самом деле должна отражаться следующей строкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Июл 10, 2010 22:33:25   

    Tana_26 говорит:
    должна отражатся в 41 строке

    По каким признакам она должна отражаться в этой строке?
    Номер строки будет, следующей за последней строкой очередной формы 300.07 и/или 300.08 (с учетом всех ранее представленных дополнительных форм 300.07 и/или 300.08 за период, в который вносятся дополнения).
    Оксана_К говорит:
    Новые с/фактуры вносите с порядковым номером строки, следующим за тем, на котором закончилась нумерация строк в очередной форме.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Июл 10, 2010 22:49:42   

    т.е. получается не зависимо от какой даты была эта с-ф(в период конкретного квартала), она все равно вносится с порядковым номером строки, следующим за тем, на котором закончилась нумерация строк в очередной форме?

    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:

    Марта говорит:
    Tana_26 говорит:
    должна отражатся в 41 строке

    По каким признакам она должна отражаться в этой строке?
    Номер строки будет, следующей за последней строкой очередной формы 300.07 и/или 300.08 (с учетом всех ранее представленных дополнительных форм 300.07 и/или 300.08 за период, в который вносятся дополнения).
    Оксана_К говорит:
    Новые с/фактуры вносите с порядковым номером строки, следующим за тем, на котором закончилась нумерация строк в очередной форме.


    т.е. получается не зависимо от какой даты была эта с-ф(в период конкретного квартала), она все равно вносится с порядковым номером строки, следующим за тем, на котором закончилась нумерация строк в очередной форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tana_26
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Авг 12, 2010 10:06:04   

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, я сдала дополнительную декларацию по 300 за 4 кв.2009, повлияет ли это как то на 300 1 кв. 2009,?
    Дело в том что была обнаруженна одна с-ф, которая небыла внесенна за 2009 год, соответственно я сдала отчет по 300 за 4 кв.2009 корректеровочную!

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    повлияет и надо ли сдавать корректировочнную по 300 за 1 кв. 2010 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naomi
    Коллега
    Спасибки: +43 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 12, 2010 10:12:13 Сказали Спасибо❤   

    Если не вносилм изменения за 1 кв 2010, то не повлияет, а на годовой 2009 повлияет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Авг 12, 2010 10:15:24 Сказали Спасибо❤   

    Если вы имели ввиду переходящее сальдо из квартала в квартал, то только меняется строка 300.00.31,но только в том случае если у вас превышение зачета над начисленным НДС. а так ни чего не сдаете, так как отчетным периодом для НДС является квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz