Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как оформить признание сомнительных о...
    Ставку НДС какого периода надо брать ...
    Списание сомнительных требований и сомнительных обязательств
    Как документально оформляется передача офисного помещения взаимозачетом?
    Как документально оформляется взнос в...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как документально оформляется признание сомнительных обязательств в качестве дохода за экспортную поставку     
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 27, 2009 10:57:53 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=298535#298535

    В 2006 г. нам были перечислены авансы под поставку ТМЦ причем покупатели российские 1030/3510, поставка так и не была совершена, . теперь в 2009 г. я должна буду списать на доход правильно так 3510/6280 операцией вручную (1с8)? В какую строку в ф 100 пападет сумма такого дохода? и можно ли такое списание сделать если имеются только банковские документы об оплате и договор? Как списать теперь стоимость паспорта сделки и оформление ГТД если изначально покупка Паспорта сделки и оформление ГТД, было оформлено в Поступлении ТМЗ и услуг 1330/3310 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Апр 27, 2009 11:06:09 Сообщить модератору   

    Евлеша
    А какая ГТД если товара нет, поподробнее.

    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

    Евлеша говорит:
    В 2006 г. нам были перечислены авансы под поставку ТМЦ

    и еще, если деньги вам были перечислены, почему вы их не возвращаете??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Апр 27, 2009 11:15:18 Сообщить модератору   

    Это не при мне было, но приходиться быть сыщиком. В 1с8 имеются оформленные 2006 годом в Поступлении ТМЗ и услуг, сч/фактуры в которых указаны приобретенные паспорт сделки и оформление ГТД и ЭКГТД с проводками 1330/3310? Есть договор с российской фирмой, которой мы так и не поставили товар, по кр. мере директор так утверждает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Апр 27, 2009 11:21:19 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    оформление ГТД

    скажи, пожалуйста,каким образом вам удалось продекларировать не отгруженный товар? Это важно, потому что последствия для вас могут быть не совсем комфортные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Апр 27, 2009 11:26:59 Сообщить модератору   

    я понятие не имею, может быть еще и этот директор не в курсе чего либо, сама никогда не работала с поставкой товара и оформлением документов (в 1с) по импорту, а тут копанула и ничего не пойму?

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    висят авансы полученные третий год и нет реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Апр 27, 2009 11:32:03 Сообщить модератору   

    Евлеша
    а попытайся отследить по отгрузке товара /сч.1330/ и по НДС. А потом для списания этой суммы в доход, у вас должна быть из банка справка о том, что паспорт сделки вами закрыт и покупатель претензий не имеет, и от покупателя акт сверки и письмо о том, что они к вам претензий не имеют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Апр 27, 2009 11:32:04 Сообщить модератору   

    По поводу возврата денег - тоже не понятно, дир говорит эта фирма уже закрыта? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 27, 2009 11:34:41 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    дир говорит эта фирма уже закрыта

    дорогая Евлеша, прими себе за правило, что слово к делу не пришьешь, а директор завтра тебе скажет, а почему ты мне не подсказала как это правильно нужно было сделать. Считаю что это не должна ты исключать в работе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Апр 27, 2009 11:36:41 Сообщить модератору   

    папорт сделки закрыт, тк по банковским документам наковыряла, что снята комиссия за закрытие паспорта сделки больше ничего., вот именно что акт сверки от покупателей точно я не получу. значит я не смогу списать на доход?

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

    Христина Ивановна, я все это прекрасно понимаю, но сама не могу поехать в Россию и искать этих несчастных покупателей, потом мне был дан тонкий намек самим директор, что у него нет проблем в этой ситуации....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 27, 2009 11:47:20 Сообщить модератору   

    Евлеша, это простое отмывание денег, это чревато. Поэтому, пока не будет акта сверки и письмо от покупателя, предлагаю работать в следующем направлении. Пишите письмо в таможню и в валютный контроль в банк о том, чтобы они вам подсказали, как рапорядится этой суммой, так как она прошла как валютная операция. И естественно просто так вам ее списать на доход нельзя. Даже если фирма ликвидирована, у вас должен быть ответ из юстиции РФ, по вашему запросу.
    Просто я знаю чем все это может кончится для вас, поэтому советую иметь все вышеперечисленные доки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 27, 2009 11:56:29 Сообщить модератору   

    я попытаюсь конечно, что либо сделать спасибо за совет, не подскажите, где можно почитать о последовательности оформления документов и какие еще должны быть документы при продаже товара по импорту или покупки, чтобы хоть самой быть в курсе. Жму вам спасибку.

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    И еще если все же, в чем я сомниваюсь, вдруг.... достану акт сверки и письмо от покупателей тогда можно будет списать эту задолженность?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Апр 27, 2009 12:17:48 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    достану акт сверки и письмо от покупателей тогда можно будет списать эту задолженность?

    Да, если от покупателя будет письмо, что они к вам претензий не имеют и подписанный акт сверки, плюс договор, банковская выписка - это будет основанием списать сумму в доход.
    А ваши действия по эксорту и импорту описаны в таможенной декларации. Если что будет не понятно, обращайтесь, поможим.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Христина Ивановна говорит:
    таможенной декларации

    описка не в декларации, а в "таможенном кодексе".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AWA
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Апр 27, 2009 12:59:40 Сообщить модератору   

    Стоимость Паспорта сделки и ГТД теперь отнести на прочие расходы, т.к. списать в себестоимости товара не получится. А вот брать ли их на вычеты - это вопрос. Я думаю, что брать, т.к. в момент их совершения они были произведены в целях предпринимательской деятельности.

    Фирма-"помощница" по заполнению бланков ГТД при таможне вполне могла выдать счет-фактуру именно за оформление ГТД, а не за продекларированные товары, ведь далее фирма-экспортер (аналогично импортер) скорее всего своими силами с этим бланком продвигала свой товар на таможне и не факт, что импорт/экспорт обязательно состялся в данный момент или в последующем. А может, сделка вообще "сорвалась".
    А услуги по оформлению ГТД фактически оказаны, расходы на них понесены и в учете отражены.

    И еще: все участники ВЭД сдают стат.отчетность ежеквартально в Нац.банк (формы 1-ПБ и 10-ПБ), вот там все авансы отслеживают, и вопросы часто задают по сальдо.

    А вот к размышлению: в 2... году при плановой проверке НК лично нашу фирму оштрафовали за то, что мы вовремя (т.е. по истечении 3-х лет) не списали на доходы остаток аванса от покупателя из-за рубежа (а покупатель был недосягаем по телефонам, почте и т.д., и сам не объявлялся). И никого не интересовало наличие согласия покупателя на сие действие с нашей стороны или акта сверки. Висит Дт остаток в бух.учете более трех лет - списывайте на доход и не занижайте свой КПН. Это позиция проверяющих НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AWA
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Апр 27, 2009 13:03:44 Сообщить модератору   

    извините, описка - "... Висит Кт остаток в бух.учете..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Апр 27, 2009 13:32:42 Сообщить модератору   

    AWA, ваши рассуждения тоже интересны и логически я тоже думала, что лучше? искать и ждать того чего я не найду и не дождусь (актов сверки с покупателем, например) или все же списать эти обязательства на доходы иначе не списав на доходы это именно и выглядит как занижение КПН,Ю так что же страшнее... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Апр 27, 2009 13:35:30 Сообщить модератору   

    AWA говорит:
    Висит Дт остаток в бух.учете более трех лет - списывайте на доход и не занижайте свой КПН. Это позиция проверяющих НК.

    думаю, это случайность, потому что таможники сразу же западают на такие суммы и штрафую безжалостно.
    А то, что налоговики заставили списать на доход-это не законно и вы могли в судебном порядке оспорить их акт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Апр 27, 2009 13:36:01 Сообщить модератору   

    какими проводками списываются и как в 1с-ке такие обязательства и в какую строку они должны попасть в ф 100

    Добавлено спустя 5 минут:

    1955 говорит:
    таможники сразу же западают на такие суммы и штрафую безжалостно
    , а можно поподробнее как квалифицируются такие нарушение у таможенников, вернее в чем вы видите нарушения в данной ситуации ну и таможенники тоже. я просто никогда не сталкивалась с этим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AWA
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Апр 27, 2009 13:44:05 Сообщить модератору   

    В 2008 году мы списали проводкой, как у Вас в первом посте: 3510/6280.
    В декларации отразили по строке 100.00.003 "Доходы от списания обязательств". Доп.формы эта строка не имеет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Апр 27, 2009 13:45:54 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Поступлении ТМЗ и услуг 1330/3310


    как-то не вяжется с
    Евлеша говорит:
    авансы под поставку ТМЦ причем покупатели российские 1030/3510


    Советую Вам внимательно разобраться с первичкой, в том числе и с ГТД, а также связаться с той компаний для проведения сверки расчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Апр 27, 2009 13:50:16 Сообщить модератору   

    а стоимость паспорта сделки и офорсление ГТД, 7470/1330 корректно так списать через три года? или надо было списать в 2006 г?
    И очень интересно в чем могут увидить нарушения таможенники в такой ситуации?

    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

    приветствую вас *САМ*, как бы вы оформили в 1с8 сч/ф в которых в наименовании товаров (работ, услуг) написано, паспорт сделки, Оформление ГТД, Оформление ЭКГТД-?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AWA
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Апр 27, 2009 13:59:19 Сообщить модератору   

    Вот так выходит: если хотите на вычеты, то корректируйте 2006 год (см.п.3 ст.100 НК).
    А если списывать за счет чистого дохода, то можно и сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Апр 27, 2009 14:32:33 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    приветствую вас *САМ*, как бы вы оформили в 1с8 сч/ф в которых в наименовании товаров (работ, услуг) написано, паспорт сделки, Оформление ГТД, Оформление ЭКГТД-?


    Если это с-ф от брокеров, то это услуги сторонних организаций однозначно.
    Если ГТД оформлялось, то куда оно делось?
    ИМХО, ищите россиян, кот. оплатили Вам аванс и трясите своего директора.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Апр 27, 2009 15:12:20 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Если ГТД оформлялось, то куда оно делось?
    ИМХО, ищите россиян, кот. оплатили Вам аванс и трясите своего директора.

    совершенно с вами согласна.

    Евлеша, нельзя вот так огульно списать себе в доход эту сумму, а проводки дать- чего нет проще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Окт 29, 2009 18:59:44 Сказали Спасибо❤   

    NIKAM сообщ№48
    1.Если есть дополн.соглашение с нерезидентом о списании задолженности.
    2.Акт списания на основании соглашения, признаете доходом от списания обязательств по ст.88 Налог.кодекса
    3. и 4.НДС был оплачен в свое время за нерезидента правильно и в зачет взяли на основании налог.кодекса, корректировку делать не надо т.к. услуги нерезидентом были оказаны в полной мере.
    NIKAM говорит:
    при этом нужно ли уведомлять НК

    Сдадите годовой там и высветится.
    NIKAM говорит:
    желать какой либо запрос о регистрации этого налогоплательщика как бездействующего или работающего

    Такое можно посмотреть на сайте НК http://inis.taxkz.kz/rnn.php?lang=1# или в юр.базе на сайте http://www.minjust.kz/ru/bdul/check

    Lera сообщ№49
    1 и 2. Акт списания, а к ней объяснительную в которой пропишите, что Вы делали, что бы найти их и почему не нашли. Да, признаете доходом от списания обязательств по ст.88 Налог.кодекса.
    4. Только по сумме долга которую хотите списать по ставке действующей на момент выписки документов, в 2006г была ставка 15% .
    Дт Счет учета кредит.задолженность Кт1420
    3.Сумма списываемого долга за минусом корректировочного НДС.
    Дт Счет учета кредит.задолженность Кт6280 сумма задолженности минус корректир.НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz