Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    Импорт с территории РФ - товары приня...
    делает ли сейчас налоговая возврат по...
    Какая разница между Импорт с уплатой ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС на импорт     
    Ясмина
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 30, 2008 16:20:07 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень имущества к ст.234 подпункт 12 Нал.кодекса, там указано что перечень имущества ввезенного лизингодателем освобождаемый от ндс утверждается Правительством РК, а вообще ситуация такая если мы под лизинг берем за границей рефрежераторы будем ли мы платить ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Май 01, 2008 00:26:21 Сообщить модератору   

    Ясмина говорит:
    НДС на мипорт

    Или импорт?
    Ясмина говорит:
    если мы под лизинг берем за границей рефрежераторы будем ли мы платить ндс

    Есть такое мнение, что да...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася №1
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Июл 17, 2008 11:55:44 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите пожалуйста, по НДС взятый в зачет по импорту какое приложение в 300 форме должна заполнять?...спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 17, 2008 11:58:57   

    Строка 12я в 300ой, если метод пропорциональный (приложений нет)

    А если раздельный, то в приложении №6 есть что-то про это....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 17, 2008 12:11:21   

    Я читала в каком то из номеров Бухгалтер и налоги про такую ситуацию, там говорилось что заполняется 5 или 6 приложение в зависимости от применяемого метода отнесения в зачёт ндс, а так же заполняется приложение 11

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июл 17, 2008 12:19:39   

    Лиса
    начинается..... приложение 9 это для ввезённых по методу зачёта.
    11 - для НДС за нерезидента - это не импорт...

    в 5ом нет про импорт....
    ещё есть ситуаци о изменении сроков уплаты - это 7е приложение..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Июл 17, 2008 12:25:56 Сообщить модератору   

    а где можно найти как правильно заполнять и какую форму по НДС за нерезидента? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 17, 2008 12:54:46   

    [email protected]
    эти данные в 300ой форме отражаются в 11ом приложении. В правилах заполнения Декларации по НДС про то, как правильно заполнять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июл 17, 2008 13:14:32   

    Вот меня еще вопрос интересует: понятно, что после реализации имущество уже перестает использоваться для собственных нужд. А вот сдача в аренду такого имущества как будет расцениваться - для собств. или нет? Как на это посмотрит налог.инспектор при проверке НДС методом зачета? Возникнет ли при аренде обязательство уплатить НДС за импорт с пеней набежавшей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июл 17, 2008 13:30:13   

    Gale
    Обратите внимание ,что в Форме обязательства.раздел№3 сказано-"Обязуюсь
    использовать указанные товары строго в соответствии с их целевым назначением для собственных производственных нужд"
    Очень четко сказано!
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 17, 2008 14:07:56   

    Gale говорит:
    А вот сдача в аренду такого имущества как будет расцениваться - для собств. или нет?

    Даже не рассчитывайте! и очень много писем от МИнФина по этому поводу...
    А к нам ещё таможня любит ходить - проверять всё зачётное на месте? и используется для нужд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 17, 2008 14:26:04   

    esiphi
    Мара
    Очень жаль... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июл 17, 2008 14:39:37   

    Gale
    Аха...а мы тут ещё "копья скрестили", что если допустим продаёшь годы спустя, НДС с цены реализации платить или как....т.к. уже ж копейки стоит... Ан нет заплати не уплаченный при ввозе, бери в зачё, а потом реализацию показывай....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Июл 17, 2008 14:41:32 Сообщить модератору   

    Ася №1 говорит:
    Добрый день! Скажите пожалуйста, по НДС взятый в зачет по импорту какое приложение в 300 форме должна заполнять?...спасибо

    Мара говорит:
    Лиса
    начинается..... приложение 9 это для ввезённых по методу зачёта.
    11 - для НДС за нерезидента - это не импорт...

    в 5ом нет про импорт....
    ещё есть ситуаци о изменении сроков уплаты - это 7е приложение..

    ...и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июл 17, 2008 15:09:10   

    Asya говорит:
    и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно

    При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 17, 2008 15:10:48 Сообщить модератору   

    baknar говорит:
    При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012

    ..пропорциональный?

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

    Asya говорит:
    baknar писал(а):
    При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012

    ..пропорциональный?

    нуу.. Crying or Very sad ...я же жду..плиз ответьте Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 17, 2008 15:23:54 Сообщить модератору   

    Никакой дополнительной формы нет. При пропорциональном методе. В 300 форме заполняете 12 графу и все

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июл 17, 2008 15:24:21   

    Тогда только в самой декларации 300.00.012, потому что ни в одном приложении именно по пропорциональному методу эта строка не расшифровывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Июл 17, 2008 17:24:18   

    Asya говорит:
    ...и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно?

    это для если нерезиденту услуги оплачивали....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz