НДС на импорт
|
Ясмина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Апр 30, 2008 16:20:07
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень имущества к ст.234 подпункт 12 Нал.кодекса, там указано что перечень имущества ввезенного лизингодателем освобождаемый от ндс утверждается Правительством РК, а вообще ситуация такая если мы под лизинг берем за границей рефрежераторы будем ли мы платить ндс
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ася №1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Июл 17, 2008 11:58:57
|
|
|
Строка 12я в 300ой, если метод пропорциональный (приложений нет)
А если раздельный, то в приложении №6 есть что-то про это....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Июл 17, 2008 12:11:21
|
|
|
Я читала в каком то из номеров Бухгалтер и налоги про такую ситуацию, там говорилось что заполняется 5 или 6 приложение в зависимости от применяемого метода отнесения в зачёт ндс, а так же заполняется приложение 11
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Июл 17, 2008 12:19:39
|
|
|
Лиса
начинается..... приложение 9 это для ввезённых по методу зачёта.
11 - для НДС за нерезидента - это не импорт...
в 5ом нет про импорт....
ещё есть ситуаци о изменении сроков уплаты - это 7е приложение..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Июл 17, 2008 13:14:32
|
|
|
Вот меня еще вопрос интересует: понятно, что после реализации имущество уже перестает использоваться для собственных нужд. А вот сдача в аренду такого имущества как будет расцениваться - для собств. или нет? Как на это посмотрит налог.инспектор при проверке НДС методом зачета? Возникнет ли при аренде обязательство уплатить НДС за импорт с пеней набежавшей?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Июл 17, 2008 13:30:13
|
|
|
Gale
Обратите внимание ,что в Форме обязательства.раздел№3 сказано-"Обязуюсь
использовать указанные товары строго в соответствии с их целевым назначением для собственных производственных нужд"
Очень четко сказано!
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Июл 17, 2008 14:07:56
|
|
|
Gale говорит: |
А вот сдача в аренду такого имущества как будет расцениваться - для собств. или нет? |
Даже не рассчитывайте! и очень много писем от МИнФина по этому поводу...
А к нам ещё таможня любит ходить - проверять всё зачётное на месте? и используется для нужд.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Июл 17, 2008 14:39:37
|
|
|
Gale
Аха...а мы тут ещё "копья скрестили", что если допустим продаёшь годы спустя, НДС с цены реализации платить или как....т.к. уже ж копейки стоит... Ан нет заплати не уплаченный при ввозе, бери в зачё, а потом реализацию показывай....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Июл 17, 2008 14:41:32
|
Сообщить модератору
|
|
Ася №1 говорит: |
Добрый день! Скажите пожалуйста, по НДС взятый в зачет по импорту какое приложение в 300 форме должна заполнять?...спасибо |
Мара говорит: |
Лиса
начинается..... приложение 9 это для ввезённых по методу зачёта.
11 - для НДС за нерезидента - это не импорт...
в 5ом нет про импорт....
ещё есть ситуаци о изменении сроков уплаты - это 7е приложение.. |
...и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Июл 17, 2008 15:09:10
|
|
|
Asya говорит: |
и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно |
При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Июл 17, 2008 15:10:48
|
Сообщить модератору
|
|
baknar говорит: |
При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012 |
..пропорциональный?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Asya говорит: |
baknar писал(а):
При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012
..пропорциональный? |
нуу.. ...я же жду..плиз ответьте
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Июл 17, 2008 15:24:21
|
|
|
Тогда только в самой декларации 300.00.012, потому что ни в одном приложении именно по пропорциональному методу эта строка не расшифровывается
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Чт Июл 17, 2008 17:24:18
|
|
|
Asya говорит: |
...и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно? |
это для если нерезиденту услуги оплачивали....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|