Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие документы должна представить турфирма за выполненные услуги за границей
    Какие документы представить бухгалтер...
    Должен ли субарендодатель сдавать 871 форму с 1 января 2017 года
    СЭЗ-какие документы должен предостави...
    Вновь образованный ИП на СНР согласн...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие документы должен представить субарендодатель при договоре субаренды     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Фев 06, 2008 11:02:07 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=74603#74603
    Милые и добрые люди помогите!!
    Я ТОО с августа 2007г. арендую 7 кв.м у ИП, но он не хозяин помещения, он так же в аренде у другого ИП, за аренду плачу ежемесячно, но с предоплатой за 1 месяц вперед, деньги отдаю налом из рук в руки, а взамен ничего не получаю. У нас с ним договор субаренды в которой сказано, что и ком услуги буду оплачивать т.е. свет, вода по счетчикам, тепло, телефон Так вот все эти ком услуги мы делим на двоих(т.к. он тоже в этом помещении сидит) как только приходят счета, я опять таки отдаю деньги из рук в руки, а взамен ничего ( он говорит могу дать ксерокопию) так как все счета выставлены на настоящего хозяина. Вопрос какие он мне должен дать подтвердительные документы за оплату аренды и ком услуг.И какие должны быть у меня проводки по этим операциям?Учитываются ли расходы при упращенке? И вообще не поздно ли я спохватилась???? Посоветуйте как мне быть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Фев 06, 2008 11:10:45 Сообщить модератору   

    Раз есть договор субаренды, следовательно документы Вам должен дать ИП с которым у Вас договор. В сч/ф он должен написать возмещение расходов по аренде ( либо что он там возмещает) Соответственно, если он берет деньги , дожен дать чек.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 06, 2008 11:48:02 Сообщить модератору   

    altyn говорит:
    договор субаренды

    если там прописанно, что счета по ком. услугам оплачиваются вами, то они должны перевысавлять вам счета, фактические расходы по ком.услугам, так же как и по аренде
    Tary говорит:
    дожен дать чек.

    подтверждение вашей оплаты обязательно, иначе как вы будете списывать расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adamich
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Фев 06, 2008 12:50:37 Сообщить модератору   

    altyn
    по всем выплатам он должен дать акт выполненых работ (на аренду и возмещение ком услуг) на сумму аренды и ком услуг и счетфактуру на указанные суммы, квиток о приходовании денег от Вас

    с вашей стороны вы оформляете документ "услуги сторонних организаций" и списывать на 7211 счет как затраты идущие на вычет КПН

    да и договор с ним что он вам сдает в аренду площадь (которого у вас походу нету)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Фев 06, 2008 14:11:02 Сообщить модератору   

    Если я правильно поняла ЧП мне должен
    1.Акт о выполнен работ на аренду + чек или квиток о прих. денег
    2. Акт о выпол работ на ком. услуги + счет-фактуру на ком услуги (можно одной суммой по всем платежам или все суммы разбивать по отдельности за свет воду и т.д) ???????+ квиток о приходе денег от меня или чек
    И еще ввсе эти счета фактуры и чеки или квитации о приходе денег от меня ЧП может дать мне задним числам с АВГ по дек 07????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 06, 2008 14:23:47 Сообщить модератору   

    altyn говорит:
    И еще ввсе эти счета фактуры и чеки или квитации о приходе денег от меня ЧП может дать мне задним числам с АВГ по дек 07????

    Может один февралем, сделаете, как погашение задолженности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Фев 06, 2008 14:31:50 Сообщить модератору   

    Подстажите какие будут проводки???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Фев 06, 2008 15:14:45 Сообщить модератору   

    altyn говорит:
    1.Акт о выполнен работ на аренду + чек или квиток о прих. денег
    2. Акт о выпол работ на ком. услуги + счет-фактуру на ком услуги (можно одной суммой по всем платежам или все суммы разбивать по отдельности за свет воду и т.д) ???????+ квиток о приходе денег от меня или чек

    делайте согласно договору, если там разбиты эти суммы, разбивайте:
    -Акт+с/факт по аренде,
    -Акт+с/факт+распечатки подтверждающие ваши расходы по ком.услугам.

    если производственные расходы
    по МСФО Дт-7110 Кт-3310
    по КСБУ Дт-811 Кт-671

    если на Общие и административные расходы
    по МСФО Дт-7210 Кт-3310
    по КСБУ Дт-821 Кт-671

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пн Апр 28, 2008 16:16:59 Сообщить модератору   

    Привет всем! Rose Подскажите пожалуста: мы ИП сдаем в аренду машину ТОО, выставляем счет с НДС? Налоговый кодекс сморю что-то не могу найти ответ. Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 28, 2008 16:18:26 Сообщить модератору   

    Вы состоите на учете по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пн Апр 28, 2008 16:40:22 Сообщить модератору   

    На учете по ндс стоим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Апр 28, 2008 17:11:12 Сообщить модератору   

    Тогда вы не имеете права выставлять счета без НДС, за исключением отдельных реализации отдельных видов товаров (работ, услуг), освобожденных от НДС, согласно статье 225 Налового Кодекса РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Апр 28, 2008 22:48:33 Сообщить модератору   

    ... Причем аренда а/м не входит в число работ/услуг, освобожденных от НДС.
    Так что, ув.Гость, выписывайте счет с НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Сен 09, 2008 11:18:57 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане! Ищу ответ на свою ситуацию, просмотрела весь форум, но мнения в ответах расходятся.Директор нашей фирмы сдаёт свою квартиру под офис (зарегистрированную на его жене) безвозмездно. Составили договор между фирмой и его женой, в котором оговаривается, что только коммунальные услуги и ремонт этого помещения оплачивает фирма. Правомерно ли это? Хотя в кодексе есть статья , что услуги, оказанные организации безвозмездно являются доходом фирмы. И как интересно налоговый комитет определит размер этого дохода? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 09, 2008 12:18:04 Сказали Спасибо❤   

    Джулия
    можно, конечно, побороться, что предоставление в аренду - это не оказание услуг(683 тс.Гражд Кодекса), хотя в Кодексе о налогах - договора аренды подведены как оборот по реализации работ(услуг) (ст.211, п. 2)
    так же один из аудиторов говорил, что доход налоговики в таком случае могут от амортизации или от МЗП поставить....
    А у вас, кстати, не совсем безвозмездно-то. Оплата коммунальных - это доход собственника квартиры и вы как раз её как оплату по Договору аренды и поставить можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Сен 09, 2008 12:31:22 Сообщить модератору   

    А не будет ли нарушением то,что мы все квитанции по ком. услугам , выписанные соответственно на фамилию директора, а не на ТОО, проводим по бухгалтерии и номера этих квитанций забиваем в форму 300 и 307? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Сен 09, 2008 12:42:00   

    при этом берёте НДС в зачёт и вычет принимаете? вообщето - это ст.150 п. 1 пп3, а так же п.2. этой же статьи.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Сен 09, 2008 12:47:26   

    Скорей всего это нарушение, так как помещение вам не принадлежит. Не на вас выписаны счета. Включите все эти расходы в арендную плату. Никакой разницы и проблем меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Сен 09, 2008 13:01:49 Сообщить модератору   

    baknar,
    я так понимаю , что эту сумму всех этих расходов я плюсую к зарплате директора и облагаю всеми налогами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Сен 09, 2008 13:07:42 Сообщить модератору   

    А как вы можете плюсовать к зарплате директора, если договор с его женой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Сен 09, 2008 13:09:46   

    Но квартира ведь принадлежит его жене, причем директор? ТОО заключает договор аренды с женой, включает в арендную плату все расходы по коммунальным услугам и ежемесячно платит арендную плату. Эту арендную плату относите на расходы ну и соответственно на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Сен 09, 2008 13:10:03 Сообщить модератору   

    Вообще-то, если суммарный доход Арндодателя за год составляет больше 12 МРП, то он обязан зарегистрироваться в качестве ИП и оформить патент. Тогда вы никакими налогами арендную плату не облагаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Сен 09, 2008 13:16:32   

    Да похоже - возможно, что надо что-то переделывать. Коммунальные счета вполне могут быть выставлены на дир-ра(в КСК так ведётся), значит оплачивая их ставят в доход дир-ра - всё правильно.
    Но вопрос о вычете остаётся. Это что - часть зарплаты? в Труд.Договоре оговорено? Нет скорее всего.
    Дальше - если Договор аренды и стоимость коммунальных включена в стоимость Договора - это другое, это оплата аренды по сути и тогда вполне вычет. Но тогда надо утрясать договор аренды, заключаь с диром или возмещать расходы по аренде жене дира.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Сен 09, 2008 13:20:24 Сообщить модератору   

    Kenga,
    а как теперь оплачивать подоходный налог с дохода от этой аренды, если его жена не сотрудник фирмы? Что-то я совсем запуталась.... сплюнь и постучи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Сен 09, 2008 13:26:05   

    Джулия
    ст.154, ИПН - по ст.145, 10%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Сен 09, 2008 13:36:59 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Вообще-то, если суммарный доход Арндодателя за год составляет больше 12 МРП


    Небольшое уточнение: 12 МЗП. Скорее всего, укладывается в ее годовой доход, значит ИП регистрировать не надо.

    Но с другой стороны ИП - очень удобная форма для списания фиксированных ежемесячных расходов для предприятия. И туда же отнести расходы по ком услугам, не выделяя их отдельно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Evgenia.
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Сен 11, 2008 18:01:14 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите пожалуста. Похожая ситуация, но только счета приходят непосредственно на ТОО (оформлены в ком. службах) и еще физ лицо-собственник квартиры (зам. директора) не хочет оформляться как ИП. Чтобы не оформлять как ИП доход должен быть меньше 12 МЗП в месяц или за год? В случае, если не оформим ИП, то ТОО должны платить ИПН 10%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Сен 24, 2008 16:26:44 Сообщить модератору   

    12 МЗП в год, т.е. 1 МЗП в месяц.
    Если не оформите ИП, то по идее, как доход работника, должны облагать и ИПН, и СН, и платить ОПВ и соц.отчисления. Но если будет проверка, то вам сорее всего ничего не будет (если уплатите все налоги), а вот арендодателя могут взять "за одно место".

    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

    И вообще, патент оформить выгоднее: заплатите 2% + ОПВ с МЗП за каждый месяц. А так один ИПН 10%, да ОПВ 10%, да СН - в сумме получится больше 30%! Вы спросите у своего зам.директора - ему это надо? Пусть СН заплатит ТОО, но ОПВ и ИПН будут ведь вычитаться из арендной платы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Сен 24, 2008 16:43:45   

    Miki говорит:
    если производственные расходы
    по МСФО Дт-7110 Кт-3310
    по КСБУ Дт-811 Кт-671

    если на Общие и административные расходы
    по МСФО Дт-7210 Кт-3310
    по КСБУ Дт-821 Кт-671

    Подскажите, если бух. ведется по КСБУ еще можено по старому 3х зачному плану счетов? Мы относимся к "Сренднему и малому бизнесу" Общеустан. режим

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Извеняюсь за опечатки Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Сен 24, 2008 16:50:47 Сообщить модератору   

    С 01.01.08. КСБУ и 3-х значный план счетов не действуют. Вы должны работать по НСФО № 2.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Сен 24, 2008 16:58:14   

    Kenga
    Скажите,пож, я собираюсь перейти с 01.01.09. Если нет у нас сдачи в аренду , и по ОС зданий и сооружений там впринципе только план счетов поменяется?
    и если будет проверка , в 2009 у меня уже будет новый план счетов, а в 2007 старый - то это наказуемо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Сен 24, 2008 17:51:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Физ. лицо преобретает недвижимость и выдает ген.доверенность ИП, ИП сдает недвижимость в аренду. ИП отчитывается и платит налоги по 910 форме. Меня интересует, в этой ситуации возникает ли у ИП имущественный налог на недвижимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Сен 24, 2008 17:57:52   

    Oxana говорит:
    имущественный налог на недвижимость

    видимо имеется ввиду налог на имущество, используемое в предпринимательской цели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Сен 24, 2008 21:18:40 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна) говорит:
    и если будет проверка , в 2009 у меня уже будет новый план счетов, а в 2007 старый - то это наказуемо?

    А в 2008 г. какой? - должен быть новый.

    Административный кодекс:
    "Статья 178. Нарушение законодательства о бухгалтерском учете должностным лицом
    1. Нарушение законодательства о бухгалтерском учете, совершенное в виде уклонения уполномоченного должностного лица от ведения бухгалтерского учета либо несоблюдения утвержденных стандартов бухгалтерского учета и Генерального плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, не причинившее крупный ущерб, -
    влечет штраф в размере до двадцати месячных расчетных показателей.
    Статья 179. Нарушение законодательства о бухгалтерском учете юридическим лицом
    1. Нарушение законодательства о бухгалтерском учете юридическим лицом, совершенное в виде уклонения от ведения бухгалтерского учета или несоблюдения утвержденных стандартов бухгалтерского учета и Генерального плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, -
    влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере от семидесяти до ста сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Сен 24, 2008 21:35:53 Сообщить модератору   

    Kenga Я Вас уважаю, но откуда у Вас такой устрашающий текст КоАП?
    Народ и так запуганный донельзя :evil:

    У меня такой текст упомянутых статей: (это с сайта www.uchet.kz)
    Статья 178. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности физическими и должностными лицами

    1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение физическими и должностными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, совершенное в виде:

    уклонения от ведения бухгалтерского учета, не причинившего крупного ущерба;

    составления искаженной финансовой отчетности, сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, а равно уничтожения бухгалтерской документации, не причинивших крупного ущерба;

    влечет штраф в размере до ста месячных расчетных показателей.


    Статья 179. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности юридическим лицом

    1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности юридическим лицом, совершенное в виде:

    уклонения от ведения бухгалтерского учета, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния;

    представления заведомо недостоверной финансовой отчетности, отказа от представления финансовой отчетности, представления с нарушением установленного срока либо непредставления ее без уважительной причины учредителям (участникам) организаций в соответствии с учредительными документами, органам государственной статистики по месту регистрации, органам государственного контроля и надзора в соответствии с их компетенцией;

    составления искаженной финансовой отчетности, сокрытия данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, а равно уничтожения бухгалтерской документации;

    влечет штраф на юридическое лицо, являющееся субъектом малого предпринимательства или некоммерческой организацией, в размере до ста месячных расчетных показателей, на юридическое лицо, являющееся субъектом среднего предпринимательства, в размере до двухсот месячных расчетных показателей, на юридическое лицо, являющееся субъектом крупного предпринимательства, в размере до пятисот месячных расчетных показателей.


    Согласитесь, есть разница между несоблюдением плана счетов и умышленным уклонением...

    Я не говорю, что можно использовать с 1 января 2008 г. 3-хзначный план счетов. Но и не считаю, что это страшно наказуемо.

    Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:

    Oxana говорит:
    Физ. лицо преобретает недвижимость и выдает ген.доверенность ИП, ИП сдает недвижимость в аренду. ИП отчитывается и платит налоги по 910 форме. Меня интересует, в этой ситуации возникает ли у ИП имущественный налог на недвижимость?


    Вопрос поднимался, поищите в теме о налоге на имущество, я же повторю:
    Не имеет права доверенное лицо получать доход от сдачи в аренду чужого имущества - недвижимости. Попробуйте пойти в НК и тихо (не от своего имени) проконсультироваться в этом вопросе. Только владелец имеет право показывать доход от сдачи в аренду своей недвижимости, он и должен регистрироваться в качестве ИП. Доверенное лицо может платить налоги от имени владельца и по его РНН. Дополнительно - необходимо платить налог на имущество по другой ставке: физ лица - 0,1 %, ИП - по ставке 0,5%. И опять это делает только владелец. В НК Вам могут пересчитать этот налог.
    Пожалуйста, внимательно перечитайте ст. 362 п.1 - там как раз о том, что "уплата налога доверительным управляющим или арендатором является исполнением налогового обязательства собственника объектов налогообложения"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Дек 12, 2008 16:28:11 Сообщить модератору   

    Miki говорит:
    если производственные расходы
    по МСФО Дт-7110 Кт-3310
    по КСБУ Дт-811 Кт-671

    если на Общие и административные расходы
    по МСФО Дт-7210 Кт-3310
    по КСБУ Дт-821 Кт-671


    Мы арендуем производственные цеха, подсобные помещения и офис.
    Производственные цеха и подсобные помещения относить на сч. 8115, офисные помещения на сч.7210? правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Дек 12, 2008 17:48:18 Сообщить модератору   

    Думаю, что правильно. Просто определитесь, какое производство - основное - 8115, производство полуфабрикатов - 8215, вспомогательное - 8315...

    Новичок - Ольга, никак не придумаете новый ник? Конечно, до ника "Старичок" Вы еще не доросли, это лет через 100 будет актуально.
    Но вот какой-нибудь цветочек или любимый персонаж... Какой у Вас характер - своенравная Кармен или овечка Долли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Дек 12, 2008 17:53:10 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    своенравная Кармен

    Это больше подходит. Наверное сложно поменять ник. А новое имя я действительно придумать не могу, да и сейчас немножко не до этого.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz