С 2011 года на сотруднике, который уволен висит подотчет и не выданная депонированная зарплата
|
|
#1 Пн Окт 06, 2014 16:36:45
|
|
|
Добрый день, возник такой вопрос. Сотрудник в 2011 году не подписал приказ на увольнение, и больше не появлялся на работе. На нем висит сумма п/отчета, за которую он не отчитался и депонированная зарплата, которая ему была начислена за отработанное время. На отправленное по почте уведомление работник не пришел. Срок исковой давности проходит. Как теперь быть с депонированной зарплатой и с п/отчетом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Окт 14, 2014 13:43:04
|
|
|
сделать приказ, провести инвентаризацию дебиторкой кредиторской задолженности, потом перекрыть ручными операциями задолженность по зарплате задолженностью подочетника дт3350 кт 1251 на сумму подотчета
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Окт 14, 2014 14:09:13
|
|
|
Olesya Sergeevna говорит: |
Как теперь быть с депонированной зарплатой и с п/отчетом? |
Предлагаю:
По подотчетной сумме;
1.Дт 7210-Кт 3350-(подотчетная сумма+ОПВ+ИПН т.е.начислить доход от обратного).
2.Дт 3350-Кт 3220.
3.Дт 3350-Кт 3120.
4.Дт 7210-Кт 3150.
5.Дт 7210-Кт 3210.
6.Дт 3350-Кт 1251.
По депонированной зар.плате;
1.Дт 3394-Кт 6280.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Окт 14, 2014 16:22:24
|
|
|
esiphi говорит: |
т.е.начислить доход от обратного) |
Не согласна. Зачем увеличивать налоги? Просто сумму подотчета обложить всеми налогами и добавить к депоненту разницу (после вычета ОПВ и ИПН). А вот эту сумму списать на доходы.
esiphi говорит: |
Дт 3394-Кт 6280. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Окт 15, 2014 07:29:43
|
|
|
esiphi говорит: |
.Дт 7210-Кт 3350-(подотчетная сумма+ОПВ+ИПН т.е.начислить доход от обратного).
2.Дт 3350-Кт 3220.
3.Дт 3350-Кт 3120.
4.Дт 7210-Кт 3150.
5.Дт 7210-Кт 3210. |
В этом случаи,расходы подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Окт 15, 2014 08:46:50
|
|
|
esiphi, и в моем случае они будут отнесены на вычеты
Дт 7210 Кт 3350 на сумму подотчета, а не от обратного.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Дек 22, 2014 17:11:37
|
|
|
esiphi говорит: |
По депонированной зар.плате;
1.Дт 3394-Кт 6280. |
а как быть с ИПН и ОПВ, которые были перечислены прошлым бухгалтером еще в октябре 2011 года? так их и оставить, просто отнести сумму которая на руки на доход?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
И по сумме подотчета, помогите разобраться как правильно сделать, начислить от обратного налоги на сумму подотчета или же из имеющейся суммы удержать налоги?
И нужно будет данные налоги перечислить в налоговую? (извините, может глуповатый вопрос, но просто впервые сталкиваюсь с таким вопросом)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Дек 26, 2014 08:24:53
|
|
|
Olesya Sergeevna, включайте в доход сумму подотчета, облагайте всеми зарплатными налогами.
Olesya Sergeevna говорит: |
нужно будет данные налоги перечислить в налоговую? |
Не совсем поняла вопрос. Но если по отчетам, то нужно сдать допики.
Olesya Sergeevna говорит: |
начислить от обратного налоги |
Считаю, что это не верно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Дек 26, 2014 10:39:35
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
облагайте всеми зарплатными налогами. |
то есть ИПН, ОПВ, СН и СО. И вот их потом я перечисляю в налоговую (ИПН и СН) и в ГЦВП (СО и ОПВ) или же они у меня будут так и висеть на счетах?
А доп декларации за какой получается период? того года когда была начислена депонированная зарплата?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Дек 26, 2014 15:43:29
|
|
|
Olesya Sergeevna говорит: |
то есть ИПН, ОПВ, СН и СО. |
Да
Olesya Sergeevna говорит: |
И вот их потом я перечисляю в налоговую (ИПН и СН) и в ГЦВП (СО и ОПВ) |
Не поняла. Вы же говорите
Olesya Sergeevna говорит: |
как быть с ИПН и ОПВ, которые были перечислены прошлым бухгалтером еще в октябре 2011 года? |
Вообще как-то сумбурно задаете вопросы. Опишите ситуацию последовательно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Дек 26, 2014 16:18:45
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
Вообще как-то сумбурно задаете вопросы. Опишите ситуацию последовательно. |
извините.
Вопрос состоит в том, что та зарплата которая была начислена в 2011 году ее бухгалтер обложил налогами, и их оплатил. Но саму зарплату сотрудник так и не пришел получить (он вообще больше не захотел приходить) и потому зарплату, которая шла на руки поставили на счет депонированной.
Вот теперь, когда по истечении срока исковой давности, я прибавлю к этой зарплате еще и сумму подотчета, который висел на сотруднике, сумма же налогов измениться. Я должна еще перечислить налоги?
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Olesya Sergeevna говорит: |
Вопрос состоит в том, что та зарплата которая была начислена в 2011 году ее бухгалтер обложил налогами, и их оплатил. Но саму зарплату сотрудник так и не пришел получить (он вообще больше не захотел приходить) и потому зарплату, которая шла на руки поставили на счет депонированной.
Вот теперь, когда по истечении срока исковой давности, я прибавлю к этой зарплате еще и сумму подотчета, который висел на сотруднике, сумма же налогов измениться. Я должна еще перечислить налоги? |
ой, я сейчас поняла, что не верно задаю вопрос. Извиняюсь.
Получается сумму депонированной зарплаты (налоги с нее уже были перечислены бухгалтером в 2011 году) я отнесу на доход, то есть Дт 3394 Кд 6280.
А вот подотчетную сумму отнесу в доход сотруднику. И тут тоже обложу всеми зарплатными налогами. Вот их я должна перечислить в налоговую? ведь на счетах 3220, 3120, 3150 и 3210 будут висеть суммы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Дек 26, 2014 16:31:07
|
|
|
Olesya Sergeevna говорит: |
Получается сумму депонированной зарплаты (налоги с нее уже были перечислены бухгалтером в 2011 году) я отнесу на доход, то есть Дт 3394 Кд 6280. |
Верно.
Olesya Sergeevna говорит: |
подотчетную сумму отнесу в доход сотруднику. И тут тоже обложу всеми зарплатными налогами. Вот их я должна перечислить в налоговую? |
Да.
Olesya Sergeevna говорит: |
ведь на счетах 3220, 3120, 3150 и 3210 будут висеть суммы? |
Нет. Когда перечислите, сдадите допик.
А вообще предлагаю сделать зачет Дт-Кт задолженности сч 1251 и 3396.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Мар 10, 2015 10:26:18
|
|
|
А если за данного сотрудника бухгалтер сам сделает возврат под/отчета, чтобы закрылся счет 1251 - такое возможно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|