Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение Декларации 100.00 по ТОО -...
    В какой строке декларации по НДС отра...
    В какой строке декларации формы 300.00 показать оборот по НДС от нерезидента
    В какой строке декларации по НДС отра...
    В какой строке отражать 2 МРП СН за ИП на ОУР в ф.200.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке декларации 300.00 отражать НДС за нерезидента?     
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Апр 17, 2012 16:23:50   

    Вопрос такой:
    В 4 квартале оказаны услуги от нерезидента. Они и отражены по строке 300.00.015 "Работы и услуги от нерезидента".
    Оплату НДС за нерезидента (КБК 105104) мы сделали в 1 квартале 2012г.
    Сейчас вызывают в налоговую по поводу того чтобы снять с зачета НДС за нерезидента, так как данный зачет нужно показывать в 1 квартале 2012, так как уплата НДС за нерезидента произошла в 1 квартале 2012.
    При этом говорят чтобы мы отразили НДС от нерезидента в строке начисления тоесть по строке 300.00.029. ЭТО ПРАВИЛЬНО?

    Заполняя приложение №5 декларации: Работы услуги от нерезидента, как правильно ее заполнить? если услуги оказаны в 4 квартале 2011г, а НДС за нерезидента оплачен в 1 квартале 2012.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 17, 2012 16:30:07   

    mitsu, оплатили нерезиденту и на вычеты взяли в 4 кв 2011?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 17, 2012 16:32:03   

    да мы не на вычеты взяли, а в зачет по НДС взяли в 4 квартале 2011г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 17, 2012 16:54:24   

    mitsu говорит:
    да мы не на вычеты взяли, а в зачет по НДС взяли в 4 квартале 2011г.

    Я понимаю, а на основании чего? Изначально вы должны были начислить НДС за резидента, затем оплатить и только после этого взять в зачет. Вот я вас и спрашиваю
    Трудоголик2 говорит:
    оплатили нерезиденту и на вычеты взяли в 4 кв 2011?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 17, 2012 16:59:24   

    Трудоголик2, по какой строке нужно отразить НДС за нерезидента?
    А в зачет за какой период показать ? получается что в 1 квартале 2012,
    так как получается что в 4 квартале 2011. показываем и начисление и зачет.
    правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 17, 2012 17:14:30 Сказали Спасибо❤   

    mitsu, в 4 кв 2011 заполняете в приложении № 5 только стр 300.05.001 и 300.05.002. В самой декларации заполняете только стр 300.00.015 А. В 1 кв 2012 г в приложении № 5 заполняете стр с 300.05.004 по 300.05.007, в декларации по строке 300.00.015 В указываете сумму в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Апр 17, 2012 18:28:16   

    Трудоголик2,
    Трудоголик2 говорит:
    в 4 кв 2011 заполняете в приложении № 5 только стр 300.05.001 и 300.05.002. В самой декларации заполняете только стр 300.00.015 А. В 1 кв 2012 г в приложении № 5 заполняете стр с 300.05.004 по 300.05.007, в декларации по строке 300.00.015 В указываете сумму в зачет.

    спасибо за этот ответ.

    У меня сейчас ступор по строке 300.00.029.
    Кроме сумм по НДС за нерезидента в декларации за 4 квартал 2011г. есть и внутренний НДС по КБК 105101.
    В какой строке мне указать начисление НДС за нерезидента? как Вы сами пишите что нужно было сначала начислить затем оплатить. И налоговик говорит что нужно начисление показать.
    Сейчас сделать доп:
    1 вариант - по строке 300.00.029 - просто доначислить сумму НДС за нерезидента, которая составляет к примеру 1000 тенге.?
    2 вариант - по строке 300.00.029 - показывать сумму НДС начисленного НДС только по внутреннему НДС (то есть по КБК 105101), тогда где показывать начисление по НДС за нерезидента?
    По остальным строкам помятно, вы расписали что куда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 17, 2012 18:34:49   

    mitsu, за 4 кв 2011 сдаете дополнительную и заполняете в приложении №5
    Трудоголик2 говорит:
    только стр 300.05.001 и 300.05.002.

    Эти строки и пойдут в начисление по КБК 105104.
    mitsu говорит:
    по строке 300.00.029 - показывать сумму НДС начисленного НДС только по внутреннему НДС (то есть по КБК 105101),

    Верно. Если вы там отразили НДС за нерезидента, то его надо сторнировать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz