Порядок начисления резерв отпусков
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 23, 2007 18:23:10
|
Сообщить модератору
|
|
Это суммы, зарезервированные на 685 счете (по КСБУ)?
Сколько с предприятиями сталкивалась - ни у одного там резерва не лежало. Использовали этот счет только для того, чтобы отпуск будущих периодов складывать.
Июнь Дт 685 Кт 681
Июль Дт 821 Кт 685
Хотя вроде не логично - 685 в дебете...
В МСФО уже совершенно логично используют счет 1620.
Если я вас не правильно поняла - уточните пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Фев 24, 2007 13:56:51
|
|
|
Tati, нет, не будет ошибкой. Резерв создается в соответствии с учетной политикой фирмы. Если он Вам не нужен, то и не заморачивайтесь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Фев 24, 2007 14:15:50
|
Сообщить модератору
|
|
Crazy говорит: |
Tati нет не будет ошибкой. Резерв создается в соответствии с учетной политикой фирмы. Если он Вам не нужен , то и не замарачивайтесь. |
спорно. стандарт 37. и закон о труде плиз ознакомьтесь.
если на мсфо перешли обязательно создавать резерв по отпускам и отложенному кпн.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Сб Фев 24, 2007 18:18:08
|
Сообщить модератору
|
|
Май говорит: |
Crazy говорит: |
Tati нет не будет ошибкой. Резерв создается в соответствии с учетной политикой фирмы. Если он Вам не нужен , то и не замарачивайтесь. |
спорно. стандарт 37. и закон о труде плиз ознакомьтесь.
если на мсфо перешли обязательно создавать резерв по отпускам и отложенному кпн. |
На тему резерва по отпускам просмотрела много информации, но из нее сделала выводы, что в конце отчетного периода сальдо по резерву корретируется (если не хватило резерва, то доп.начисление; а если излишки, то сторнируем). У нас предприятие в 2006 году было создано и в 2006 году в отпуск никто не ходил, т.е. если бы я создала резерв отпусков в 2006 году, то к 31.12.06 я его не использовала бы... и потом на весь резерв провела сторно... Поэтому решила не делать резерва в 2006 году... Это не слишком грубая ошибка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вс Фев 25, 2007 10:41:59
|
Сообщить модератору
|
|
NataV говорит: |
Это не слишком грубая ошибка? |
Закон о труде гласит о гарантированном отпуске в теч 2 лет.
Метод начисления закона о бухучете подразумевает начисление резерва в 2006 году как неиспользованная часть отпускных дней 2006 года. Отсюда вывод: начисление обязательно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Фев 25, 2007 15:59:33
|
Сообщить модератору
|
|
Май говорит: |
NataV говорит: |
Это не слишком грубая ошибка? |
Закон о труде гласит о гарантированном отпуске в теч 2 лет.
Метод начисления закона о бухучете подразумевает начисление резерва в 2006 году как неиспользованная часть отпускных дней 2006 года. Отсюда вывод: начисление обязательно. |
Ок, но если на 31 декабря его сторнируем... 01 января его восстанавливать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вс Фев 25, 2007 17:10:42
|
Сообщить модератору
|
|
Май говорит: |
NataV говорит: |
Ок, но если на 31 декабря его сторнируем... |
не надо его сторнировать. у него переходящий остаток. |
А зачем тогда предусмотрены проводки по восстановлению излишне начисленного резерва на оплатку отпусков в конце отчетного периода? (в корреспонденции счетов по МСФО, у Радостовца, в метод.рекомендациях к типовому плану счетов)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Искандер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вс Фев 25, 2007 17:29:11
|
Сообщить модератору
|
|
Информация по резерву отпусков нужна финансовому менеджменту предприятия (и аудиторам тоже).
Для чего?
Т.к. эти суммы - гарантированные расходы (в будущем) предприятия, которые нужно учитывать при формировании годовых бюджетов и финансовых планов на предприятии.
Другой вопрос -
1) нужно ли это отражаться в бухгалтерском учете (балансовыми проводками) или
2) не отражать в бухгалтерском учете, а учет этих сумм (резерв отпусков) разово считать бухгалтерами и отдавать экономистам для планирования?
лично мое мнение: вариант 2)
Rem: я не бухгалтер, программист.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Фев 26, 2007 10:09:10
|
Сообщить модератору
|
|
Искандер говорит: |
1) нужно ли это отражаться в бухгалтерском учете (балансовыми проводками) |
правильный ответ.
Финансовую отчетность вы формируете для внешних пользователей! те ваших потенциальных инвесторов.а они должны видеть реальную картину.
Искандер говорит: |
2) не отражать в бухгалтерском учете, а учет этих сумм (резерв отпусков) разово считать бухгалтерами и отдавать экономистам для планирования? |
управленцам как раз таки и не нужны эти резервы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Фев 26, 2007 16:35:45
|
Сообщить модератору
|
|
Май, а зачем тогда предусмотрены проводки по восстановлению излишне начисленного резерва на оплатку отпусков в конце отчетного периода? (в корреспонденции счетов по МСФО, у Радостовца, в метод.рекомендациях к типовому плану счетов).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Фев 26, 2007 16:54:02
|
Сообщить модератору
|
|
NataV говорит: |
Май, а зачем тогда предусмотрены проводки по восстановлению излишне начисленного резерва на оплату отпусков в конце отчетного периода? |
что вы подразумеваете под этой фразой?
в конце 2006 года вы восстанавливаете неиспользованый резерв за 2006 год, в конце 2007 года неисп резерв за 2007 и тд.
если в конце 2006 года вы исчислили резерв за 2006год =100.
и независимо от вашего текущего остатка (дебетовый он или кредитовый) вы восстанавливаете его до 100 в 2006 году.
в практике я делаю это так: обнуляю (доначисляю или сторнирую) 31,12,2006 года остаток резерва за 2005 и начисляю 31,12,2006 резерв за 2006год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Фев 26, 2007 17:20:27
|
Сообщить модератору
|
|
В МСФО нет понятия "сторно", есть корректирующие проводки.
Внешние пользователи - это иностранные ивесторы.
Таковых фирм у нас в Казахстане не много. Так какому пользователю будет показываться фин.отчётность на средненькой ТООшке? Очень сомневаюсь что резерв по зар.плате будет интересен потребителям этой самой ТООшки.
На МСФО перешли, но КСБУ ещё никто не отменил.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Фев 26, 2007 18:38:38
|
Сообщить модератору
|
|
Melli говорит: |
В МСФО нет понятия "сторно", есть корректирующие проводки. |
например???занятно. сторно это корректирующая проводка? или вы имеете виду обратные проводки типа: 685-821 тоже не запрещается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Фев 26, 2007 21:12:37
|
Сообщить модератору
|
|
Май говорит: |
в практике я делаю это так: обнуляю (доначисляю или сторнирую) 31,12,2006 года остаток резерва за 2005 и начисляю 31,12,2006 резерв за 2006год. |
Получается что в фин.отчетности за 2006 год у вас отражается резерв? А если в 2006 году кто-то использовал часть своего отпуска за 2006 год... и все-таки, в обоснование начисления резерва по отпускам ставится - "равномерное распределение издержек в течение года для определения с/с"... а если начислять его 31.12, то где же здесь равномерное распределение?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Фев 27, 2007 13:18:55
|
Сообщить модератору
|
|
а как вы себе это представляете????
в принципе можете сделать так: в начале 2007 года начислить резерв по отпускам за 2007 год(8..-685). и равномерно его списывать на себестоимость продукции в 2007 году (685-681). только с этого момента начинается управленческий учет. а для буха метод начисления и баста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Фев 27, 2007 21:35:30
|
Сообщить модератору
|
|
Ежемесячно делать начисления по созданию резерва (в соответствии с плановыми расчетами). По крайней мере я себе это так представляла и видела такое у нескольких крупных пром.предприятий Петропавловска и Уральска.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Чт Мар 01, 2007 23:33:00
|
Сообщить модератору
|
|
1 вариант: начисление резерва ежемесячно. Экономистом делается расчет по определению резерва отпусков на 2006 год. На основании резерва ежемесячно начисляется 1/12 часть расходов. При этом с/с не скачет в пределах года из-за того, что в июле половина персонала ушло в отпуск, а в ноябре - никто.
2 вариант: начисление резерва 31.12.2006. В течение года сотрудники ходят в отпуск (за прошлый год, за этот год) и начисление производится за счет средств резерва. На с/с в течение всего года это никак не влияет, кроме как декабря - в декабре на с/с весь резерв попадает разом. И при этом, все помнят о возможности корректировки ав.платежей по КПН до 20 декабря!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Пн Мар 12, 2007 11:22:45
|
Сообщить модератору
|
|
давай занова если терпения хватит.
1)сначала осознай что такое метод начисления
2)и что такое резерв и с чем его кушают
3)перечитай эту ветку еще два раза
потом можно будет поговорить и о создании резерва
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пн Мар 12, 2007 15:28:56
|
Сообщить модератору
|
|
Май говорит: |
спорно. стандарт 37. и закон о труде плиз ознакомьтесь.
если на мсфо перешли обязательно создавать резерв по отпускам и отложенному кпн. |
Э... подскажите пожалста номер "стандарта 37" чтоб найти и почитать сей нормативный док.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Янв 11, 2008 11:32:44
|
|
|
[quote="Май"]вот[/quote]
Можно попросить дать ссылку, где можно скачать этот 37 стандарт? Как раз проверяем начисление резерва, хотелось бы прояснить некоторые вопросы. Спасибо заранее))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Чт Сен 11, 2008 13:15:24
|
|
|
В январе начисляем резерв за 2008 год:
1621 - 3398 на сумму резерва отпусков
в течение года, ежемесячно списывает резерв на затраты:
7110 (7211) - 1621 на сумму равную 1/12 от начисленного резерва.
когда человечек идет в отпуск или уволняется:
3398 - 3350 - на сумму отпускных (компенсации)
3398 - 3150 - соц налог
3398 - 3210 - соц. отчисления
а в конце года смотрим что получилось в резерве на 3398 и закрываем его на ноль: либо доначисляем либо сторнируем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
стажер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
стажер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#40 Пн Янв 26, 2009 11:26:30
|
Сообщить модератору
|
|
стажер говорит: |
Star
Можно ли подробнее рассмотреть вопрос о создании резерва по отпускам,схемы начисления,если можно напримере.Мне не понятен сам расчет.Буду признательна. |
ПОЖАЛУЙСТА! Кто-нибудь обратите внимание !!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Пн Янв 26, 2009 12:24:30
|
|
|
стажер
стажер говорит: |
обратите внимание |
.
В методических рекомендациях по применению МСФО и НСФО, имеется стандарты, в соответствии с которыми рассчитывается резерв на отпуска,но нет методики расчета.Поэтому считаю,что каждый из нас вправе самостоятельно рассчитывать резерв на отпуска,исходя из опыта своей работы и анализа работы конкретного предприятия, в части предоставления отпусков , начисления отпускных за предыдущие периоды.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
стажер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
стажер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Вт Мар 16, 2010 15:55:44
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
в практике я делаю это так: обнуляю (доначисляю или сторнирую) 31,12,2006 года остаток резерва за 2005 |
Можно проводки? именно излишек или если резерва не хватает?
По некоторым сотрудникам резерв не начислен(31.12.08),но в 2009г. отпуск получен.за период 01.10.08-01.09.09),есть ли необходимость начислять резерв 31.12.09 и затем закрывать его? это же лишняя работа?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
betmen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#46 Пн Фев 11, 2013 16:07:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Просмотрел весь интернет, так и не определился с проводками по созданию резерва. В одних источниках включая россиян используют следующие проводки:
Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска с учетом СН и СО).
Дт 3430-Кт 3350-(начислены отпускные, компенсации).
Дт 3430-Кт 3150-(начислен СН).
Дт 3430-Кт 3210-(начислены СО).
Дт 7440-Кт 3430-(+,-) доначисление или уменьшение резерва в конце года.
В других источниках включая российские используют следующие проводки:
Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска с учетом СН и СО).
Дт-7210 -Кт 3350-(начислены отпускные, компенсации).
Дт-7210-Кт 3150-(начислен СН).
Дт-7210-Кт 3210-(начислены СО).
Дт-7440-Кт 3430-(+,-) доначисление или уменьшение резерва в конце года.
В одном случае отпускные и компенсация учитывается за счет резерва, а во втором резерв только корректируется в конце года.
Какой из вариантов правильный или они оба имеют права быть и Предприятию следует в учетной политики выбирать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Пн Фев 11, 2013 17:04:04
|
|
|
Я начисляю резерв ежемесячно:
ДТ 7440 - КТ 3430 (начислен резерв на отпуска)
ДТ 3430 - КТ 3350 (начислены отпускные)
ДТ 7211 - КТ 7440 (перенос расходов в связи с исполнением обязательств по отпускам, в момент начисления отпускных)
В конце года сальдо по сч 7440 равняется или 0 (если не было движения сотрудников или изменения ЗП) или какой-то сумме, которая не идет на вычеты и является постоянной разницей при расчете отложенного КПН)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
betmen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Сб Фев 16, 2013 20:44:39
|
|
|
Создание резерва на отпуск это расчетный метод. Некоторые компании резерв учитывают в РБП после признают расход. этот вариант я считаю не очень правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Пт Ноя 29, 2013 10:23:22
|
|
|
leylan говорит: |
Я начисляю резерв ежемесячно:
ДТ 7440 - КТ 3430 (начислен резерв на отпуска)
ДТ 3430 - КТ 3350 (начислены отпускные)
ДТ 7211 - КТ 7440 (перенос расходов в связи с исполнением обязательств по отпускам, в момент начисления отпускных)
В конце года сальдо по сч 7440 равняется или 0 (если не было движения сотрудников или изменения ЗП) или какой-то сумме, которая не идет на вычеты и является постоянной разницей при расчете отложенного КПН) |
Хочу навести порядок в начисления резервов. Предыдущий бухгалтер начислял резерв на 7210 на Расходы по зарплате,где в итоге аккумулировалась общая сумма зп и резервов. И при составлении внутренних фин отчетов ,когда требовалось отделить фактичсекие затраты по зп и резервы,приходилось делать дополнительные распечатки и подсчеты. Хочу отделить резервы от фактических начислений. Думаю либо на 7210 завести статью затрат "Резервы по отпускам(ЗП,СН,СО)" или вообще использовать счет 7440.
Подходит ли для этих целей 7440 или по нему отражаются только резервы по сомнительным требованиям контрагентов?
Также думаю как лучше отражать начисление отпускных в составе затрат.Ведь при начислении отпускных получается что сумма списывается со сч. 3430 и на 7210 в полном объеме не попадает,ак тольок в части корретировок и доначислений по резервам.
Приведенные выше проводки вроде как мне нравятся и позволяют отражать расходы так как мне нужно. Смущает только фраза ,что
Цитата: |
В конце года сальдо по сч 7440 равняется или 0 (если не было движения сотрудников или изменения ЗП) или какой-то сумме |
7440 ведь закрываем каждый месяц при закрытии месяца?
И к тому же получается что в месяце когда у меня проходит начисление отпускных и соответсченно будет производится перенос расходов с 7440 на 7210,то на 7440 будет заниженная сумма начисленных резервов именно за месяц,за счет этого переноса суммы которая копилась несколько месяцев и . Или в этом нет ничего особенного?
Другими словами правомерно ли пользоваться такими проводками:
Цитата: |
ДТ 7440 - КТ 3430 (начислен резерв на отпуска)
ДТ 3430 - КТ 3350 (начислены отпускные)
ДТ 7211 - КТ 7440 (перенос расходов в связи с исполнением обязательств по отпускам, в момент начисления отпускных) |
Или здесь есть какие-то нюансы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|