Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Что делать с переплатой по ОПВ по уволенным сотрудникам?
    Порядок начисления резерв отпусков
    В какой строке ф. 100 отразить резерв отпусков
    Как в 1с 8.2 убрать задолженности по зп копейки по уволенным бухсправкой
    С какой даты работник считается уволенным?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как откорректировать резерв отпусков по уволенным сотрудникам?     
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 04, 2012 12:49:08   

    Ежемесячно компьютер начисляет расходы на предстоящий отпуск для сотрудников (резерв отпусков)
    Д7210 Кт3430, Краткосрочные оценочные обязательства по вознагр.раб.
    Д7210 Кт3430 - на сумму Соц.налога
    Д7210 К 3430 - на сумму соц.отч.

    При увольнении Вид расчета был выбран -Компенсация отпуска при увольнении, а не Отпуск за счет резерва.

    На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430???
    1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам?
    т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Фев 04, 2012 12:55:31   

    Галек говорит:
    На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430???
    1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам?
    т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ???

    Ничего корректировать не надо, если Вы внимательно посмотрите на сальдо на конец периода в ОСВ по счёту 3430, то заметите, что учёт резервов по работникам на этом счёте не ведётся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Фев 04, 2012 13:09:06   

    я видел...нет разбивки по ФИО по сч 3430,но как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо??

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Фев 04, 2012 13:23:00 Сказали Спасибо❤   

    Галек говорит:
    как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо??

    Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче").

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Галек говорит:
    в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио...

    Расшифровку к какой строке и какой ФНО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Фев 04, 2012 13:59:03   

    в прошлом году в 100 форме делала в сверке Приложение 17 строка 100.17.059 Отчисления по созданию резервов на предстоящие расходы на ремонт основных средств

    Добавлено спустя 27 минут 57 секунд:

    вернее строка 100,17,058
    Отчисления по созданию резервов по отпускам работников

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    тогда данный регистр невести?! если нет пофамильного учета?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 04, 2012 16:11:34   

    Галек говорит:
    тогда данный регистр невести?!

    Получается, что так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Фев 04, 2012 18:03:10   

    спасибо большое!
    спаибку нажала!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nazerke
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 22, 2012 18:51:41   

    Прошу вас, подскажите пож. как в 1С 8,1 правильно создать резерв по отпускам.
    Пытаюсь создать резерв по отпускам, но у меня не получается:
    В документе «отражение зарплаты в регл. учете» при начислении ЗП у меня получаются следующие проводки:
    Д. 7210 ЗП – К. 3350 сотрудник (правильно)
    Д. 7210 СН – К. 3150 СН (правильно)
    Д. 7210 СО – К. 3210 СО (правильно)
    Д. 7210 ЗП – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3350 сотрудник)
    Д. 7210 СН – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3150 СН)
    Д. 7210 СО – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3210 СО)

    Вопрос – что нужно сделать чтобы были правильные проводки?
    Заранее большое спасибо Smile .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 22, 2012 21:23:45   

    Nazerke говорит:
    Прошу вас, подскажите пож. как в 1С 8,1 правильно создать резерв по отпускам.

    Изучите это (скачано с Баланса):

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gallamova
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 28, 2014 15:34:51   

    Добрый день. У меня тоже вопрос по этой теме. Сотрудникам ежемесячно начисляется резерв по отпускам. В ноябре 2013 года один сотрудник уволился, при этом его начисленный ранее резерв по отпуску не был списан. С декабря 2013 год по март текущего года резерв по этому уволенному сотруднику не начисляется, однако висит сумма резерва начисленная (но не списанная) до момента увольнения. Подскажите, как отредактировать в 1С 8.2?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 28, 2014 16:34:20   

    Читайте:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=467219#467219

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gallamova
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Мар 28, 2014 18:02:07   

    это ссылка на эту же страницу. Если Вы про это
    У
    agemet говорит:
    Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче").

    то моя ситуация иная, именно сальдо, и резерв у меня не в "куче" а по пофамильно на каждого работника. Или мне в ручную с одного на другого сальдо перекинуть? Но ведь это неправильно. Мне бы правильно списать эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Мар 28, 2014 19:54:25   

    Gallamova говорит:
    и резерв у меня не в "куче" а по пофамильно на каждого работника

    Кроме как прочитать всю тему от начала и до конца больше нечего посоветовать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz