Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как убрать сальдо из акта сверки и списать долг
    Какие проводки нужны после ответа на уведомление по лжепредприятию
    Как быстро исправить, убрать задолженность в справке, в КН?
    После продажи ОС остался износ красным. Какими проводками его убрать?
    Удержания из заработной платы по заяв...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    После корректировок по лжепредприятию (убраны поступления)завис долг. Как убрать или исправить?     
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 13, 2010 22:37:44 Сообщить модератору   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=391181#391181

    Помогите, пожалуйста. В фев. 2010г. было получено уведомление по лжепредприятию. Бывший бухгалтер сдала доп.отчетность за 2007г. по КПН и НДС. Но почему-то, тупо убрала с проводок по бух-ии сч/ф, полученные от лжешника, сделала их непроведенными. Далее доначислила НДС и КПН здесь же. Оплату по налогам отразила в 2010 году, посадив на сч.7212.
    За 2008 и 2009 также сдала корректировоч.отчеты по КПН, изменив фин.отчетность. Убрала с расходов по фин.отчетности услуги лжешника.
    Теперь как за 2010 год мне сдавать годовой, ума не приложу. Висит большая сумма оплаченная лжешнику в 2007 году. Как её списать-то? Опять сдавать по фин.отчетности допки за все годы, менять все док-ты по бухгалтерии, этож сколько сидеть. Тем более, что за 2009 год фин.отч.сдавалась нарочно.
    Могу ли я списать дебиторск. з-ть на 7212? Сумма большая. Если уж никак не получится, то что сдавать до годового?!?
    Вот еще советовали на 5520? Подскажите, пожалуйста. Crying or Very sad

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

    Ау! Откликнитесь, пожалуйста, кто-нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Дек 14, 2010 08:53:17 Сказали Спасибо❤   

    Альбина1981 говорит:
    Висит большая сумма оплаченная лжешнику в 2007 году. Как её списать-то? Опять сдавать по фин.отчетности допки за все годы, менять все док-ты по бухгалтерии, этож сколько сидеть. Тем более, что за 2009 год фин.отч.сдавалась нарочно.
    Могу ли я списать дебиторск. з-ть на 7212? Сумма большая. Если уж никак не получится, то что сдавать до годового?!?

    Не очень поняла ваши сомнения. Вы именно и должны списать эту задолженность как сомнительную, ну очень сомнительную Sad . По идее вам эти деньги должен этот лже уже как физ.лицо - можете в суд на него подать. Сомнительная задолженность списывается через 3 года. Почему вы не можете это сделать в 2010 году?
    Вы хотели в 2007ом начинать списывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Дек 15, 2010 15:10:48 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем. Вот в чем проблема-то. Бывший бухг. убрала с расходов лжешника и отразила это по НУ и БУ в годовом 2007, и естественно изменила начальное сальдо на 08 и 09г. Что делать не должна была. Нужно же было только изменить по НУ. Теперь висит дебиторка на лжешнике, которая идет с 2007г. И вопрос еще в том. что в НК не обратили на это внимания. Если я спишу в 2010 г.эту з-ть, т.к. увед. было получено в 10г., на 7212, большая сумма, поэтому и боюсь. Будут расспросы, откуда да чего. Или сдать опять допки по фин.отч.
    Ответьте пжлст

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Дек 15, 2010 15:14:59   

    А вернуть назад не можете проводки бу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Дек 15, 2010 15:19:27 Сообщить модератору   

    Вернуть то можно. Но сдавать опять за все годы отчеты не хочется, и правильно ли это будет? Ошибка после отчет.даты. Правомерно ли это? Или оставить как есть, и дебиторку списать.

    Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:

    Ответьте кто-нибудь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Дек 15, 2010 15:27:38   

    Отчеты то зачем сдавать?По НУ-Вы обязаны были корректировки сдать, в БУ е нужно было ни сч/ф, ни оплату убирать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Дек 15, 2010 15:48:02 Сообщить модератору   

    Вот именно, что сч/ф были убраны, и сдана доп.фин.отчетность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Дек 15, 2010 15:49:37   

    Я считаю что проводки нужно восстановить и сдать скорректированную Ф.О.!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Дек 15, 2010 15:51:58 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, и больше никак? А если в этом году просто списать дебиторку не получится?

    Добавлено спустя 27 минут 44 секунды:

    Подскажите, пожалуйста, можно ли откорректировать на начало 2010г. фин.отчт, объяснив в пояснительной записке. "Ошибка после отчет.даты" НСФО

    Добавлено спустя 53 секунды:

    § 22. Ошибки
    39. Если при составлении финансовой отчетности в текущем отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущий период, то корректировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за текущий период.

    40. При исправлении ошибок предшествующих периодов субъект раскрывает в пояснительной записке к финансовой отчетности:

    1) характер существенной ошибки;

    2) величину исправления ошибки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Дек 15, 2010 17:00:56 Сообщить модератору   

    Ответьте, кто-нибудь! Можно ли откорректировать входящее сальдо на 2010г. по балансу, и объяснить все в пояснительной записке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альбина1981
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Дек 17, 2010 15:17:47 Сообщить модератору   

    Много мнений разных, не знаю, какое из них правильно. Ответьте, пжлст. Если убраны расходы в БУ по лжешнику в 2007, и отражено по фин.отчетности дополнительной по годам 2008 и 2009 (по начальному измененному сальдо). Что делать? Восстанавливать ФО, сдавать допки, или просто откорректировать вход.сальдо на 2010г. На форуме одни отвечают, что надо допки сдать, другие, что не надо, а только откорректировать сальдо. И опять вопрос: все равно же по бух.балансу я должна показать расходы по КПН за 2007г.? Ответьте кто-нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz