Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ
|
Айнука.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Вт Авг 03, 2010 17:52:21
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360510#360510
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360511#360511
В связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз с 1 июля 2010г. процедуры по импорту товаров на территорию Республики Казахстан с территории другого государства-члена Таможенного союза изменились. Контроль, за исполнением налогоплательщиком налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров в части взимания и документирования, во взаимной торговле государств-членов таможенного союза, осуществляется органами налоговой службы на основании налоговой отчетности.
Каким образом будет осуществляться налоговый контроль, и какая налоговая отчетность была введена для данной процедуры, более подробно приведено в данной статье.
Данная статья актуальна по состоянию на июнь 2015 года.
Для того, чтобы скачать полностью статью, зайдите под своим логином.
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Авг 07, 2010 02:40:21
|
|
|
В Вашей статье, и в Законе существует следующая фраза
Айнука говорит: |
Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы: |
Следует ли понимать буквально слово "Одновременно", т.е. "в тот же день" в целях предоставления декларации, заявления и других документов в бумажном виде в налоговое управление?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Сб Авг 07, 2010 10:08:21
|
Сообщить модератору
|
|
S76
Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
09091999
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Сен 03, 2010 14:46:26
|
|
|
Добрый день! В статье, приведенной выше, все время говориться о товарах, а если наша фирма заключила договор с московским ТОО на разработку технико-экономического обоснования проекта, т.е на предоставление консалтинговых услуг в виде документа World, который будет отправлен в РК по электронной почте. Работы будут оплачены в два этапа: аванс и по актам выполненных работ. Все что писалось выше о товарах относится и к нашей ситуации ? Заранее спасибо за ответ!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Окт 12, 2010 16:42:32
|
|
|
Айнука говорит: |
Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган |
СКажите , пожалуйста, допускается ли отправка ф.328 по СОНО напр . сегодня , а ф. 320 днем позже. А на бумажном носителе в налоговую. уже все вместе , в день отправки ф.320
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Окт 12, 2010 17:20:53
|
Сообщить модератору
|
|
Dinahrom
Статья 276-20 Налогового кодекса говорит: |
3. При импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам, в том числе по договорам (контрактам) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, если иное не установлено настоящим пунктом.
Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
1) Заявление (я) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде.
|
Все консультации на WWW.BALANS.KZ специалисты дают на основании Законодательных актов и НПА РК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
воробушек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Авг 01, 2011 19:36:13
|
|
|
Вопрос: если наступает момент реализации импортированного товара на территории РК - допустим ТОО получило импортный товар, оплатило НДС методом зачета, указало этот НДС в декларации в зачет. На территории РК уже как поставщик ТОО отпускает товар, с накруткой НДС реализации - здесь ничего сложного нет, в общеустановленном порядке или есть какие то моменты, связанные с импортом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Авг 01, 2011 20:55:14
|
Сообщить модератору
|
|
gusena говорит: |
оплатило НДС методом зачета, |
gusena, вы не путаете, точно методом зачета?
Если так, то вы не имеете права его продавать.
НК-2008 говорит: |
Статья 250. Уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета
1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном настоящей статьей, по импорту следующих товаров:
1) оборудования;
2) сельскохозяйственной техники;
3) грузового подвижного состава автомобильного транспорта;
3-1) вертолетов и самолетов;
3-2) локомотивов железнодорожных и вагонов;
3-3) морских судов;
4) запасных частей;
5) пестициды (ядохимикаты).
Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются Правительством Республики Казахстан.
При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.
1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком налога на добавленную стоимость для собственных производственных нужд. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Авг 02, 2011 11:16:25
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые профи, возник вопрос...
Наше ТОО получает информационные услуги из РФ. Ежемесячно оплачиваем 1600 руб без НДС. Возникают ли у меня какие-то налоговые обязательства и отчётность?
Добавлено спустя 30 минут 46 секунд:
Господа, пожалуйста помогите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Авг 02, 2011 11:48:20
|
|
|
Нюся, Не нарушайте правила форума. Пользуйтесь поиском, либо заводите новую тему в правильном подфоруме.
Айнука говорит: |
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Янв 16, 2012 10:07:10
|
|
|
Подскажите пжл, я ИП занимаюсь полиграфической деятельностью, режим налоговый Упращёнка, на учёте по НДС не стою, заключаю договор с Москвой на поставку ТМЦ, какие дополнительные налоговые обязательства обязательства у меня возникают по ссдаче отчётов, как я понимаю раз я не плательщик НДС то сдавать 328 и з20 нам не надо? Проконсультируйте пжл.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Янв 16, 2012 11:29:18
|
|
|
Colnce, статья 276-2 п.2 - вы лицо, импортирующее ТМЦ с России - поэтому не важно плательщик НДС вы или нет у вас возникает необходимость представлять ф.320 и ф.328 в налоговый орган по месту регистрации ИП.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Янв 16, 2012 12:39:38
|
|
|
Не подскажите правила заполнения....и сроки пжл...не сталкивалась никогда....и ещё если сможете подскажите
и что получается на таможне я заплачу ндс....и ещё его платить в НК?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Еще такой момент. Груз оплачивать будуя , как ИП, а ехать забирать будет работник, ему нужна будет от меня довереность на получение и сопровождение груза, ее же не обязательно делать у нотариуса?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Янв 16, 2012 13:16:11
|
Сообщить модератору
|
|
Colnce говорит: |
и что получается на таможне я заплачу ндс. |
почему на таможне? Вы в НК заплатите, сдав 320-328ю.
Colnce говорит: |
Не подскажите правила заполнения |
Правила на салук.кз можно скачать.
Colnce говорит: |
и сроки пжл |
глава 37-1 Налогового Кодекса.
Ситуации у каждого разные, и точно вам сказать никто не сможет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Янв 16, 2012 13:23:01
|
|
|
Айнука говорит: |
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи. |
В этой теме правильно будет дать ссылку на ту страницу статьи, где это написано + статья Налогового кодекса.
Это и будет обсуждение по статье.
Все остальное - нарушение правил форума.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пн Янв 28, 2013 13:02:22
|
|
|
В своей статье вы пишите, что если цена импортируемого товара ниже 10% аналогичного товара в РК, то налоговики имеют право скорректировать эту цену до уровня цены товара в РК,т.е. в сторону повышения. А это происходит когда, во время проверки или когда налогоплательщик сдает заявление и 328 ф.? а если цена товара наоборот ниже, корректировка в нижнюю сторону не происходит?
И я правильно поняла, отчеты по импорту сдаются в НК каждый месяц, а не квартал, как например 300 форма?
импортом не занимаюсь, поэтому задаю такие вопросы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Вт Июн 25, 2013 16:30:03
|
|
|
Добрый день! в первый раз сталкиваюсь с импортом из РФ, подскажите пожалуста поставщики из РФ должны выставить нам СФ по какой ставке НДС?
Например: стоимость оборудования 22 500 руб с учетом НДС.
я что то совсем запуталась.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Вт Июн 25, 2013 16:52:55
|
|
|
тогда получается что стоимость оборудования будет равна 22500-НДС=19067,80 ? и они нам должны выставить по цене 19067,80 по ставке 0 % или 22500 по ставке 0%?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Вт Апр 05, 2016 17:15:00
|
|
|
Добрый вечер!подскажите пожалуйста,как быть:пришел товар с России,на сумму 22560тг,из документов только с/ф от 26.02.2016,документы мне отдают в конце марта,получается мы опоздали с ф.320,328?
можем ли мы не отчитываться по этим формам,если в России,попросим сделать как на физ.лицо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Июн 08, 2016 15:26:01
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста,пришел товар на сумму 9949 рублей,прислали только накладную.Подскажите как правильно заполнить ф.328.00 и 320.00.Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Ср Июн 08, 2016 15:29:35
|
|
|
NATA1686,
Айнука. говорит: |
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|