» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Айнука. |
Добавлено: | #1  Вт Авг 03, 2010 17:52:21 |
Заголовок сообщения: | Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360510#360510 База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360511#360511 В связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз с 1 июля 2010г. процедуры по импорту товаров на территорию Республики Казахстан с территории другого государства-члена Таможенного союза изменились. Контроль, за исполнением налогоплательщиком налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров в части взимания и документирования, во взаимной торговле государств-членов таможенного союза, осуществляется органами налоговой службы на основании налоговой отчетности. Каким образом будет осуществляться налоговый контроль, и какая налоговая отчетность была введена для данной процедуры, более подробно приведено в данной статье. Данная статья актуальна по состоянию на июнь 2015 года. Для того, чтобы скачать полностью статью, зайдите под своим логином. Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему. Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #2  Сб Авг 07, 2010 02:40:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В Вашей статье, и в Законе существует следующая фраза
Следует ли понимать буквально слово "Одновременно", т.е. "в тот же день" в целях предоставления декларации, заявления и других документов в бумажном виде в налоговое управление? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #3  Сб Авг 07, 2010 10:08:21 |
Заголовок сообщения: | |
S76 Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган. |
Автор: | 09091999 |
Добавлено: | #4  Вт Авг 10, 2010 11:16:49 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо :) |
Автор: | компл.специи |
Добавлено: | #5  Пт Сен 03, 2010 14:15:08 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за нужную и своевременную информацию. :Rose: |
Автор: | Флора 1 |
Добавлено: | #6  Пт Сен 03, 2010 14:46:26 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! В статье, приведенной выше, все время говориться о товарах, а если наша фирма заключила договор с московским ТОО на разработку технико-экономического обоснования проекта, т.е на предоставление консалтинговых услуг в виде документа World, который будет отправлен в РК по электронной почте. Работы будут оплачены в два этапа: аванс и по актам выполненных работ. Все что писалось выше о товарах относится и к нашей ситуации ? Заранее спасибо за ответ! |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #7  Пт Сен 03, 2010 15:00:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В начале статьи так и прописано, что статья касается только импорта товаров. К услугам и работам данная статья не относится. По вашим вопросам заведите отдельную тему http://balans.kz/help/ |
Автор: | Dinahrom | ||
Добавлено: | #8  Вт Окт 12, 2010 16:42:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
СКажите , пожалуйста, допускается ли отправка ф.328 по СОНО напр . сегодня , а ф. 320 днем позже. А на бумажном носителе в налоговую. уже все вместе , в день отправки ф.320 |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #9  Вт Окт 12, 2010 17:20:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Dinahrom
Все консультации на WWW.BALANS.KZ специалисты дают на основании Законодательных актов и НПА РК. |
Автор: | воробушек |
Добавлено: | #10  Пт Окт 29, 2010 21:53:14 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Айнука! Я правда ни чего не получаю по импорту, но для общего развития очень доходчиво. |
Автор: | gusena |
Добавлено: | #11  Пн Авг 01, 2011 19:36:13 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос: если наступает момент реализации импортированного товара на территории РК - допустим ТОО получило импортный товар, оплатило НДС методом зачета, указало этот НДС в декларации в зачет. На территории РК уже как поставщик ТОО отпускает товар, с накруткой НДС реализации - здесь ничего сложного нет, в общеустановленном порядке или есть какие то моменты, связанные с импортом? |
Автор: | Elis3 | ||||
Добавлено: | #12  Пн Авг 01, 2011 20:55:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если так, то вы не имеете права его продавать.
|
Автор: | Нюся |
Добавлено: | #13  Вт Авг 02, 2011 11:16:25 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, возник вопрос... Наше ТОО получает информационные услуги из РФ. Ежемесячно оплачиваем 1600 руб без НДС. Возникают ли у меня какие-то налоговые обязательства и отчётность? Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: Господа, пожалуйста помогите |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #14  Вт Авг 02, 2011 11:48:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нюся, Не нарушайте правила форума. Пользуйтесь поиском, либо заводите новую тему в правильном подфоруме.
|
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #15  Пн Янв 16, 2012 10:07:10 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пжл, я ИП занимаюсь полиграфической деятельностью, режим налоговый Упращёнка, на учёте по НДС не стою, заключаю договор с Москвой на поставку ТМЦ, какие дополнительные налоговые обязательства обязательства у меня возникают по ссдаче отчётов, как я понимаю раз я не плательщик НДС то сдавать 328 и з20 нам не надо? Проконсультируйте пжл. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #16  Пн Янв 16, 2012 11:29:18 |
Заголовок сообщения: | |
Colnce, статья 276-2 п.2 - вы лицо, импортирующее ТМЦ с России - поэтому не важно плательщик НДС вы или нет у вас возникает необходимость представлять ф.320 и ф.328 в налоговый орган по месту регистрации ИП. |
Автор: | vfhf |
Добавлено: | #17  Пн Янв 16, 2012 11:31:32 |
Заголовок сообщения: | |
У вас же по любой возникнет обязательство по уплате НДС при импорте, просто в зачет не будете брать этот НДС |
Автор: | Colnce |
Добавлено: | #18  Пн Янв 16, 2012 12:39:38 |
Заголовок сообщения: | |
Не подскажите правила заполнения....и сроки пжл...не сталкивалась никогда....и ещё если сможете подскажите и что получается на таможне я заплачу ндс....и ещё его платить в НК? Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: Еще такой момент. Груз оплачивать будуя , как ИП, а ехать забирать будет работник, ему нужна будет от меня довереность на получение и сопровождение груза, ее же не обязательно делать у нотариуса? |
Автор: | vfhf | ||||||
Добавлено: | #19  Пн Янв 16, 2012 13:16:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
почему на таможне? Вы в НК заплатите, сдав 320-328ю.
Правила на салук.кз можно скачать.
Ситуации у каждого разные, и точно вам сказать никто не сможет. |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #20  Пн Янв 16, 2012 13:23:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В этой теме правильно будет дать ссылку на ту страницу статьи, где это написано + статья Налогового кодекса. Это и будет обсуждение по статье. Все остальное - нарушение правил форума. |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #21  Пн Янв 28, 2013 13:02:22 |
Заголовок сообщения: | |
В своей статье вы пишите, что если цена импортируемого товара ниже 10% аналогичного товара в РК, то налоговики имеют право скорректировать эту цену до уровня цены товара в РК,т.е. в сторону повышения. А это происходит когда, во время проверки или когда налогоплательщик сдает заявление и 328 ф.? а если цена товара наоборот ниже, корректировка в нижнюю сторону не происходит? :) И я правильно поняла, отчеты по импорту сдаются в НК каждый месяц, а не квартал, как например 300 форма? импортом не занимаюсь, поэтому задаю такие вопросы :oops: |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #22  Пн Янв 28, 2013 13:08:46 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Скок, http://balans.kz/viewtopic.php?p=463593#463593 |
Автор: | Sali_&_Buh |
Добавлено: | #23  Вт Июн 25, 2013 16:30:03 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! в первый раз сталкиваюсь с импортом из РФ, подскажите пожалуста поставщики из РФ должны выставить нам СФ по какой ставке НДС? Например: стоимость оборудования 22 500 руб с учетом НДС. я что то совсем запуталась. |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #24  Вт Июн 25, 2013 16:41:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Sali_&_Buh |
Добавлено: | #25  Вт Июн 25, 2013 16:52:55 |
Заголовок сообщения: | |
тогда получается что стоимость оборудования будет равна 22500-НДС=19067,80 ? и они нам должны выставить по цене 19067,80 по ставке 0 % или 22500 по ставке 0%? |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #26  Вт Июн 25, 2013 17:02:52 |
Заголовок сообщения: | |
Sali_&_Buh, Lola, http://balans.kz/viewtopic.php?p=463593#463593 |
Автор: | Sali_&_Buh |
Добавлено: | #27  Вт Июн 25, 2013 17:04:24 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. поищу еще. |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #28  Сб Июн 20, 2015 15:56:20 |
Заголовок сообщения: | |
Статья обновлена, дополнена и расширена по состоянию на июнь 2015 года. http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452 |
Автор: | Наиля |
Добавлено: | #29  Пн Июн 22, 2015 17:38:23 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое :Rose: |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #30  Вт Апр 05, 2016 17:15:00 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер!подскажите пожалуйста,как быть:пришел товар с России,на сумму 22560тг,из документов только с/ф от 26.02.2016,документы мне отдают в конце марта,получается мы опоздали с ф.320,328? можем ли мы не отчитываться по этим формам,если в России,попросим сделать как на физ.лицо? |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #31  Ср Июн 08, 2016 15:26:01 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!подскажите пожалуйста,пришел товар на сумму 9949 рублей,прислали только накладную.Подскажите как правильно заполнить ф.328.00 и 320.00.Спасибо |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #32  Ср Июн 08, 2016 15:29:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NATA1686,
|
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #33  Ср Июн 08, 2016 15:33:21 |
Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., не поняла,мне нужно новую тему завести по поводу 328.00 формы? |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #34  Ср Июн 08, 2016 15:37:08 |
Заголовок сообщения: | |
NATA1686, да. |