» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Айнука.
Добавлено: #1  Вт Авг 03, 2010 17:52:21
Заголовок сообщения: Анализ ситуации от специалистов Баланса. Импорт товара на территорию РК с территории РФ/РБ

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360510#360510
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360511#360511

В связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз с 1 июля 2010г. процедуры по импорту товаров на территорию Республики Казахстан с территории другого государства-члена Таможенного союза изменились. Контроль, за исполнением налогоплательщиком налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров в части взимания и документирования, во взаимной торговле государств-членов таможенного союза, осуществляется органами налоговой службы на основании налоговой отчетности.

Каким образом будет осуществляться налоговый контроль, и какая налоговая отчетность была введена для данной процедуры, более подробно приведено в данной статье.

Данная статья актуальна по состоянию на июнь 2015 года.

Для того, чтобы скачать полностью статью, зайдите под своим логином.

Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #2  Сб Авг 07, 2010 02:40:21
Заголовок сообщения:

В Вашей статье, и в Законе существует следующая фраза
Айнука говорит:
Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:

Следует ли понимать буквально слово "Одновременно", т.е. "в тот же день" в целях предоставления декларации, заявления и других документов в бумажном виде в налоговое управление?



Автор: Айнука
Добавлено: #3  Сб Авг 07, 2010 10:08:21
Заголовок сообщения:

S76
Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган.



Автор: 09091999
Добавлено: #4  Вт Авг 10, 2010 11:16:49
Заголовок сообщения:

Спасибо :)


Автор: компл.специи
Добавлено: #5  Пт Сен 03, 2010 14:15:08
Заголовок сообщения:

Спасибо большое за нужную и своевременную информацию. :Rose:


Автор: Флора 1
Добавлено: #6  Пт Сен 03, 2010 14:46:26
Заголовок сообщения:

Добрый день! В статье, приведенной выше, все время говориться о товарах, а если наша фирма заключила договор с московским ТОО на разработку технико-экономического обоснования проекта, т.е на предоставление консалтинговых услуг в виде документа World, который будет отправлен в РК по электронной почте. Работы будут оплачены в два этапа: аванс и по актам выполненных работ. Все что писалось выше о товарах относится и к нашей ситуации ? Заранее спасибо за ответ!


Автор: Айнука
Добавлено: #7  Пт Сен 03, 2010 15:00:11
Заголовок сообщения:

Флора 1 говорит:
В статье, приведенной выше, все время говориться о товарах

В начале статьи так и прописано, что статья касается только импорта товаров.
К услугам и работам данная статья не относится.
По вашим вопросам заведите отдельную тему http://balans.kz/help/



Автор: Dinahrom
Добавлено: #8  Вт Окт 12, 2010 16:42:32
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
Да, одновременно т.е. в один день. Как к примеру Финансовая отчетность и ф.100 Декларации по КПН представляются одновременно, так и в этом случае ф.320 Декларация по косвенным налогам, ф.328 Заявление и другие предусмотренные документы сдаются одновременно в налоговый орган


СКажите , пожалуйста, допускается ли отправка ф.328 по СОНО напр . сегодня , а ф. 320 днем позже. А на бумажном носителе в налоговую. уже все вместе , в день отправки ф.320



Автор: Айнука
Добавлено: #9  Вт Окт 12, 2010 17:20:53
Заголовок сообщения:

Dinahrom
Статья 276-20 Налогового кодекса говорит:
3. При импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам, в том числе по договорам (контрактам) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, если иное не установлено настоящим пунктом.
Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
1) Заявление (я) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде
.

Все консультации на WWW.BALANS.KZ специалисты дают на основании Законодательных актов и НПА РК.



Автор: воробушек
Добавлено: #10  Пт Окт 29, 2010 21:53:14
Заголовок сообщения:

Спасибо, Айнука! Я правда ни чего не получаю по импорту, но для общего развития очень доходчиво.


Автор: gusena
Добавлено: #11  Пн Авг 01, 2011 19:36:13
Заголовок сообщения:

Вопрос: если наступает момент реализации импортированного товара на территории РК - допустим ТОО получило импортный товар, оплатило НДС методом зачета, указало этот НДС в декларации в зачет. На территории РК уже как поставщик ТОО отпускает товар, с накруткой НДС реализации - здесь ничего сложного нет, в общеустановленном порядке или есть какие то моменты, связанные с импортом?


Автор: Elis3
Добавлено: #12  Пн Авг 01, 2011 20:55:14
Заголовок сообщения:

gusena говорит:
оплатило НДС методом зачета,
gusena, вы не путаете, точно методом зачета?
Если так, то вы не имеете права его продавать.
НК-2008 говорит:
Статья 250. Уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета
1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном настоящей статьей, по импорту следующих товаров:
1) оборудования;
2) сельскохозяйственной техники;
3) грузового подвижного состава автомобильного транспорта;
3-1) вертолетов и самолетов;
3-2) локомотивов железнодорожных и вагонов;
3-3) морских судов;
4) запасных частей;
5) пестициды (ядохимикаты).
Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются Правительством Республики Казахстан.
При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.
1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком налога на добавленную стоимость для собственных производственных нужд.



Автор: Нюся
Добавлено: #13  Вт Авг 02, 2011 11:16:25
Заголовок сообщения:

Уважаемые профи, возник вопрос...
Наше ТОО получает информационные услуги из РФ. Ежемесячно оплачиваем 1600 руб без НДС. Возникают ли у меня какие-то налоговые обязательства и отчётность?

Добавлено спустя 30 минут 46 секунд:

Господа, пожалуйста помогите



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #14  Вт Авг 02, 2011 11:48:20
Заголовок сообщения:

Нюся, Не нарушайте правила форума. Пользуйтесь поиском, либо заводите новую тему в правильном подфоруме.
Айнука говорит:
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.



Автор: Colnce
Добавлено: #15  Пн Янв 16, 2012 10:07:10
Заголовок сообщения:

Подскажите пжл, я ИП занимаюсь полиграфической деятельностью, режим налоговый Упращёнка, на учёте по НДС не стою, заключаю договор с Москвой на поставку ТМЦ, какие дополнительные налоговые обязательства обязательства у меня возникают по ссдаче отчётов, как я понимаю раз я не плательщик НДС то сдавать 328 и з20 нам не надо? Проконсультируйте пжл.


Автор: Айнука
Добавлено: #16  Пн Янв 16, 2012 11:29:18
Заголовок сообщения:

Colnce, статья 276-2 п.2 - вы лицо, импортирующее ТМЦ с России - поэтому не важно плательщик НДС вы или нет у вас возникает необходимость представлять ф.320 и ф.328 в налоговый орган по месту регистрации ИП.


Автор: vfhf
Добавлено: #17  Пн Янв 16, 2012 11:31:32
Заголовок сообщения:

У вас же по любой возникнет обязательство по уплате НДС при импорте, просто в зачет не будете брать этот НДС


Автор: Colnce
Добавлено: #18  Пн Янв 16, 2012 12:39:38
Заголовок сообщения:

Не подскажите правила заполнения....и сроки пжл...не сталкивалась никогда....и ещё если сможете подскажите
и что получается на таможне я заплачу ндс....и ещё его платить в НК?

Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

Еще такой момент. Груз оплачивать будуя , как ИП, а ехать забирать будет работник, ему нужна будет от меня довереность на получение и сопровождение груза, ее же не обязательно делать у нотариуса?



Автор: vfhf
Добавлено: #19  Пн Янв 16, 2012 13:16:11
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
и что получается на таможне я заплачу ндс.

почему на таможне? Вы в НК заплатите, сдав 320-328ю.
Colnce говорит:
Не подскажите правила заполнения

Правила на салук.кз можно скачать.
Colnce говорит:
и сроки пжл
глава 37-1 Налогового Кодекса.
Ситуации у каждого разные, и точно вам сказать никто не сможет.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #20  Пн Янв 16, 2012 13:23:01
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.
Принимаются вопросы и комментарии, касающиеся только этой статьи.

В этой теме правильно будет дать ссылку на ту страницу статьи, где это написано + статья Налогового кодекса.
Это и будет обсуждение по статье.

Все остальное - нарушение правил форума.



Автор: Елена Скок
Добавлено: #21  Пн Янв 28, 2013 13:02:22
Заголовок сообщения:

В своей статье вы пишите, что если цена импортируемого товара ниже 10% аналогичного товара в РК, то налоговики имеют право скорректировать эту цену до уровня цены товара в РК,т.е. в сторону повышения. А это происходит когда, во время проверки или когда налогоплательщик сдает заявление и 328 ф.? а если цена товара наоборот ниже, корректировка в нижнюю сторону не происходит? :)
И я правильно поняла, отчеты по импорту сдаются в НК каждый месяц, а не квартал, как например 300 форма?
импортом не занимаюсь, поэтому задаю такие вопросы :oops:



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #22  Пн Янв 28, 2013 13:08:46
Заголовок сообщения:

Елена Скок,
http://balans.kz/viewtopic.php?p=463593#463593



Автор: Sali_&_Buh
Добавлено: #23  Вт Июн 25, 2013 16:30:03
Заголовок сообщения:

Добрый день! в первый раз сталкиваюсь с импортом из РФ, подскажите пожалуста поставщики из РФ должны выставить нам СФ по какой ставке НДС?
Например: стоимость оборудования 22 500 руб с учетом НДС.
я что то совсем запуталась.



Автор: Lola
Добавлено: #24  Вт Июн 25, 2013 16:41:08
Заголовок сообщения:

Sali_&_Buh говорит:
поставщики из РФ должны выставить
с/ф по ставке 0%.


Автор: Sali_&_Buh
Добавлено: #25  Вт Июн 25, 2013 16:52:55
Заголовок сообщения:

тогда получается что стоимость оборудования будет равна 22500-НДС=19067,80 ? и они нам должны выставить по цене 19067,80 по ставке 0 % или 22500 по ставке 0%?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #26  Вт Июн 25, 2013 17:02:52
Заголовок сообщения:

Sali_&_Buh, Lola,
http://balans.kz/viewtopic.php?p=463593#463593



Автор: Sali_&_Buh
Добавлено: #27  Вт Июн 25, 2013 17:04:24
Заголовок сообщения:

Спасибо. поищу еще.


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #28  Сб Июн 20, 2015 15:56:20
Заголовок сообщения:

Статья обновлена, дополнена и расширена по состоянию на июнь 2015 года.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452



Автор: Наиля
Добавлено: #29  Пн Июн 22, 2015 17:38:23
Заголовок сообщения:

Спасибо большое :Rose:


Автор: NATA1686
Добавлено: #30  Вт Апр 05, 2016 17:15:00
Заголовок сообщения:

Добрый вечер!подскажите пожалуйста,как быть:пришел товар с России,на сумму 22560тг,из документов только с/ф от 26.02.2016,документы мне отдают в конце марта,получается мы опоздали с ф.320,328?

можем ли мы не отчитываться по этим формам,если в России,попросим сделать как на физ.лицо?



Автор: NATA1686
Добавлено: #31  Ср Июн 08, 2016 15:26:01
Заголовок сообщения:

Добрый день!подскажите пожалуйста,пришел товар на сумму 9949 рублей,прислали только накладную.Подскажите как правильно заполнить ф.328.00 и 320.00.Спасибо


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #32  Ср Июн 08, 2016 15:29:35
Заголовок сообщения:

NATA1686,
Айнука. говорит:
Если возникают вопросы по применению данной статьи в частных случаях, то следует завести отдельную тему.



Автор: NATA1686
Добавлено: #33  Ср Июн 08, 2016 15:33:21
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М., не поняла,мне нужно новую тему завести по поводу 328.00 формы?


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #34  Ср Июн 08, 2016 15:37:08
Заголовок сообщения:

NATA1686, да.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ