Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какая строка разносится на лицевой с формы 100?
    Правильно ли я понимаю дату сдачи дополнительной формы 701.01?
    Расчет стоимости патента,при сдачи дополнительной формы расчета?
    После сдачи дополнительной формы 100 ...
    Помогите разобраться в заполнении доп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При сдачи дополнительной формы 300 строка 300.00.026 на лицевом разносится к начислению     
    Явотона
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 13, 2010 18:06:55   

    Сдавала несколько раз дополнительную форму 300, т.к. поставщики сч/ф выписали но нам не привезли, но это не важно, самое главное столкнулась с такой проблемой ставлю сумму как Превышение суммы НДС относимого в зачёт над суммой начисленного налога а в дальнейшем на лицевом счете разносится как сумма к начислению, что-то я делаю не так или есть ошибки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 13, 2010 18:34:48   

    Явотона говорит:
    Сдавала несколько раз дополнительную форму 300, т.к. поставщики сч/ф выписали но нам не привезли, но это не важно

    Да, поставщики неправы, но это не важно. Вторая часть вопроса вообще непонятна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 13, 2010 18:37:41   

    значит вы подали декларацию со знаком минус в строке превышения над начисленным

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Май 13, 2010 20:21:01 Сообщить модератору   

    Я сталкивался с такой проблемой ,но в 2009 году, написал в службу поддержки и они отрегулировали мою 300.Попробуйте обратиться.

    Добавлено спустя 51 секунду:

    По моему проблема была у всех такая ,но тогда ее решили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Явотона
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 14, 2010 10:27:09   

    Нурас говорит:
    значит вы подали декларацию со знаком минус в строке превышения над начисленным


    Вот в том то и дело что сумма стоит без минуса

    например 3000 сумма НДС в зачёт

    по разноске стоит как 3000 к начислению

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    alperen говорит:
    Я сталкивался с такой проблемой ,но в 2009 году, написал в службу поддержки и они отрегулировали мою 300.Попробуйте обратиться.

    Добавлено спустя 51 секунду:

    По моему проблема была у всех такая ,но тогда ее решили.


    Служба поддержки sdms ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 14, 2010 11:00:02   

    Если у Вас действительно все правильно заполнено в декларации, то Вам лучше, написать письмо в налоговый комитет и приложить декларацию или самой сходить в в налоговый комитет, там наверняка есть служба поддержки и все вам исправят и будет как положено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alperen
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 14, 2010 14:16:15 Сообщить модератору   

    Явотона говорит:
    Служба поддержки sdms ?

    нет тогда была сгдс но проблему решила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz