Где в Форме 300 отражаются товары, приобретенные у нерезидента
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Сен 01, 2009 16:24:32
|
|
|
Жасмин говорит: |
скажите пожалуйста приобритенные от неризидента |
Приобретенные -Что?
От нерезидента в 8 приложение не заполняются, оно только для лиц состоящих на учете в РК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Сен 01, 2009 16:25:16
|
|
|
товары
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
приобретены товары с Беларусии для продажи /сельхоз техника/ уоплатили НДС по ГТД-ке
Добавлено спустя 44 секунды:
извените с Украины
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Сен 01, 2009 18:34:04
|
|
|
А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Сен 01, 2009 18:36:51
|
|
|
Салтанат говорит: |
приложение заполнять нужно 300.05 |
и оттуда автоматом в
Салтанат говорит: |
в 300.00.012 |
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
и в
Салтанат говорит: |
300.00.012 II указывать |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Сен 01, 2009 18:39:37
|
|
|
не поняла , у меня был ГТД на товар и проплата НДС , я заполнила 300,00,13 и все , правильно? а 300.05 не заполняла как поняла это же за услуги, да? аль нет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Сен 01, 2009 18:44:07
|
|
|
Cleaner если ГТД за услуги заполняется 300,05 не зависимо от оплаты , я это уточняю.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
там в 300,05 есть сторка оплочен ,если да то заполняем но только за услуги
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Сен 01, 2009 18:47:02
|
|
|
Елена Т. 300.05 там нужно указать облагаемый оборот, сумма НДС подлежащего уплате и сумма НДС уплаченного в бюджет? Это значит, прежде чем заполнить приложение мы должны была оплатить НДС, но нам были предоставлены услуги не на территории РК, мы только за эти услуги оплатили и все. Помогите разобраться я, что то запуталась.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Сен 01, 2009 19:00:00
|
|
|
Салтанат
Указываете только обороты в 300.05.001
Жасмин говорит: |
приобритенные товары и услуги без НДС в РК |
Включаются в стр.300.00.012 согласно правил заполнения 300 формы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Сен 01, 2009 19:00:40
|
|
|
ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Сен 01, 2009 19:05:08
|
|
|
Салтанат ваша организация зарегистрирована как резиден РК да, и это ваш доход, метод-пропорциональный,я думаю что все равно 300,05 заполняется.и НДС начисляется. если вы получили свид по НДС то не имеете право выдавать с/фактуру без НДС я исходя из этого так думаю
Добавлено спустя 51 секунду:
или как
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Сен 01, 2009 19:08:18
|
|
|
Цитата: |
1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А; |
Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Сен 01, 2009 20:28:03
|
|
|
Салтанат говорит: |
А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05? |
Салтанат прочтите еще сдесь, может тут что то для себя найдете
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Сен 02, 2009 10:09:53
|
|
|
Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.[/quote]
Я тоже так считаю. Но все равно есть сомнения, значит такие услуги вообще нигде не отражаются. Странно
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418[/quote]
Жасмин сасибо за ссылку, но не мы выписываем с-ф , а они.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Сен 02, 2009 10:25:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Салтанат говорит: |
значит такие услуги вообще нигде не отражаются |
Потому что декларация по НДС, а раз оборот не налогооблагаемый и к тому же в правилах нет более другой строки куда по правилам должна попасть эта сумма, то нигде не отражается.
Ведь декларация проверяется, делается камералка и идет сверка с налогоплательщиками, а тут обороты не на территории РК и тем более нерезиденты, НК нечего проверять и сверять в этой ситуации, проверят только при полной /комплексной проверке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Сен 02, 2009 10:31:52
|
|
|
Спасибо Елена Т
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А другие отчеты кроме НДС по этим услугам должны сдавать? Они ведь должны где то отразится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Сен 02, 2009 11:02:53
|
|
|
Посмотрите ст.192 по налогообложению КПН, если подпадаете то ст.194 и 195 и подать форму 101.04
100 форма по расходам на услуги, но сейчас новая форма и я ее еще не знаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Сен 02, 2009 11:24:25
|
|
|
Елена Т, я запуталась, помогите. А конвенция об избежание двойного налогообложения к этому не относиться услуги оказывала российская компания. Ст. 192 п.1, пп.1 написано, что доходы от реализации товаров, находящихся в РК, за ее пределы в рамках осуществ. внешторговой деятельности, может я не правильно поняла это значит, товары. которые оприходовали по импорту на основании ГТД тоже должны были сдать отчет по КПН я никогда не сдавала этот отчет и п1, пп. 16. это к нам относится или нет по нашим услугам помогите разобраться кошмар я ничего не поняла.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Сен 02, 2009 11:34:51
|
|
|
Салтанат говорит: |
Елена Т, я запуталась, помогите |
И я тоже, отвечаю то на услуги от нерезидента, то на товары.
Сообщ№23 ответ на вопрос про услуги нерезидента полученные за пределами РК.
По товарам - только ф.100.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Чт Сен 03, 2009 12:35:47
|
|
|
Салтанат говорит: |
ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги? |
именнно по этой статье обсуждала с налоговиками , если оказана услуга например:посреднические и тд тп на территории РК для неризидентов то облогается 12% а если оказана услуга неризитенду не на территории РК то закрываем только Актом а ДДС не начисляем,
пример: транспортные услуги
1 с США в Беларуссию -не облогается
2 с США в Казахстан -облогается
а в 300 форме не предусмотрено приложение , так что указываем только 300,00,01 и выделяем НДС а в приложении 8 вообще не показываем , так как она предусмотрена только для резидентов
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
300,05 том указаваем только услуги оказанные от неризидентов,
300,00,13 указываем поступление товаров по ГТД/не зависимо оплочен НДС или нет, так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение
получается все это будут доробатывать в обновлениях, я так думаю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Чт Сен 03, 2009 12:46:18
|
|
|
Жасмин говорит: |
так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение |
это вы про что написали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|