Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В форме 300.00 приложение 300.08 вносятся приобретенные товары без НДС?
    Приобретенные ОС в 1 кв 2010г. какой строке ф.300 отражаются?
    В приложении 100,01 отражаются все приобретенные мною услуги и материалы?
    В каком квартале указывать приобретенные товары (услуги) без НДС?
    как отразить в 1с 8 -2 услуги и товар...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Где в Форме 300 отражаются товары, приобретенные у нерезидента     
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Сен 01, 2009 16:17:32   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=359992#359992

    скажите пожалуйста приобритенные от неризидента сумма ставится в 300.00.13 а приложение например в 8 там не заполняется или где нить в другом месте...плиз Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Сен 01, 2009 16:24:32   

    Жасмин говорит:
    скажите пожалуйста приобритенные от неризидента

    Приобретенные -Что?
    От нерезидента в 8 приложение не заполняются, оно только для лиц состоящих на учете в РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Сен 01, 2009 16:25:16   

    товары

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    приобретены товары с Беларусии для продажи /сельхоз техника/ уоплатили НДС по ГТД-ке

    Добавлено спустя 44 секунды:

    извените с Украины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 01, 2009 16:38:34 Сказали Спасибо❤   

    Жасмин говорит:
    сумма ставится в 300.00.13

    Правильно. Приложений к этой строке в 300 форме нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Сен 01, 2009 16:40:15   

    тогда цифры отражаются только 300,00,13 и все. дась. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Сен 01, 2009 16:43:13   

    Дась Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Сен 01, 2009 18:34:04   

    А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Сен 01, 2009 18:36:51   

    Салтанат говорит:
    приложение заполнять нужно 300.05

    и оттуда автоматом в
    Салтанат говорит:
    в 300.00.012


    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    и в
    Салтанат говорит:
    300.00.012 II указывать


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Сен 01, 2009 18:39:37   

    не поняла , у меня был ГТД на товар и проплата НДС , я заполнила 300,00,13 и все , правильно? а 300.05 не заполняла как поняла это же за услуги, да? аль нет Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Сен 01, 2009 18:40:53   

    Жасмин говорит:
    300.05 не заполняла как поняла это же за услуги, да?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Сен 01, 2009 18:41:17 Сообщить модератору   

    Жасмин, читайте внимательно. Разбирается ситуация
    Салтанат говорит:
    с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Сен 01, 2009 18:44:07   

    Cleaner если ГТД за услуги заполняется 300,05 не зависимо от оплаты , я это уточняю.

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    там в 300,05 есть сторка оплочен ,если да то заполняем но только за услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Сен 01, 2009 18:47:02   

    Елена Т. 300.05 там нужно указать облагаемый оборот, сумма НДС подлежащего уплате и сумма НДС уплаченного в бюджет? Это значит, прежде чем заполнить приложение мы должны была оплатить НДС, но нам были предоставлены услуги не на территории РК, мы только за эти услуги оплатили и все. Помогите разобраться я, что то запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Сен 01, 2009 18:54:36   

    Елена Т. а приобритенные товары и услуги без НДС в РК нигде не заполняется да? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 01, 2009 19:00:00   

    Салтанат
    Указываете только обороты в 300.05.001
    Жасмин говорит:
    приобритенные товары и услуги без НДС в РК

    Включаются в стр.300.00.012 согласно правил заполнения 300 формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Сен 01, 2009 19:00:40   

    ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Сен 01, 2009 19:05:08   

    Салтанат ваша организация зарегистрирована как резиден РК да, и это ваш доход, метод-пропорциональный,я думаю что все равно 300,05 заполняется.и НДС начисляется. если вы получили свид по НДС то не имеете право выдавать с/фактуру без НДС я исходя из этого так думаю Rose

    Добавлено спустя 51 секунду:

    или как Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Сен 01, 2009 19:08:18   

    Цитата:
    1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;

    Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
    Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Сен 01, 2009 20:28:03   

    Салтанат говорит:
    А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05?

    Салтанат прочтите еще сдесь, может тут что то для себя найдете Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Сен 02, 2009 10:09:53   

    Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
    Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.[/quote]

    Я тоже так считаю. Но все равно есть сомнения, значит такие услуги вообще нигде не отражаются. Странно Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418[/quote]

    Жасмин сасибо за ссылку, но не мы выписываем с-ф , а они.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 02, 2009 10:25:50 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    значит такие услуги вообще нигде не отражаются

    Потому что декларация по НДС, а раз оборот не налогооблагаемый и к тому же в правилах нет более другой строки куда по правилам должна попасть эта сумма, то нигде не отражается.
    Ведь декларация проверяется, делается камералка и идет сверка с налогоплательщиками, а тут обороты не на территории РК и тем более нерезиденты, НК нечего проверять и сверять в этой ситуации, проверят только при полной /комплексной проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Сен 02, 2009 10:31:52   

    Спасибо Елена Т

    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

    А другие отчеты кроме НДС по этим услугам должны сдавать? Они ведь должны где то отразится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 02, 2009 11:02:53   

    Посмотрите ст.192 по налогообложению КПН, если подпадаете то ст.194 и 195 и подать форму 101.04
    100 форма по расходам на услуги, но сейчас новая форма и я ее еще не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Сен 02, 2009 11:24:25   

    Елена Т, я запуталась, помогите. А конвенция об избежание двойного налогообложения к этому не относиться услуги оказывала российская компания. Ст. 192 п.1, пп.1 написано, что доходы от реализации товаров, находящихся в РК, за ее пределы в рамках осуществ. внешторговой деятельности, может я не правильно поняла это значит, товары. которые оприходовали по импорту на основании ГТД тоже должны были сдать отчет по КПН Confused я никогда не сдавала этот отчет и п1, пп. 16. это к нам относится или нет по нашим услугам помогите разобраться кошмар я ничего не поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Сен 02, 2009 11:34:51   

    Салтанат говорит:
    Елена Т, я запуталась, помогите

    И я тоже, отвечаю то на услуги от нерезидента, то на товары.
    Сообщ№23 ответ на вопрос про услуги нерезидента полученные за пределами РК.
    По товарам - только ф.100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Сен 02, 2009 11:41:25   

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Сен 03, 2009 12:35:47   

    Салтанат говорит:
    ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги?

    именнно по этой статье обсуждала с налоговиками , если оказана услуга например:посреднические и тд тп на территории РК для неризидентов то облогается 12% а если оказана услуга неризитенду не на территории РК то закрываем только Актом а ДДС не начисляем,
    пример: транспортные услуги
    1 с США в Беларуссию -не облогается
    2 с США в Казахстан -облогается
    а в 300 форме не предусмотрено приложение , так что указываем только 300,00,01 и выделяем НДС а в приложении 8 вообще не показываем , так как она предусмотрена только для резидентов Confused

    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

    300,05 том указаваем только услуги оказанные от неризидентов,
    300,00,13 указываем поступление товаров по ГТД/не зависимо оплочен НДС или нет, так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение Razz
    получается все это будут доробатывать в обновлениях, я так думаю Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Сен 03, 2009 12:46:18   

    Жасмин говорит:
    так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение

    это вы про что написали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жасмин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Сен 03, 2009 12:48:12   

    я это Салтанат, у нее услуги как я поняла по ГТД и еще не оплочен НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz