Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Открытие производственных счетов
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Закрытие счетов производственного учета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие производственных счетов     
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 06, 2009 13:13:47 Сообщить модератору   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335286#335286
    Здравствуйте! Помогите с закрытием счетов, мало к сожалению приходиться работать с 900 сч.
    Наша фирма оказывает услуги, часть расходов относим на производ. счета Н-р 8110 3350
    3350 1010
    или 8110 1330 списали товар

    Как закрыть правильно 8110
    помогите пож-та
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 06, 2009 13:21:05 Сообщить модератору   

    MAIC говорит:
    Как закрыть правильно 8110

    закрытие производств. счета 8111
    8111-8113- зарплата
    8111-8114- Соц.отч.
    8111-8115 накладные расходы,
    8111-8112 списание сырья и мат.
    1320 8111- готовая продукция с производства на склад
    7010 1320 списана себестоимость при реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 06, 2009 13:30:22 Сказали Спасибо❤   

    Основной смысл закрытия производства таков:

    1) В дебете 8110 - в течении месяца собираются все затраты на производство (Кт1310 - сырье и материалы, Кт8410 - коммунальные услуги относящиеся к цехам и т.д.)
    2) В кредите 8110 - в течении месяца идет выпуск готовой продукции, т.е. Дт1320-Кт8110, по плановой себестоимости.
    3) В конце месяца скажем получился оборот дебетовый счета 8110 - 100000 тенге, а кредитовый оборот 8110 - 90000 тенге. В итоге нормальное сальдо - 10000 тенге.
    Чтобы закрыть счет 8110 за месяц (убрать сальдо) кредитовый оборот доводится до размера дебетового оборота - 100000 тенге. Проще говоря в конце месяца происходит корректировка себестоимости готовой продукции, выпущенной за месяц.

    Кстати, 1С пользуетесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 06, 2009 13:36:09   

    Raybek говорит:
    В итоге нормальное сальдо - 10000 тенге.

    Которое в конце периода переносится на счет 1340 "Незавершенное производство".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 06, 2009 13:44:47   

    Елена Т
    Не всегда по-моему. Если только есть остатки незавершенного производства. Например, при производстве хлебных изделий, остатков незавершенного производства практически не бывает. Соответственно все затрыты надо ложить на выпущенную продукцию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 06, 2009 13:46:30   

    Raybek говорит:
    Елена Т
    Не всегда по-моему.

    А как Вы баланс сделаете с остатками на сч.8100, только так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 06, 2009 13:49:23   

    Елена Т
    [url]А как Вы баланс сделаете с остатками на сч.8100, только так.[/url]
    Скорректирую себестоимость ранее выпущенной готовой продукции.

    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

    Например в 1С 8.1 в "Закрытие месяца" галочка "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".
    Раньше в семерке делали так - находили коээффициент = оборот дебетовый 900/ оборот кредитовый 900. Затем этот коэффициент перемножли на все суммы проводок: Дт221-Кт900, Дт801-Кт221 и т.д. В итоге все закрывалось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Авг 06, 2009 14:39:47 Сообщить модератору   

    Я примерно так и думаю, что если есть производ. счета, то должен быть выпуск готовой продукции, или незавершёнка, но у нас всё не как у людей,
    у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????
    Тогда производствен. счета будут закрываться.правильно ведь?????
    А у меня получаются проводки на закрытии 8110 1341 а как закрыть 1341????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 06, 2009 14:42:22   

    MAIC
    Какой 1С стоит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TAVA
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Авг 06, 2009 14:43:10 Сообщить модератору   

    Ну, а если у Вас услуги, то какие у Вас могут быть производственные счета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Авг 06, 2009 15:12:14 Сообщить модератору   

    Стоит 8-ка, я признаться не понимаю почему предыдущие бух-ра стали ставить на производ. счета наверно хотели себестоимость услуг подсчитать, вообще хочу в 2009 г всё на 7210 убрать как вы считаете, вообще мне хотелось бы оставить 8 раздел, как лучше незнаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TAVA
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Авг 06, 2009 15:16:05 Сообщить модератору   

    Ну если вы хотите, что бы учет велся по каждой услуги, то пожалуйста.Хотя заморочек будет много. Но советую все вести на 7210.7211.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 06, 2009 15:22:15   

    Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110.

    Также собираете производственные затраты на дебете 8110.

    В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

    Должно все закрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Авг 06, 2009 15:22:53 Сообщить модератору   

    Спасибо большое всем. Я так и сделаю на ( 7210,7211)
    А проводки по закрытию я распечатала, спасибо Христина Ивановна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Авг 06, 2009 15:23:42   

    MAIC
    MAIC говорит:
    вообще хочу в 2009 г всё на 7210 убрать как вы считаете,

    Предлагаю ,как вариант, использовать и сч.№ 7010,чтобы на сч.№7210 отражались только Административные расходы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Авг 06, 2009 15:29:33 Сообщить модератору   

    Например что можно отнести на 7010: н-р мы занимаемся рекламой я на 7010 отношу тех. обслуживание конструкций, ремонт тех же конструкций, правильно ли я понимаю????
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 06, 2009 15:32:21   

    MAIC

    1) Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110. Я думаю здесь "Счет списания услуг в табличной части" можно ставить счет 7010.

    2) Также собираете производственные затраты на дебете 8110 (обслуживание конструкций, ремонт тех же конструкций)

    3) В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

    В итоге - а) Должно все закрываться б) Посчитана себестоимость Ваших услуг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 06, 2009 15:38:51   

    Raybek говорит:
    при производстве хлебных изделий, остатков незавершенного производства практически не бывает. Соответственно все затрыты надо ложить на выпущенную продукцию.

    В этом случае да, а в остальных если списаны затраты частично или полностью а продукция еще не вышла то на незавершенку 1340.
    По услугам я использую счет 7110 "Расходы по реализации товаров, работ, услуг", проблем с ним нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 06, 2009 15:45:23   

    Елена Т
    Эх, Леночка! Нету у меня логически законченной теоретической схемы по производству - всё как-то лоскутками, лоскутками. Чувствую себя часто - идущим в потемках с маленькой парафинной свечкой. Ничего-ничего - щас плотно за это дело взялся - обложился всякими Друри и Ниддлзами!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Авг 06, 2009 16:05:24 Сообщить модератору   

    у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????

    Тогда у нас сбивается нумерация. Н-р сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???
    А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Авг 06, 2009 16:08:18   

    MAIC
    А кто сказал - что номера накладных и СФ должны совпадать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Авг 06, 2009 16:12:37 Сообщить модератору   

    MAIC говорит:
    у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????

    Тогда у нас сбивается нумерация. Н-р сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???
    А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341

    С ув.

    Все так сумбурно..
    А почему Вы решили, что Ваши услуги не просто услуги, а производственные услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Авг 06, 2009 16:22:48   

    MAIC говорит:
    сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???

    А и нет взаимосвязи нумерации актов и счет-фактур, если кроме актов выписываются накладные и пр.документы.
    MAIC говорит:
    А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341

    Надо было проанализировать почему и есть ли незавершенка фактически, раз нету то списать на 7010 или 7210 как себестоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MAIC
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Авг 06, 2009 17:00:24 Сообщить модератору   

    С ув.[/quote]
    Все так сумбурно..
    А почему Вы решили, что Ваши услуги не просто услуги, а производственные услуги?[/quote]

    Не я решила предыдущий бух-р часть расходов закрывалась на производ. счетах . в 2009г счёт 8110 переделываю на 7010 я считаю так правильнее.

    Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:

    Надо было проанализировать почему и есть ли незавершенка фактически, раз нету то списать на 7010 или 7210 как себестоимость.[/quote]

    Конечно я перерыла весь 2005,2006,2007,2008 года фактически конечно все услуги оказаны. закрывались счета 801 900 думаю что так тоже правильно. просто не вижу смысла в таком ведении.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гость Астаны
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Сен 28, 2009 18:22:49 Сообщить модератору   

    здравствуйте!Помогите у нас подхоз.Приплод телят,ягнят делали ручнымиоперациями.
    1.Дт 1320
    Кт 8310 бычок на 4180 тенге.
    2.Теперь у меня сч.8310 красн.сальдо.
    Наверное нужно еще проводку сделать
    У кого нибудь есть подхоз поделитесь.
    В прог.1 С 8 каким документом можно оприходовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Мар 08, 2010 20:06:50 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110.

    Также собираете производственные затраты на дебете 8110.

    В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

    Должно все закрываться.

    а если тоже самое но для 7,7:
    для реализации услуг есть документ "выполнение работ", правильно я понимаю что нужно еще делать документ "завершение работ"?
    Вот как закрыть в производстве мне понятно. А тут столкнулась с услугами по ремонту кровли. Бух. до меня зачем-то делила затраты на 7 и 8 разделы (причем совершенно не по принципу производственные или непроизводственные расходы). А я если честно 8 разделом никогда не пользовалась. Все проводила через 7211 и 7212:oops:
    Правильно ли я понимаю, что после закрытия периода суммы на счетах 8 раздела будут сидеть в том числе в расходах 7 раздела. Или я уже не в ту степь уехала? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Июл 23, 2010 00:17:23   

    Христина Ивановна говорит:
    MAIC говорит:
    Как закрыть правильно 8110

    закрытие производств. счета 8111
    8111-8113- зарплата
    8111-8114- Соц.отч.
    8111-8115 накладные расходы,
    8111-8112 списание сырья и мат.
    1320 8111- готовая продукция с производства на склад
    7010 1320 списана себестоимость при реализации.


    Господа, подскажите пож-та, я амортизацию ОС, непосредственно участв. в произв.процессе на 8116 поставила , закрытие месяца не проводит. При проведение в 1С 7.7 Производство- Выпуск гот.продукции не проводит, пишет: "Общая себестоимость выпущенной продукции" не установлена. Не пойму что что делать, подскажите профи? Sad Sad Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rashid
    Резидент Баланса
    Спасибки: +176 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Июл 23, 2010 09:35:54   

    попробуйте поставить на 8115 накладные расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Июл 27, 2010 00:04:46   

    А общую себестоимость как установить??? Я тут по интересующей меня теме посмотрела, нужно плановую себестоимость установить. Она приказом оформляется или какими то другими доками(в учетной политике)??? В 1С 7 где эта общая себ-ть указывается? Непонятно. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Июл 27, 2010 08:37:00 Сообщить модератору   

    Наталья
    вот темы, где это обсуждалось очень подробно
    http://balans.kz/topic11108.html
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=263986&sid=276ac45e9f5b88eb436ff0693539e377#263986
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=281393#281393
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=310887#310887

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz