Закрытие производственных счетов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Чт Авг 06, 2009 13:21:05
|
Сообщить модератору
|
|
MAIC говорит: |
Как закрыть правильно 8110 |
закрытие производств. счета 8111
8111-8113- зарплата
8111-8114- Соц.отч.
8111-8115 накладные расходы,
8111-8112 списание сырья и мат.
1320 8111- готовая продукция с производства на склад
7010 1320 списана себестоимость при реализации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Авг 06, 2009 13:30:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Основной смысл закрытия производства таков:
1) В дебете 8110 - в течении месяца собираются все затраты на производство (Кт1310 - сырье и материалы, Кт8410 - коммунальные услуги относящиеся к цехам и т.д.)
2) В кредите 8110 - в течении месяца идет выпуск готовой продукции, т.е. Дт1320-Кт8110, по плановой себестоимости.
3) В конце месяца скажем получился оборот дебетовый счета 8110 - 100000 тенге, а кредитовый оборот 8110 - 90000 тенге. В итоге нормальное сальдо - 10000 тенге.
Чтобы закрыть счет 8110 за месяц (убрать сальдо) кредитовый оборот доводится до размера дебетового оборота - 100000 тенге. Проще говоря в конце месяца происходит корректировка себестоимости готовой продукции, выпущенной за месяц.
Кстати, 1С пользуетесь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Авг 06, 2009 13:36:09
|
|
|
Raybek говорит: |
В итоге нормальное сальдо - 10000 тенге. |
Которое в конце периода переносится на счет 1340 "Незавершенное производство".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Авг 06, 2009 13:44:47
|
|
|
Елена Т
Не всегда по-моему. Если только есть остатки незавершенного производства. Например, при производстве хлебных изделий, остатков незавершенного производства практически не бывает. Соответственно все затрыты надо ложить на выпущенную продукцию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Авг 06, 2009 13:46:30
|
|
|
Raybek говорит: |
Елена Т
Не всегда по-моему. |
А как Вы баланс сделаете с остатками на сч.8100, только так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Авг 06, 2009 13:49:23
|
|
|
Елена Т
[url]А как Вы баланс сделаете с остатками на сч.8100, только так.[/url]
Скорректирую себестоимость ранее выпущенной готовой продукции.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Например в 1С 8.1 в "Закрытие месяца" галочка "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".
Раньше в семерке делали так - находили коээффициент = оборот дебетовый 900/ оборот кредитовый 900. Затем этот коэффициент перемножли на все суммы проводок: Дт221-Кт900, Дт801-Кт221 и т.д. В итоге все закрывалось.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Авг 06, 2009 14:39:47
|
Сообщить модератору
|
|
Я примерно так и думаю, что если есть производ. счета, то должен быть выпуск готовой продукции, или незавершёнка, но у нас всё не как у людей,
у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????
Тогда производствен. счета будут закрываться.правильно ведь?????
А у меня получаются проводки на закрытии 8110 1341 а как закрыть 1341????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Авг 06, 2009 15:12:14
|
Сообщить модератору
|
|
Стоит 8-ка, я признаться не понимаю почему предыдущие бух-ра стали ставить на производ. счета наверно хотели себестоимость услуг подсчитать, вообще хочу в 2009 г всё на 7210 убрать как вы считаете, вообще мне хотелось бы оставить 8 раздел, как лучше незнаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Авг 06, 2009 15:22:15
|
|
|
Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110.
Также собираете производственные затраты на дебете 8110.
В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".
Должно все закрываться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Авг 06, 2009 15:23:42
|
|
|
MAIC
MAIC говорит: |
вообще хочу в 2009 г всё на 7210 убрать как вы считаете, |
Предлагаю ,как вариант, использовать и сч.№ 7010,чтобы на сч.№7210 отражались только Административные расходы.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Авг 06, 2009 15:32:21
|
|
|
MAIC
1) Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110. Я думаю здесь "Счет списания услуг в табличной части" можно ставить счет 7010.
2) Также собираете производственные затраты на дебете 8110 (обслуживание конструкций, ремонт тех же конструкций)
3) В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".
В итоге - а) Должно все закрываться б) Посчитана себестоимость Ваших услуг
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Авг 06, 2009 15:38:51
|
|
|
Raybek говорит: |
при производстве хлебных изделий, остатков незавершенного производства практически не бывает. Соответственно все затрыты надо ложить на выпущенную продукцию. |
В этом случае да, а в остальных если списаны затраты частично или полностью а продукция еще не вышла то на незавершенку 1340.
По услугам я использую счет 7110 "Расходы по реализации товаров, работ, услуг", проблем с ним нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Чт Авг 06, 2009 15:45:23
|
|
|
Елена Т
Эх, Леночка! Нету у меня логически законченной теоретической схемы по производству - всё как-то лоскутками, лоскутками. Чувствую себя часто - идущим в потемках с маленькой парафинной свечкой. Ничего-ничего - щас плотно за это дело взялся - обложился всякими Друри и Ниддлзами!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Авг 06, 2009 16:05:24
|
Сообщить модератору
|
|
у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????
Тогда у нас сбивается нумерация. Н-р сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???
А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Авг 06, 2009 16:12:37
|
Сообщить модератору
|
|
MAIC говорит: |
у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????
Тогда у нас сбивается нумерация. Н-р сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???
А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341
С ув. |
Все так сумбурно..
А почему Вы решили, что Ваши услуги не просто услуги, а производственные услуги?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Чт Авг 06, 2009 16:22:48
|
|
|
MAIC говорит: |
сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть??? |
А и нет взаимосвязи нумерации актов и счет-фактур, если кроме актов выписываются накладные и пр.документы.
MAIC говорит: |
А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341 |
Надо было проанализировать почему и есть ли незавершенка фактически, раз нету то списать на 7010 или 7210 как себестоимость.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Авг 06, 2009 17:00:24
|
Сообщить модератору
|
|
С ув.[/quote]
Все так сумбурно..
А почему Вы решили, что Ваши услуги не просто услуги, а производственные услуги?[/quote]
Не я решила предыдущий бух-р часть расходов закрывалась на производ. счетах . в 2009г счёт 8110 переделываю на 7010 я считаю так правильнее.
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
Надо было проанализировать почему и есть ли незавершенка фактически, раз нету то списать на 7010 или 7210 как себестоимость.[/quote]
Конечно я перерыла весь 2005,2006,2007,2008 года фактически конечно все услуги оказаны. закрывались счета 801 900 думаю что так тоже правильно. просто не вижу смысла в таком ведении.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гость Астаны
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Пн Сен 28, 2009 18:22:49
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте!Помогите у нас подхоз.Приплод телят,ягнят делали ручнымиоперациями.
1.Дт 1320
Кт 8310 бычок на 4180 тенге.
2.Теперь у меня сч.8310 красн.сальдо.
Наверное нужно еще проводку сделать
У кого нибудь есть подхоз поделитесь.
В прог.1 С 8 каким документом можно оприходовать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пн Мар 08, 2010 20:06:50
|
Сообщить модератору
|
|
Raybek говорит: |
Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110.
Также собираете производственные затраты на дебете 8110.
В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".
Должно все закрываться. |
а если тоже самое но для 7,7:
для реализации услуг есть документ "выполнение работ", правильно я понимаю что нужно еще делать документ "завершение работ"?
Вот как закрыть в производстве мне понятно. А тут столкнулась с услугами по ремонту кровли. Бух. до меня зачем-то делила затраты на 7 и 8 разделы (причем совершенно не по принципу производственные или непроизводственные расходы). А я если честно 8 разделом никогда не пользовалась. Все проводила через 7211 и 7212:oops:
Правильно ли я понимаю, что после закрытия периода суммы на счетах 8 раздела будут сидеть в том числе в расходах 7 раздела. Или я уже не в ту степь уехала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пт Июл 23, 2010 00:17:23
|
|
|
Христина Ивановна говорит: |
MAIC говорит: |
Как закрыть правильно 8110 |
закрытие производств. счета 8111
8111-8113- зарплата
8111-8114- Соц.отч.
8111-8115 накладные расходы,
8111-8112 списание сырья и мат.
1320 8111- готовая продукция с производства на склад
7010 1320 списана себестоимость при реализации. |
Господа, подскажите пож-та, я амортизацию ОС, непосредственно участв. в произв.процессе на 8116 поставила , закрытие месяца не проводит. При проведение в 1С 7.7 Производство- Выпуск гот.продукции не проводит, пишет: "Общая себестоимость выпущенной продукции" не установлена. Не пойму что что делать, подскажите профи?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Вт Июл 27, 2010 00:04:46
|
|
|
А общую себестоимость как установить??? Я тут по интересующей меня теме посмотрела, нужно плановую себестоимость установить. Она приказом оформляется или какими то другими доками(в учетной политике)??? В 1С 7 где эта общая себ-ть указывается? Непонятно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|