Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сдавать декларацию 700.00 за...
    Нужно ли сдавать 210 форму в 2010 г., если не было объектов обложения ?
    Нужно ли сдавать заявление по ф.17, е...
    Обязательно ли вместе в с Ф.300 сдавать Ф.307
    Нужно ли сдавать расчет по налогу на ...
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Обязательно ли сдавать Ф.431 вместе с Ф.400, если не было объектов налогообложения     
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Вт Май 26, 2009 11:21:10   

    Бухгалтеренок говорит:
    то будет несдача еще и 400

    Вам же
    Котеночек говорит:
    Т.е. объектом является перечисленное в ст. 281. А если этого всего не было, то работает ст. 68 п 7, где расписаны ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для сдачи отчеты, а остальные, за НЕИМЕНИЕМ объектов обложения не сдаются.

    что Вы могли и не сдавать то форму если не было объектов налогообложения Smile Поэтому и говорю что попытаться отозвать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Вт Май 26, 2009 11:23:50   

    То есть получается, если я сдаю 400ф - пустографку , то обязательно должна сдавать и 431ф - пустографку?
    А еще я уже сдала 400ф за апрель 2009г. Могу же я отправить 431 за апрель до 15 июня? Не обязательно же сдавать её прям вместе с 400 (если я не успела тогда)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Вт Май 26, 2009 11:25:22   

    Елена Т
    тогда с начала года все надо отзывать Smile и в той же ст.68 п.8 написано "Приложения к декларациям, расчетам не представляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них."

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Лязи
    должны сдавать, хоть и пустографки. и за апрель сдать можете, главное успеть по срокам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Май 26, 2009 11:28:40   

    Бухгалтеренок говорит:
    тогда с начала года все надо отзывать

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Вт Май 26, 2009 11:30:22   

    Елена Т
    Так что вы скажете про ст.68 п.8 написано "Приложения к декларациям, расчетам не представляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них."?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Вт Май 26, 2009 11:44:01   

    Бухгалтеренок говорит:
    что вы скажете про ст.68 п.8

    И пункт 7 и пункт 8 говорит что Вы могли и не сдавать как расчет так и декларацию.
    Но Вы сейчас возмите на вооружение против НК именно
    Бухгалтеренок говорит:
    ст.68 п.8 написано "Приложения к декларациям, расчетам не представляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них

    Напишите письмо в НК что несогласны с адм.санкцией с указанием данной статьи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Вт Май 26, 2009 11:48:08   

    Елена Т
    п.7 говорит, если нет объекта, а п.8 если нет данных. выходит, что если бы я не стояла на регистрационном учете, то согласно п.7 я не должна была бы отчитываться по данным формам. а согласно п.8 я могу не сдавать приложения к декларации и расчетам, так как нет данных. но на учете я стояла, так что отчитываться обязана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Вт Май 26, 2009 11:50:45 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок говорит:
    выходит и объекта нет, но мы стояли на регистрационном учете


    Если вы стояли на регистрационном учете, то значит у вас была акцизная карта (это на примере оптовой торговли ГСМ), акцизная карта выдается только если у вас есть собственные или арендованные емкости для хранения этого самого объекта налогообложения. Без договора аренды или документов, устанавливающих право собственности на какую-нибудь скромную нефтебазу акцизная карта не выдается и на рег.учет компания не ставится. С января 2009 г. 400 форма сдается по месту основной регистрации налогоплательщика, причем во избежание задвоения начисленных сумм, приложения не заполняются. Форма 431 сдается по месту регистрации объектов, связанных с налогообложением, т.е. в тот НК где вам выдали акцизную карту.
    Отчеты, даже пустографки сдаются с даты выдачи акцизной карты до снятия с рег.учета. На мой взгляд, просто нужно сдать ф.431 за янв.-апр. (дату составления отчетности не забудьте указать правильно) и, если что, напирать в НК на крайнее несовершенство их информационной системы, которая "в упор не видит" так вовремя и удачно сданные формы Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Вт Май 26, 2009 11:59:03   

    Rada
    с учета нас уже сняли и карту сдала уже. ездила чтобы уточнить кое-какие моменты, там-то и узнала, что предыдущий бухгалтер не отчитывался по этой форме. они даже не знают отправлено ли мне извещение, бегаю с первого на пятый этаж и обратно по 10 раз. так еще заявили, что 400 с марта прошлого года не сдавалась! сегодня буду разбираться Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Май 26, 2009 12:02:42   

    Бухгалтеренок говорит:
    с учета нас уже сняли и карту сдала уже

    Пишите конкретнее, с какого числа месяца года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Вт Май 26, 2009 12:15:16   

    Елена Т
    с 12 мая 2009 года нас сняли с учета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Вт Май 26, 2009 12:18:51   

    Rada говорит:
    Отчеты, даже пустографки сдаются с даты выдачи акцизной карты до снятия с рег.учета. На мой взгляд, просто нужно сдать ф.431 за янв.-апр.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Вт Май 26, 2009 12:23:26   

    Елена Т
    ну так я просто и сдам, с опозданием и протоколом :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Вт Май 26, 2009 12:27:29   

    Rada практик в этом деле.
    Знаете, я ведь с акцизами не сталкивалась и советовала Вам исходя из норм кодекса
    Елена Т говорит:
    Но Вы сейчас возмите на вооружение против НК именно
    Бухгалтеренок говорит:
    ст.68 п.8 написано "Приложения к декларациям, расчетам не представляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них

    Напишите письмо в НК что несогласны с адм.санкцией с указанием данной статьи.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Вт Май 26, 2009 12:35:19   

    Елена Т
    я не могу на нее сослаться, т.к. расчет не является приложением к декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Вт Май 26, 2009 14:33:16 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок говорит:
    ну так я просто и сдам, с опозданием и протоколом

    Судя по всему, от протокола по ст. 206 КоАП РК вам не отвертеться.
    Но сначала проверьте выписку, действительно ли не сдавались 400-е формы с марта 2008? Свяжитесь как-нибудь с бывшим бухгалтером, поищите, может быть остались уведомления в бумажном виде или сохранены у нее на компе. Но если налоговики правы, то вам все равно нужно будет сдать ф. 400 за период с марта по декабрь 2008, и ф.400 + ф. 431 за период с января по апрель 2009, т.к. наложение и даже уплата адм.штрафов не влечет за собой освобождения от сдачи налоговой отчетности.
    А потом можно предоставить в НК объяснительную с приложением уведомлений о сдаче отчетности, в которой оч.убедительно просить не применять штрафные санкции, напирать на ст.67 КоАП (впервые, добровольное возмещение причиненного ущерба - показываем уведы.), на ст. 68 КоАП (при малозначительности вреда, а в вашем случае - нулезначительность, т.е. санкция по 206-ой оч.значительно превышает размер причиненного вреда).
    Далее все зависит от "нормальности" налоговиков, хотя, судя по всему, у них сейчас негласное распоряжение изо всех сил пополнять бюджет штрафами, налоги-то сократили... Но все-таки желаю удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Вт Май 26, 2009 14:36:44   

    Rada
    мы на учете стояли, но реализацию не осуществляли, поэтому и сдавали нули. 400 все сданы, поеду разбираться с налоговой по этому вопросу, а вот 431 не сдавали, из-за нее как раз все проблемы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Вт Май 26, 2009 16:44:54   

    Rada
    Была в налоговой по поводу ф.400, сказали, что видите ли не заполнено 5 приложение, с него ложится начисление. Я объясняю, что отчеты нулевые, а мне говорят- сдавайте допы с приложениями. что за глупости вообще???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Вт Май 26, 2009 17:05:10   

    Бухгалтеренок
    вот здесь вам и пригодится
    Цитата:
    ст.68 п.8 написано "Приложения к декларациям, расчетам не представляются при отсутствии данных, подлежащих отражению в них


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Вт Май 26, 2009 17:07:19   

    DreamDi
    и я о том же. у меня всегда только один вопрос- они знают зачем там работают? и вообще сами кодекс читают? я спрашиваю, а мне отвечают "ну наверно"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Вт Май 26, 2009 17:15:40   

    если у вас есть официальное уведомление, то и отвечайте на него официально, со ссылкой на статьи. если все голословно - и не тратьте нервы зря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Вт Май 26, 2009 17:23:43   

    DreamDi
    мне сказали нет 400, пошла разбираться. говорят надо было с приложениями сдавать, начисление по ним ложится. какое может быть начисление, если оно нулевое?! теперь я не пойму чего там нет форм или начислений. что-то у них там ошибка разноски что ли... вопросы задаю, они - не знаю, ну наверно... номер отдела консультаций не подскажите случайно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Вт Май 26, 2009 17:31:23   

    Бухгалтеренок говорит:
    теперь я не пойму чего там нет форм или начислений

    надо точно разобраться.
    показать уведомления, что 400 отправлялась всегда и вовремя. если сами формы есть, пусть голову не морочат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Вт Май 26, 2009 17:33:28 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок говорит:
    мне говорят- сдавайте допы с приложениями


    На все их "говорят", требуйте запрос, либо уведомление в письменном виде. Как только получите, что очень вряд ли, сразу же отнесите свой мотивированный ответ: "на основании... приложения к декларациям не предоставляются..." и т.д. Да или распечатайте им эти приложения, ведь форма-то уходила с приложениями, удалить их никак из системы невозможно. Вот вам наши пустографки со всеми приложениями, а вот уведомления к ним.
    Это вы просто попали под раздачу. Астана провела какой-то умный анализ с использованием "нестандартного режима модуля МиА", а проще говоря сравнили Декларант и 400 форму. В 400-ой многие не заполняли графу объемы подакцизного продукта реализованного оптом, т.к. так все равно ставка 0, к уплате 0. Но все равно пришло распоряжение во все нижние НК разъяснение провести и порядок навести. Ну, а нижние поняли кто во что горазд. Так вот, допы с приложениями сдают только те, у кого выявлена разница в объемах реализации между Декларантом и 400-ой формой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Вт Май 26, 2009 17:35:10   

    DreamDi
    звонила в отдел консультации, они не знают. и кого они собрались консультировать???? она завтра просила перезвонить, она узнает. в общем я теперь живу в налоговой. завтра буду звонить, поеду потом опять. кроме мата, слов нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Вт Май 26, 2009 17:37:07   

    Бухгалтеренок говорит:
    они - не знаю, ну наверно...

    а вы сразу говорите, что такой ответ вас не устраивает, пусть конкретно говорят в чем проблема, или отстанут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Вт Май 26, 2009 17:37:46   

    Rada говорит:
    На все их "говорят", требуйте запрос, либо уведомление в письменном виде.

    Конечно, они Вас так и будут посылать туда-назад. Для чего Вам нужен НК сейчас- Вам нужен акт сверки, справка или что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Вт Май 26, 2009 17:38:34   

    DreamDi
    и с 431 проблемы тоже. протокол хотят. согласно админ. кодекса ст. 68 они вообще могут ограничиться устным замечанием. ведь там везде нули!!!

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Елена Т
    нас сняли с учета. теперь снимаемся "нормально". выясняется то одно, то другое. заколебали уже. с 431 проблем мало, так теперь с 400 мозги парят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Вт Май 26, 2009 17:41:12   

    Вы вот писали выше, что
    Бухгалтеренок говорит:
    В налоговой сказали, что вместе с ф.400 сдается ф.431.

    вам именно сказали?
    т.е. никаких офиц.уведомлений не было?

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Бухгалтеренок говорит:
    согласно админ. кодекса ст. 68 они вообще могут ограничиться устным замечанием. ведь там везде нули!!!

    ну это на усмотрение НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Вт Май 26, 2009 17:44:06   

    DreamDi
    сказали, но ведь это прописано в кодексе "вместе с декларацией предоставляется расчет". и теперь, хоть он и нулевой, но сдаваться должен был.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    DreamDi говорит:

    ну это на усмотрение НК


    это понятно. может мне тоже протокол составить на все их "не знаю" и "ну наверно"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Май 26, 2009 17:55:54   

    ну в принципе, если не было уведомления об устранении нарушений, то вы как бы являетесь сами с повинной, что является смягчающим обстоятельством.
    а на счет ф.400 - если не пишут официально, пусть тогда хоть конкретно скажут, что их там не устраивает. вы пока соберите уведомления, что формы предоставлены в срок.
    удачи Вам!

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    а если и не пишут, и ничего конкретно сказать не могут - к начальнику отдела и выше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вт Май 26, 2009 18:01:03   

    DreamDi
    уже ходила сегодня с уведомлениями, притащила все, начиная 2007 года. им нужно 5 приложение. завтра иду в отдел консультаций и разговариваю с ними, пусть объясняют, что им не нравится. повинная не совсем получается, все таки мне сказали об этом в налоговой, но когда!!!! если бы я сама не стала узнавать порядок снятия, то и не знали бы. ни уведомлений, ничего не присылали. я у них по этому поводу спросила, мне лишб сказали, что это не их обязанность высылать уведомления

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Май 26, 2009 18:06:27   

    Бухгалтеренок говорит:
    завтра иду в отдел консультаций и разговариваю с ними

    Этот отдел никак не связан с теми налоговиками которые требуют у Вас 431 форму, они пошлют Вас опять "на небо за звездочкой".
    Только поход
    DreamDi говорит:
    к начальнику отдела и выше

    может решить Вашу ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вт Май 26, 2009 18:09:17   

    Елена Т
    она сказала, что узнает у инспектора. а к ней пойду, так как это отдел консультаций. пусть консультируют! или для чего они там сидят? и к инспектору пойду. ко всем пойду. можно подумать, что мне больше заняться нечем, как к ним постоянно ездить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ACveta
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Ср Май 27, 2009 15:18:48 Сообщить модератору   

    Можно вопрос:
    Я устраиваюсь на работу в филиал ТОО - розничная реализ.ГСМ - АЗСки.
    В 2009 году я должна предоставлять 400 ФНО, или только 431?
    в тех годах мы предоставляли только 431.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #86 Ср Июн 03, 2009 11:28:33 Сообщить модератору   

    и тема как-то незакончена, не пришли к общему выводу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Ср Июн 03, 2009 20:04:39   

    Нерезидент Баланса
    сдача расчетов обязательна. если не сдали, то делайте это быстрее, пока счета не арестовали. потом еще и штраф платить придется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IKO
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Пн Июн 08, 2009 18:33:03   

    Подскажите пожалуйста,а если у меня продажа нефтепродуктов оптом,никаких АЗС,ничего не имеем,все равно буду сдавать 431? и вот еще вопрос? а куда я буду ставить объем проданных нефтепродуктов в 400,00 или 431? Спасибо за ответ!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Пн Июн 08, 2009 18:37:55   

    IKO
    даже если нет азс, структурных подразделений и пр., все равно сдаете ф.431. по ней ложится начисление налога на лицевой счет. а объем проданных нефтепродуктов указывается и там и там. по ф. 400 начисление не ложится. а лучше всего позвоните в налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Июн 09, 2009 13:28:58   

    Бухгалтеренок говорит:
    Rada
    Была в налоговой по поводу ф.400, сказали, что видите ли не заполнено 5 приложение, с него ложится начисление. Я объясняю, что отчеты нулевые, а мне говорят- сдавайте допы с приложениями. что за глупости вообще???

    Опять в налоговой всех путают. я заполняю приложение и с цифрами к начислению, но на лицевой счет ничего не садится с 400 формы.
    С ума сойти, полгода разбирается народ "надо- не надо"
    Surprised
    Интересно штрафовать будут или учтут что сами до сих пор не разобрались.
    Неужели так трудно один раз и конкретно проинформировать всех своих подчиненных??
    Мне дали письменный ответ, что надо сдавать 431ф, даже если нет структ. и все в одном районе.
    Правда писали 2 месяца с момента запроса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Июн 09, 2009 13:36:15   

    katerina099
    начисление с приложений ложилось до 31.12.08 года, видите ли. а в этом году начисление берется из ф.431, поэтому все и должны её сдавать. а вообще они сами не знают кодекса, и не отличают общих правил от своих внутренних

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Июн 09, 2009 13:40:18   

    А теперь, подскажите мне пожалуйста, уважаемые коллеги.
    Добавилась еще одна фирма, регистрация фирмы в одном районе, "акцизка" в другом.
    По месту основной регистрации я сдаю только 400ф, а по месту регистации "Акцизки" только 431 ?
    Правильно я думаю? И то, и другое, и туда и туда сдавать не надо?????

    Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:

    Бухгалтеренок, я раза 3 ходила в налоговую, до начальства дошла, мне устно каждый раз отвечали "НЕ НАДО". Я то отправлю, то доп. с минусами следом. Потому что еще и утверждали, что это проблемы с программой, поэтому по 400 нет начисления, а когда сядет у меня будут двойные суммы. Потом на всякий случай нулевки 431 отправляла.
    ВОТ ТАКИЕ МЫ ГРАМОТНЫЕ!!!! Пока письменно не запросила. К апрелю получила ответ.
    А теперь вот за январь получилось на 5 дней по срокам опоздала, но их устные ответы к сожалению пришить некуда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Пт Июн 12, 2009 20:35:44   

    Еще вопрос к знатокам.
    В налоговой сегодня не ответили.
    Sad
    В 431 форме на 1-ой странице указываем код НК где получали "акцизку". Это понятно.
    А на последней странице, в 2-х местах, в инструкции звучит так: "код налогового органа по месту нахождения налогоплательщика, утвержденный уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и др. обяз. плат." Можно было бы и проще написать.
    Т.е. это код по месту основной регистрации фирмы или как? Или где "Акцизка"?
    В налоговой сказали ответят в понедельник, проконсультируются.

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Описание "кодов" на 1-ой и последней страницы разное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Пт Июн 12, 2009 21:08:55 Сообщить модератору   

    Тетя Катя, я не сильна в акцизах, но исходя из

    пп.4 п.7 ст.560
    Цитата:
    местом нахождения юридического лица-резидента, его структурного подразделения, структурного подразделения юридического лица-нерезидента - место нахождения его постоянно действующего органа, указываемое в учредительных документах или свидетельстве об учетной регистрации структурного подразделения;
    ,
    пп.43 п.1 ст.12
    Цитата:
    уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет

    и пп.1 п.1 ст.18
    Цитата:
    1. Задачами органов налоговой службы являются:
    1) обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет


    Делаю вывод, что это код НУ по месту регистрации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Пт Июн 12, 2009 21:12:19   

    *САМ* говорит:
    Тетя Катя

    Моя тоже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Пт Июн 12, 2009 22:15:04   

    Понятно, Рабиям.
    Но регистрация по месту деятельности тоже проводится уполномоченным органом, осуществляющим.....
    И выдается св-во плательщика акциза (косвенного налога), только уже по месту деятельности. Вроде те же понятия.
    Смущает слово "нахождения".
    Где мы находимся-то?

    Compas говорит:
    Моя тоже?


    И ваша тоже.

    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

    *САМ* говорит:
    место нахождения его постоянно действующего органа, указываемое в учредительных документах или свидетельстве


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Вт Сен 15, 2009 17:42:07   

    Добавилась еще одна фирма, регистрация фирмы в одном районе, "акцизка" в другом.
    По месту основной регистрации я сдаю только 400ф, а по месту регистации "Акцизки" только 431 ?
    Правильно я думаю? И то, и другое, и туда и туда сдавать не надо?????

    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

    Скажите пожалуйста!!! Прочитала тему от начала до конца, и поняла, что 431 - сдаем в НК по месту осущ.деятельности, а 400 в НК по месту регистрации. Или все же отправить оба отчета в каждый НК, на всякий случай? И потом все цифры по тонажу и сумме начисленного акциза указываем в обеих формах? Просто у меня два разных НК, и боюсь, что после сдачи 400ф с цифрами у меня там может сесть начисления, а плачу-то я в другой НК.

    Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:

    А еще в 431ф на последней странице есть две графы - для кода НК. Как я поняла - в первой ставим код НК по основному месту регистрации, а во второй графе - по месту осуществления деятельности? Я правильно поняла? Ответь пожалуйста, кто сдает постоянно эти отчеты!!!! Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Вт Сен 15, 2009 18:58:46 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    По месту основной регистрации я сдаю только 400ф, а по месту регистации "Акцизки" только 431

    да, начисление ляжет по 431 форме.
    Лязи говорит:
    Или все же отправить оба отчета в каждый НК, на всякий случай?

    не надо
    Лязи говорит:
    есть две графы - для кода НК

    посмотрел страницу 5 формы 431.00, второй код НК, нужно ставить в случае наличия структурного подразделения занимающегося реализацией подакцизной продукции и это не ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Umir76
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Пн Ноя 23, 2009 14:07:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! Скажите пожалуйста, нужно сдать формы 400.00 и 431.00 за июнь-сентябрь2009г. на комиссию. Ни в КН, ни в СОНО этих форм не нашла. Можно сдать через ЭФНО? Уведомления будут действительны? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz