Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если вовремя не сдана форма ДЕКЛАРАНТ, чем это грозит?
    Встали на учет по НДС среди квартала.
    Если не встали на учет по НДС, что за это будет?
    Как занести в программу СФ с НДС от 2...
    На учет по НДС встали с 1.02.10, а в ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не встали вовремя на учет по НДС - чем это грозит     
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Апр 09, 2009 16:47:42 Сообщить модератору   

    Помогите, я сам не бухгалтер, не знаю к кому обратиться. ТОО по упращенке превысило оборот по реализации примерно в сентябре-октябре 2008 года, работал без НДС, сдавал только 910 и 201 форму, превышение обнаружил только в апреле 2009г, даже не знал про оборот по НДС (люди подсказали). Мои дальнейшие действия и что мне грозит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лия
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Апр 09, 2009 17:26:03 Сообщить модератору   

    Здраствуйте,помогите пожалуйста,у нас такая ситуация: свидетельство по НДС получили 01.12.08 г.сдали отчет за 4 квартал 2008 г.Правомерно ли с нашей стороны,или нужно было указать декабрь месяц,если это так,то как сейчас нам быть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 09, 2009 17:30:27   

    Лия
    Все нормально. Незачем переживать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 09, 2009 18:03:12   

    Marat77
    Marat77
    Кодекс Республики Казахстан от 30.01.2001 N 155-2
    "Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях"
    Статья 205. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе
    3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, -
    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.
    Marat77 говорит:
    даже не знал про оборот по НДС (люди подсказали)
    Надо, чтоб грамотный бухгалтер посмотрел Ваш оборот и соотнес его с п.1 и п.3 статьи 208 Налогового кодекса 2008 г. (т.к. предполагаемое нарушение у Вас произошло в 2008 г.) А в Кодексе 2009 условия постановки на учет по НДС очень поменялись

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Апр 10, 2009 13:02:20 Сообщить модератору   

    Получается сейчас я должен сдать 300 форму за 3 и 4 квартал 2008 года, уплатить налог, а 910 форме за 3 и 4 квартал 2008 г. нужно ли на сумму НДС к уплате уменьшать доход (т.е. сдавать дополнительные формы). Я запутался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 10, 2009 13:21:42   

    Marat77
    Прежде, чем сдавать 300 форму за 3 и 4 кв. Вам нужно встать на учет по НДС. Вот с какого числа Вас поставят на учет, с того и будете сдавать отчеты и корректировки. Вам, я думаю, надо начать с постановки на учет в НК, а дальше Вам "товарищи " из НК подскажут последовательность Ваших действий

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Апр 10, 2009 17:41:32 Сообщить модератору   

    А насчет штрафа, получается я заплачу только 15МРП и ВСЕ!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Апр 10, 2009 17:56:02   

    Marat77
    Скорее всего Вам доначислят НДС за тот период, с которого Вы должны были встать на учет, но не встали и его Вам надо будет заплатить. Но здесь я не могу утверждать уверенно, потому как просто не сталкивалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_Sanur
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 10, 2009 18:04:58   

    Marat77
    Да, лично вы, как должностное лицо, заплатите только 15МРП и ВСЕ!!!!
    А вот ваше ТОО заплатит 15 процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.
    Те есть, 15 процентов от всего оборота за период ноябрь 2008-апрель 2009, если вы превысили оборот в сентябре, либо за период декабрь 2008-апрель 2009, если вы превысили оборот в октябре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Апр 10, 2009 18:13:17 Сообщить модератору   

    А как в административном кодексе что субъекты среднего бизнеса 15 МРП? а где можно насчет 15% посмотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_Sanur
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 10, 2009 18:17:08   

    3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость -
    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.

    для юридических лиц расчет ведется в %, а не в МРП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Апр 10, 2009 18:25:54 Сообщить модератору   

    А как же тогда
    "Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях"
    Статья 205. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе
    3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, -
    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Апр 10, 2009 18:33:45 Сообщить модератору   

    Все я понял, а облагаемый оборот с ноября по апрель это мой доход за этот период Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 10, 2009 18:41:31 Сообщить модератору   

    Уплатить штраф 2.000.000тенге+примерно 800.000 НДС +15МРП= Я РАЗОРЕН! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_Sanur
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Апр 10, 2009 18:43:03   

    3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость -
    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.

    для юридических лиц расчет ведется в %, а не в МРП

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    с этим уже ничего не поделаешь

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    одно только может тебя утешить - донаыислять НДС за этот период не будут, только штраф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 10, 2009 18:49:19 Сообщить модератору   

    А как это доначислять НДС не будут

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali_Sanur
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Апр 10, 2009 18:59:24   

    во-первых, о доначислении нигде нет речи - ни в Налоговом кодекск, ни Административным. Во-вторых, НДС могут доначислить только с момента когда ты станешь плательщиком такового

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marat77
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Апр 10, 2009 19:20:05 Сообщить модератору   

    То есть я налог 800.000 тенге совсем платить не буду, только штраф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Апр 10, 2009 22:47:25 Сообщить модератору   

    Marat77 говорит:
    ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!

    В дальнейшем не экономить на бухгалтере. Увы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Апр 11, 2009 13:25:27 Сообщить модератору   

    в декабре 2006г. у меня оборот составил 14млн., а на учет встали только в декабре 2007г. как правильно считать превышение с декабря 2006г. или с января 2007г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Сб Апр 11, 2009 13:41:40 Сказали Спасибо❤   

    анита цой говорит:
    в декабре 2006г. у меня оборот составил 14млн

    За 12 месяцев, с учетом декабря? Если так, то считаете обороты янв-нояб2007г, 15% от суммы штраф на ТОО и 15МРП на должн.лицо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Апр 11, 2009 16:24:13 Сообщить модератору   

    да, в декабре оборот составил 14 800 000тг. В марте я уже превысила планку ( 15000*1092МРП=16 380 000тг.), но по незнанию я обнаружила это только в ноябре 2007г., встала на учет в декабре 2007г. как исправить? или ждать проверку и платить штраф? 15% только на юридическое, а на должностное?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Сб Апр 11, 2009 16:29:34 Сообщить модератору   

    На должностное 15МРП

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Выше же Елена Т написала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Апр 11, 2009 16:34:48 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Elis


    спс!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz