Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Перенос остатков из Бухгалтерии для К...
    1С 8.Х Бухгалтерия для Казахстана: ОС и НМА
    Как правильно учитывать ИП в 1С 8.3: Бухгалтерия для Казахстана ред. 3.0?
    Рабочая дата в 1с Бухгалтерия Казахстана 3.0
    Обновление Бухгалтерия для Казахстана редакция 2.0
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос остатков из Бухгалтерия для Казахстана 7.7 в бухгалтерия для Казахстана 8.1     
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 31, 2009 14:19:56 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мне нужно перенести остатки по счетам из "Бухгалтерия для Казахстана 7.7, релиз 259" в "Бухгалтерия для Казахстана 8.1, релиз 7.12". Проблема такая:в 7.7 в плане счетов есть такие счета как, ОБ - Оборот товаров и услуг с НДС к возмещению; ОР-Оборот по реализации ТМЦ с НДС;ПНЦ1 Сумма начисленного на ФОТ социального налога за работника и т д, и на этих счетах имеются остаки. В плане счетов 8.1 нет таких счетов. Подскажите пожалуйста на какие счета в 8.1 нужно перенести остатки с этих счетов. Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 31, 2009 15:25:13 Сообщить модератору   

    Остатки по этим счетам не нужны - в 7.7 использовалась информация об их оборотах.
    Если Вы переходите с первого января, то их можно не переносить совсем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Янв 31, 2009 16:35:52 Сообщить модератору   

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Фев 01, 2009 19:17:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте форумчане! У меня снова появился вопрос, надеюсь, вы мне поможете на него найти ответ!
    После переноса остатков из «Бухгалтерия для Казахстана 7.7, релиз 259» в «Бухгалтерия для Казахстана 8.1, релиз 7.12» для сравнения формируешь оборотно-сальдовые ведомости. В 7-ке итоговая сумма равна 2 698 354,02, а в 8-ке итоговая сумма равна 2 000 000,02. После более детального сравнения счетов 7-ки и 8-ки обнаружила следующее: в 7-ке счет 1200 является Активно/Пассивным и все остатки заносятся в кредитовую часть, а в 8-ке счет 1200 является активными и остатки заносятся в дебетовую часть. После переноса общий остаток по счету 1200 в 8-ке занесся в дебетовую часть с минусом. Хочу узнать правильно ли это??? При переносе использовала стандартную обработку из папки «Convert 25». На вспомогательном счете 000 остатков нет. По остальным счетам тоже все ровно, только вот со счетом 1200 у меня непонятки. Поэтому и сумма в оборотно-сальдовой не сходится. Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Фев 01, 2009 19:26:25   

    kovsvanat говорит:
    7-ке счет 1200 является Активно/Пассивным

    kovsvanat говорит:
    а в 8-ке счет 1200 является активными

    В 7.7 в группе 1200 лишь один счет активно-пассивный. Остальные активные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Фев 01, 2009 20:06:36 Сообщить модератору   

    Тогда почему ж у меня итоговая сумма в дебет попала?Понять никак не могу? Только что глянула в документе "Операция (налоговый и бухгалтерский учет)" разнесено все как нада. Ума не приложу!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Без кризиса
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Фев 01, 2009 20:09:32 Сообщить модератору   

    kovsvanat говорит:
    счет 1200

    1200 - это вообще не счет, а ГРУППА счетов. Конкретно с каким счетом "непонятки"?
    Лезьте внутрь группы - смотрите остатки по счетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvant
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Фев 01, 2009 20:23:25 Сообщить модератору   

    в семерке, при формировании оборотки (сталю галки: данные по подразделам; развернутое сальдо), формируется отчет ПО ГРУППАМ счетов. по группе 1200 сальдо на конец в кредите. затем посмотрела отчетом "ведомость по счету" счета 1210 и 1251, все остатки в дебете, как они потом в кредит попадают? А в 8-ке сумма погруппе 1200 в дебете с минусом!
    Может я чего то не допонимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вс Фев 01, 2009 20:29:00   

    Выложите развернутую оборотку в екселе. Наименование предприятия можете стереть.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    И попробуйте тестирование и исправление, но перед этим заархивируйтесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Фев 01, 2009 20:42:35 Сообщить модератору   

    Оборотки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вс Фев 01, 2009 20:47:58   

    Раскройте мне 1200 счет группу в 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вс Фев 01, 2009 20:48:12 Сообщить модератору   

    развернутые оборотки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вс Фев 01, 2009 21:04:20   

    Ну так активные счета 1200 группы, у Вас с минусом в дебете. А теперь давайте порассуждаем почему у нас 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работнико -8493667,81 и 1251 Краткосрочная задолженность подотчетных лиц -8493667,81

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вс Фев 01, 2009 21:20:21 Сообщить модератору   

    Спасибо,javascript:emoticon('Rose') что откликнулись на мой вопрос, я завтра у бухгалтера выясню, почему такая задолжнось. Можно я завтра с вами продолжу беседу? javascript:emoticon('Embarassed')

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Фев 01, 2009 21:21:37   

    kovsvanat продолжите только войдите под своим логином.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kovsvanat
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вс Фев 01, 2009 21:22:44 Сообщить модератору   

    Хорошо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz