Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
    Авансовые платежи и С 8,1
    100.21.008 B Авансовые платежи
    авансовые платежи по КПН и ф.100
    100.21.008 Авансовые платежи
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Авансовые платежи по КПН     
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 16, 2008 11:12:22   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678344#678344
    Здравствуйте подскажите по авансовым платежам по КПН

    По итогам 2007 года сдана декларация КПН - 16053
    с чистого дохода - 5618 тенге, итого в уведомлении-подтверждении -21671 тенге на код 101102
    Авансовые платежи за 2007 год 33000 тенге
    Сейчас получаем выписку где по коду 101102 переплата, а по коду 101108 недоимка 5618 тенге+пеня

    Авансовые до сдачи показали 8250 тенге, а теперь после сдачи мы должны показать не меньше 33 000 тенге, верно? А потом в течении года уже корректировать в сторону увеличения или уменьшения, так что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пн Авг 04, 2008 18:52:41 Сообщить модератору   

    И мне пжл подскажите, ТОО создано в феврале, движений никаких, а кпн оплачивает, сдали ф 101.04. теперь, могу я сдать 101.02 чтобы заминусовать эти платежи? или мне нужно заполнять 101.03? отчеты сдали за 1 и 2 кварталы, все по нулям. спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 05, 2008 10:43:36   

    Нерезидент баланса, 101.04 вы могли сразу пустографкой отправить. Теперь попробуйте допиком 101.04 с минусом отправить если не сядет то 101.02 как основную за предстоящие месяцы тоже с минусом отправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natella
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Янв 16, 2009 12:14:16 Сообщить модератору   

    классный форум

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TJOlzhas
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Янв 16, 2009 12:34:24 Сообщить модератору   

    Добрый день! Кто знает по форме 101.01 Авансовые платежы до сдачи КПН. В форме БИН и в номер налоговой регистраций откуда брать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 19, 2009 12:17:49   

    Если у Вас БИНа нет , то оставляете поле пустым ( со слов инспекторов НК)

    Кто заполнял форму 101.01 в ЭФНО 38 версии , что то не правильно их формула считает авторасчетом: (101.01.001 х 1/4 х (101.01.002/101.01.003)
    например : 150 000 х 1\4 х ( 20\30) = 26250
    А если пересчитать по калькулятору получается = 25 000

    Если сумма КПН большая, то разница существенная, как быть, оставлять по авторасчету или отключать его и забивать свои цифры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пн Янв 19, 2009 12:44:24 Сообщить модератору   

    Я сдаю вручную и ставлю свою цифру по калькулятору наверное нужно свою цифру ставить правильно 25000 же, откуда они взяли 26250. И что-же было БИН и номер налоговой регистрации, вы узнали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Янв 19, 2009 13:18:17 Сообщить модератору   

    БИН- это бизнес -идентификационный номер.Надо пройти перерегистрацию в МЮ РК и на новом свидетельстве о гос рег-ии вверху перед рег. номером стоит БИН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Янв 19, 2009 14:29:15 Сказали Спасибо❤   

    Янка говорит:
    Если сумма КПН большая, то разница существенная, как быть, оставлять по авторасчету или отключать его и забивать свои цифры?

    Да уж, в форме округлили коэфф. 20/30 до 0,7. У меня, кстати(скорее не к кстати), получилась существенная разница, отправила свой вариант, уведомление пришло с моей, есс-но цифрой. Стою на этом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    пупсик
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Янв 19, 2009 14:51:12 Сообщить модератору   

    где можно скачать 101.01 за 2009 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Янв 19, 2009 14:56:40 Сообщить модератору   

    пупсик говорит:
    где можно скачать 101.01 за 2009 года

    вы об Обновлении Эфно?
    или просто о бланке?[/img][/code]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    пупсик
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Янв 19, 2009 15:00:30 Сообщить модератору   

    вроде бы в элет виде нет, остается в бум виде, сбросьте ссылку, плииз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Янв 19, 2009 15:12:40   

    пупсик говорит:
    вроде бы в элет виде нет, остается в бум виде, сбросьте ссылку, плииз

    есть в электронном, где-то была ссылка на Балансе, сама в субботу скачала и отправила и увед получила...38 версия ЕФНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Янв 19, 2009 15:14:06 Сообщить модератору   

    пупсик говорит:
    вроде бы в элет виде нет, остается в бум виде, сбросьте ссылку, плииз

    http://urist.kz/ здесь вот есть бланки, и сейчас поищу в эл. виде

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

    пупсик говорит:
    вроде бы в элет виде нет, остается в бум виде, сбросьте ссылку, плииз

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=138007#138007
    вот и сслыка!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пн Янв 19, 2009 16:02:42 Сообщить модератору   

    Мы занимаемся оптовой реализаций диз.топлива. В 101.01 7 строке галочку ставит в D недропользователь или нигде не ставить. А номер налоговой регистрации никто не заполнял? спасибо заранее.кто-нибудь может ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 20, 2009 15:06:13 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста если мы хотим заявить больше доход на 2009г. , чем в авансовых расчетах на 2008г. ,то в каком расчете лучше отразить доход до сдачи декларации (т.е. до 20 января), или после сдачи декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anarka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Янв 20, 2009 15:08:59   

    Номер налоговой регистрации заполняют те кто нерезиденты, если вы резидент то не надо

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Номер налоговой регистрации заполняют те кто нерезиденты, если вы резидент то не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 20, 2009 15:14:17 Сказали Спасибо❤   

    yliana говорит:
    в каком расчете лучше отразить доход до сдачи декларации (т.е. до 20 января), или после сдачи декларации

    До сдачи однозначно нет. Она рассчитывается на основе авансовых платежей за 2008 г, как в прочем и в расчете (основном!) после декларации идут 3/4 от авансовых платежей за 2008 г. Больший доход вы можете указать только в дополнительном расчете после сдачи декларации. Его можно сдать в мае и доначислить сколько вам надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anarka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Янв 20, 2009 16:47:45   

    А кто скажет 20/30=0,6666 (до четырех цифр) или 0,7 или 0,67?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Вт Янв 20, 2009 17:03:19 Сообщить модератору   

    0,67-правильно. В этой форме авто. расчет надо отключить. Об этом уже писали красными буквами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Янв 20, 2009 17:17:09   

    Anarka говорит:
    А кто скажет 20/30=0,6666 (до четырех цифр) или 0,7 или 0,67?

    Применяйте формулу из формы 101.01:
    101.01.001 х 1/4 х (101.01.002/101.01.003)
    т.е. сумма КПН по расчетам за 2008г х 1/4 х (20/30)
    Например
    2 000 000 по всем расчетам за 2008г/4=500 000*20=10 000 000/30=333 333 тг вот правильная цифра, делим на 3 месяца =111 111 тг ежемесячно к уплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Янв 21, 2009 12:17:20   

    скажите а тем кто сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? у меня тоо в 2007 году сгд не большой,в 2008 г убытки и сгд тоже небольшой-я не должна было сдавать расчет 101.01? Crying or Very sad
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мэл
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Янв 21, 2009 12:56:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! А если ошибочно поставили ставку 15% вместо 20%, что можно сделать чтобы исправить ошибку? И как производится отзыв налоговой отчетности?
    Заранее благодарна за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Янв 21, 2009 12:59:42   

    [b]Мэл
    Может лучше допик попробывать послать в строке где начисления поставить разницу и распределить на три месяца.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    *МАКС*
    Можете. Но зачем. он же с 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мэл
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Янв 21, 2009 13:51:03 Сообщить модератору   

    так на эту форму не сдают же допик, только по уведомлению, я так понимаю Налогового комитета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Янв 21, 2009 14:10:08   

    Мэл
    Я бы поробывала допик. А потом если не получилось бы писмо написала и отзыв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Янв 21, 2009 14:32:23 Сообщить модератору   

    natali75, как бы вы попробовали сдать допик, если там даже "галочки" такой нет - дополнительный.
    Посмотрите сами внимательно на бланк 101.01

    Отозвать, боюсь, тоже не получится:
    НК-2009 Статья 69. Порядок отзыва налоговой отчетности говорит:
    1. Налоговая отчетность подлежит отзыву из органов налоговой службы на основании налогового заявления налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности...
    ...
    2. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе представить налоговое заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в случаях:
    1) отзыва ошибочно представленной налоговой отчетности;
    2) отзыва ликвидационной налоговой отчетности - при возобновлении деятельности....

    Для целей настоящей статьи ошибочно представленными формами налоговой отчетности признаются формы налоговой отчетности, в которых не указан и (или) неверно указан:
    1) код валюты;
    2) номер и дата контракта на недропользование;
    3) статус резидентства.


    Ликвидационной ту форму не признать никак.
    Ошибочной для целей данной статьи тоже не признать, т.к. в тех трех реквизитах, которые приведены выше, ошибок не сделано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Янв 21, 2009 14:37:10   

    скажите а тем кто сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? у меня тоо в 2007 году сгд не большой,в 2008 г убытки и сгд тоже небольшой-я не должна было сдавать расчет 101.01? скажите я могу отозвать отчет ссылаясь на ошибочно предоставленную отчетность??
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Янв 21, 2009 14:38:46   

    Elis
    Елис спасибо действительно только по уведу тогда в нк за уведом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мэл
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Янв 21, 2009 14:49:36 Сообщить модератору   

    А если попробывать сдать как первоначальный, я первоначалку на бумажном сдавала, так что уйти через СГДС может, но чем мне это грозит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Янв 21, 2009 15:01:28   

    сроки ушли до 20. если бы вчера при условии что бумажный еще не разнесен. то может и сел бы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Янв 21, 2009 15:02:08 Сообщить модератору   

    Грозит штрафом за невовремя поданную отчетность.
    Срок подачи этого отчета 20 января
    Если вы отдали на бланке до этого срока, но разнести налоговики его еще не упели, то ваша электронная, конечно, примется СГДС, но датой 21 января.
    Автоматом штраф за нарушение сроков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Янв 21, 2009 15:03:45   

    попробуйте с инспектором поговорить. может напишите письмо объяснительную. она выставит увед и вы отправите доп.

    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

    если на бумаге не разнесеноо может есть шанс переписать. звоните инспектору

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Янв 21, 2009 15:20:43 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно?

    Считаю,что в отзыве сданной формы без показателей(0), нет необходимости,ведь у Вас не возникли обязательства по уплате КПН до сдачи Декларации ф, 100.00,а значит не будет претензий со стороны НК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Профан
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Янв 23, 2009 00:21:58 Сообщить модератору   

    Люди, кто-нибудь, помогите. Бухгалтерша ушла, а я не знаю как подойти к бухгалтерии вообщем. Как расчитать этот КПН? Я не знаю как это делается и не могу понять надо мне сдавать или нет? И до какого числа его сдают и платят, если что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Янв 23, 2009 00:53:19 Сообщить модератору   

    Вас интересуют авансовые платеж по КПН? Тогда вы опоздали, отчет сдавали до 20 января, если вы вообще попадали под авансы.
    А Декларация по КПН за 2008 год составляется и сдается до 31 марта 2009 года, уплачивается исчисленный КПН в течение десяти календарных дней после сдачи.

    Если вы не знаете, как вообще подойти к бухгалтерии, то лучше вам пригласить нового бухгалтера.
    Грамотно собрать Декларацию по КПН не просто. Там много всяких нюансов, в одном сообщении не научить.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    И вообще, это все к вам относится, если у вас ТОО на общеустановленном режиме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Xenija
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пн Апр 06, 2009 18:50:45 Сообщить модератору   

    Добрый день! подскажите, пожалуйста, хочу зарегистрировать ТОО с НДС, с момента регистрации в течении 20 дней надо сдать авансовый. надо ли оплачивать заявленную в нем сумму и в какой срок? или можно поставить нули, а дальше как быть с корпоративным на прибыль?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Апр 06, 2009 19:00:40   

    Xenija говорит:
    с момента регистрации в течении 20 дней надо сдать авансовый

    Не обязательно, Вы можете не подавать авансовый по ст.141 п.2 пп.2 Налог.Кодекса на 2009г.
    Кодекс онлайн можно прочитать, ссылка сверху.

    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

    Елена Т говорит:
    Не обязательно, Вы можете не подавать авансовый по ст.141 п.2 пп.2 Налог.Кодекса на 2009г.

    Как в год регистрации (2009) так и на следующий год (2010).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    дос
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Апр 06, 2009 22:21:10 Сообщить модератору   

    Всем привет!
    Вопрос : закончилась ликвидационная проверка ТОО . проверял НК .
    убыток 2007года по акту доказан, теперь по лицевому счету НК после сдачи СГД должна была быть переплата за счет уплоченных авансовых платежей,но однако этой переплаты нет. получается Сгд принят но сумма с минусовым результатом за 2007 год по Сгд не села в лицевой. могу ли я перепровести эту сумму после ликвид.проверки, чтоб отражалась переплата?
    помогите , подзарез нужен толковый ответ. у самого уже голова не соображает.
    какая вина инспектора.мог бы он исправить все в акте проверки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Апр 06, 2009 23:28:33 Сообщить модератору   

    дос, не нужно постить один вопрос по сто раз в разных ветках.
    Дублирование все-равно будет безжалостно удаляться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lana75
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Апр 07, 2009 12:04:07   

    Добрый день! у меня тоже вопрос по КПН.
    Организация поставлена по НДС с 2008 г. Но деятельности не было, отчетность пустографка.
    Но в этом году деятельность началась с апреля, нужно ли мне сдавать расчет авансовых платежей по КПН на 2009г, и как мне платить КПН. где брать цыфры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Апр 07, 2009 12:10:58 Сказали Спасибо❤   

    Lana75
    Не нужно. Не надо вам сдавать расчетов. Когда будете сдавать ф 100, тода и заплатите КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Апр 07, 2009 12:14:12   

    Постановка по НДС и КПН? Не вижу связи!!! На каком режиме - на общеустановленном?
    Если Вы не на упрощенке, то Ежегодно должны подавать расчеты авансовых платежей по КПН и сдавать годовую декларацию 100 формы по КПН, вне зависимости действуете или нет.
    На этот год уже сроки прошли и по расчетам до сдачи декларации (101.01 до 20.01.09г) и по годовой декларации(сдача до 31 марта 2009г).
    Какой "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ" (стр.100.00.022) за 2007 год у Вас по 100 форме годовой декларации по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lana75
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Апр 07, 2009 12:54:22   

    Очень извиняюсь. не правильно поставила вопрос, т.е она зарегистрирована с 2008,
    но все отчеты сдавала пустографкой, а теперь в расчете авансовых платежей ставить предполагаемую сумму дохода, или как в сообщении пол номером 42. Sad
    Общеустановленный порядок. расчет до сдачи декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Апр 07, 2009 12:56:54   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня 101.01 ушел с большей суммой чем нужно было (например в прошлом например КПН 8 850 000 было, а я не увила допик и поставила 9 300 000), теперь как мне сдать допик по данной форме, или исправить сумму в Расчете после сдачи Декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Апр 07, 2009 12:57:23 Сказали Спасибо❤   

    Котеночек говорит:
    Не нужно. Не надо вам сдавать расчетов. Когда будете сдавать ф 100, тода и заплатите КПН.

    Именно так, вправе не подавать по ст.141 п.2 пп.2
    Только если к оплате будет большая сумма КПН где потом найдете столько. Может просчитать и потихоньку делать предоплату до сдачи годового?

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    NowBuh говорит:
    теперь как мне сдать допик по данной форме

    Допик по 101.01 - посчитайте как должны были составить форму и сумму разницы ставите с минусом в допике.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Апр 07, 2009 13:14:49   

    Елена Т говорит:
    Допик по 101.01 - посчитайте как должны были составить форму и сумму разницы ставите с минусом в допике.


    Просто в ф.101.01 нет строки дополнительная. А только по уведомлению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Апр 07, 2009 13:15:53 Сказали Спасибо❤   

    NowBuh
    Ждите уведомление с НК. По нему и сдадите 101.01 доп. по уведомлению

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anarka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Апр 07, 2009 13:29:20   

    Здравствуйте!
    кто мне подскажет, сдала по одной компании 101,01 нулевую, хотя в 2007г. был убыток, (ссылаясь на Налоговый Кодекс что налогоплательщики получившие убыток в 2008г. обязаны сдать расчет), теперь что мне делать? отозвать или сдать 101,02 с примерными суммами, у меня убыток в 2008г. по декларации вышел,
    просто в 101,01 нету же никакой суммы, а в 101,02 будут с суммами или можно также нулевую показать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Апр 07, 2009 13:31:55   

    Anarka
    Если не планируете в 2009 г получать прибыль, то сдавайте 101.02 нулевую. Потом всегда есть возможность сдать доп. форму на "+"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz