Зачет взаимной задолженности между тремя ТОО
|
|
#1 Ср Мар 05, 2008 17:21:14
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118839#118839
Добрый день! Помогите пожалуйста в следующей ситуации!!!
ТОО "А" должен ТОО "Б", ТОО "Б" должен ТОО "С". При этом ТОО "Б" просит у ТОО "А" оплатить имеющуюся Кт задолженность (безнал.путем) на р/счет ТОО "С" в счет погашения задолженности.
Какие документы требуются для зачета взаимной задолженности между тремя ТОО, как юридически следует правильно оформить данную операцию.
Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Мар 05, 2008 17:38:51
|
Сообщить модератору
|
|
Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б". Также, они (ТОО "А") могут написать Вам письмо и на его основании в моей 1С можно сделать "Акт взаимозачета" - проводки зависят от тех счетов, на которых суммы отражены сейчас.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Мар 05, 2008 17:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
Алмаз
Раз вы зарегистрировались так уж и быть отвечу..
ТОО "Б" пишет письмо в ТОО "А" с просьбой оплатить сумму долга на р/счет ТОО "С". Получаете ответ ТОО "А" с согласием оплатить. Согласие - либо отдельным письмом, либо на копии письма ТОО "Б" они должны поставить печать-подпись "Не возражаю" или лучше "Согласен".
Затем ТОО "Б" пишет письмо в ТОО "С" с просьбой считать данную оплату (от А) погашением щадолженности ТОО "Б" перед "С".
Все три стороны должны сделать взаимозачеты на основании этих писем.
У всех проводки заключаются в смене контаргента по субконту соответсвующего счета.
Т.е. у ТОО "А" было например Кт3310 - ТОО Б, то теперь будет -Кт3310-ТОО С
Теперь если ТОО А оплатит ТОО С (Дт 3310 - Кт1030) - долг закроется..
У остальных аналогично..
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
NataV говорит: |
Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б". |
Ага, и если когда-нибудь ТОО А придет к С со сверкой, то данных по этой операции у С не окажется..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Мар 05, 2008 22:48:52
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО "Б" пишет письмо ТОО "А".
ТОО "А" перечисляет ТОО "С".
Составляется Акт взаимозачета, подписывается всеми сторонами.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Да чтож за такое-то... Что за бардак навытворяли? Еле собрал тему...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Мар 06, 2008 10:39:56
|
Сообщить модератору
|
|
Всем спасибо за помощь. исходя из вышеизложенного и собрав все ответы, я думаю надо все-таки следующее: письмо от ТОО "Б", письмо от ТОО "С" (что не возражает), соглашение о взаимозачете, а вплатежке в назначении платежа сделать ссылку на письмо и указать за кого перечисляется.
ВСЕМ еще раз спасибо !!!
Поздравляю всех девчонок с наступающим праздником 8-е марта!!!
Пусть в этот день будут только приятные сюрпризы и подарки !!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Ноя 03, 2008 19:01:18
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите как провести взаимозачет, если мы филиал в РК а головной В России, и с нашего счета(деньгами филиала),оплатили за аренду офиса в России за головной, арендодатель выставил счет-ф на головной. как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Ноя 03, 2008 22:15:58
|
Сообщить модератору
|
|
Ленка говорит: |
Здравствуйте, подскажите как провести взаимозачет, если мы филиал в РК а головной В России, и с нашего счета(деньгами филиала),оплатили за аренду офиса в России за головной, арендодатель выставил счет-ф на головной. как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным? |
У Вас есть кредиторка перед головным? На каком счете учитываете эти обязательства? Предположим, они вас финансируют.
Сама по себе аренда вас не должна касаться. Имеет важность только то, что вы как бы погашаете свою КЗ перед головным определенной суммой. Оплата пошла сразу арендодателю в Россию или сначала на р/счет головного? Было какое-то письмо с просьбой произвести оплату?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 04, 2008 11:03:35
|
Сообщить модератору
|
|
Anka говорит: |
У Вас есть кредиторка перед головным? На каком счете учитываете эти обязательства? Предположим, они вас финансируют.
Сама по себе аренда вас не должна касаться. Имеет важность только то, что вы как бы погашаете свою КЗ перед головным определенной суммой. Оплата пошла сразу арендодателю в Россию или сначала на р/счет головного? Было какое-то письмо с просьбой произвести оплату? |
у нас нет кредиторской задол. перед головным,Оплата пошла сразу арендодателю в Россию,письма не было,но его можно оформить задним числом. Мне посоветовали в 1С в платежке получателя забить головной а не арендодателя,т.к. я в валютном переводе в назначении платежа написала что оплата за аренду,за головной офис.Получится дебиторская задолж.головного офиса на счете 1610.Насколько это корректно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 04, 2008 12:01:59
|
Сообщить модератору
|
|
Алия Алдажарова говорит: |
Все верно, только я на счет счета сомневаюсь. А бы поставила как 1284 Прочая дебиторская задолженность. |
Думали повесить на Краткосроч.дт.задолженность(12хх),сказали так не делать потому как мы ни чего не реализовали,и возмещение оплаты головным не будет нашим доходом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Ноя 04, 2008 13:37:19
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Vassiliy говорит: |
а если так сделать, пишут вам письмо задним числом и вы проводите д7340, или 7470, к3310, только вопрос в НДСе встает |
Здесь нет поставщиков и нет признанных расходов. Это не расход филиала. Вопрос поставлен верно: как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
Надо просто определиться со счетом, через который отражаются расчеты с головным, на этот счет и бросить этот денежный расход. Предварительно обязательно иметь письмо из головногос просьбой оплатить за них этот платеж.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Ноя 04, 2008 13:55:52
|
Сообщить модератору
|
|
Anka говорит: |
Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность? |
Нужно было срочно оплатить, в головном не было ни кого кто имеет право подписи в банке,приняли решение внести деньги на р/с филиала от директора,и оплатить от филиала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Ноя 04, 2008 15:22:11
|
Сообщить модератору
|
|
Ленка говорит: |
Anka писал(а):
Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность?
Нужно было срочно оплатить, в головном не было ни кого кто имеет право подписи в банке,приняли решение внести деньги на р/с филиала от директора,и оплатить от филиала. |
подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Ноя 04, 2008 15:58:23
|
Сообщить модератору
|
|
Ленка пожалуйста обратите внимание на мои вопросы. Я правильно описала ситуацию? Я Вам подскажу проводку, но Вы мне помогите тоже.
Если у вас есть головной, у вас были с ним какие-либо расчеты?
Я правильно утверждаю, что у вас нет своего уставного капитала?
Кто вносил первоначальные вклады для деятельности филиала?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Я просто уточняю это для того, чтобы определить тот счет, по которому у вас производились расчеты с головным. Затем сумму, перечисленную за аренду поставим: Дебет "счет для отражения расчетов с головным", Кредит - расчетный счет. И приложим письмо от головного.
Эта сумма никак не может затрагивать ни ваши расходы, ни ваши доходы.
Это своеобразная замена актива на актив. Были деньги - стала дебиторка головного.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Ноя 04, 2008 17:25:29
|
Сообщить модератору
|
|
Anka говорит: |
Если у вас есть головной, у вас были с ним какие-либо расчеты?
Я правильно утверждаю, что у вас нет своего уставного капитала?
Кто вносил первоначальные вклады для деятельности филиала? |
Расчетов с головным не было,
у нас нет своего уставного капитала,
на данный момент все деньги которые были и есть у филиала,деньги которые внес директор(гражданин РК)
"""Это своеобразная замена актива на актив. Были деньги - стала дебиторка головного."""
вот это мне и надо сделать.
Anka,помогите пожалуйста буду очень благодарна.
Р.S.извините я прошу помощи,а сама не помогаю вам мне ответить,просто я сегодня как белка в колесе,дергают со всех сторон.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Ноя 04, 2008 19:01:02
|
Сообщить модератору
|
|
Понятно, Вы существуете за счет займа руководителя, и у вас сейчас есть КЗ перед этим самым заемщиком.
И вам просто надо выбрать счет, через который будете осуществлять в итоге взаиморасчеты с головным предприятием.
Оно у вас не покупатель и не поставщик. Вам тут предлагали использовать счет 1284 - он не предназначен для покупателей и не предполагает реализацию товаров (работ, услуг). Мне кажется он вполне может подойти.
Счет, который Вы хотели использовать 1610 - мне кажется, меньше подходит. Эта операция никак не была авансовым платежом.
Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.
А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Ноя 05, 2008 08:06:59
|
|
|
У меня вопрос хотя и не про ТОО, но во всяком случае про взаимозачет. Ситуация такая: жильцы домов произвели ремонт кровли дома,сами покупали материалы, сами нанимали рабочих и сами расчитывались, КСК согласилось зачесть 50% затрат понесенных жильцами в счет платы за взносы в КСК. Как бухгалтеру правильно отразить данные операции? Брать ли на затраты 100% документы по материалам и работам, либо брать 50% ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Ноя 05, 2008 10:44:38
|
|
|
Верны ли будут проводки:
Д 8111 К 3397 на сумму затрат, понесенных жильцами
Д 3397 К 1210 50% от затарт на закрытие задолженности по взносам в КСК
Д 3397 К 6280 оставшиеся 50%
Насчет последней я очень сильно сомневаюсь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Ноя 05, 2008 17:09:28
|
Сообщить модератору
|
|
Уточните пожалуйста, Вы собираетесь признавать полную сумму расхода по произведенному ремонту? Тогда 50% от нее - действительно ваш доход, т.к. оплачивали эту сумму жильцы, эта сумма не стала для вас обязательством для оплаты. Другой вариант, признать расходом только 50 % от произведенных расходов. Тогда и дохода нет. То же самое
Если взносы в КСК жильцов отражаются у вас по счету 1210, то проводки все верные, на мой взгляд.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аналитик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Чт Ноя 06, 2008 23:27:07
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос у Вас не совсем понятный. Вы вообще кто для данного предприятия? Учредитель, директор (исполнительная власть), просто бухгалтер? О какой ответственности говорите?
Банкротство - не совем привычная тема для нас. Но если найдется, кто сталкивался, конечно расскажут об этой процедуре.
Или просто просмотрим законодательство по этой теме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Пт Ноя 07, 2008 00:02:34
|
Сообщить модератору
|
|
Аналитик говорит: |
Добрый день!
Я бы хотела узнать: буду ли я нести ответственность за закрытие предприятия(банкроство) в суде?
я там не числюсь, собираюсь закрывать за деньги у одной знакомой. |
Лично Вы никакой ответственности нести не будете, т.к. действовать будете по доверенности. Иначе, Вас и на рассмотрение дела не пустят, т.к. Вы к данному предприятию отношения не имеете. Вопрос в другом, если Вы юрист, то должны знать ответ на свой вопрос. Если Вы просто "подруга, соседка" и т.п., то что Вы собираетесь делать в суде, в то время, когда Вы не владеете информацией по предприятию, чтобы представлять/защищать интересы организации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аналитик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пт Ноя 07, 2008 10:28:41
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро!Я-бухгалтер.Собираюсь закрыть предприятие,которое является банкротом, но делаю это в первый раз,поэтому какие процедуры должны быть,я не знаю.Просмотрев законодательство, я узнала,что является ли фирма банкротом будут решать в суде
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Пт Ноя 07, 2008 11:11:43
|
Сообщить модератору
|
|
Как Вы сами определили его банкротство? Не в состоянии закрыть долги? Вы уже все перепробовали? Большие ли долги, и перед кем у вас там образовались? Налоги, ЗП, поставшики? Что в активах?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аналитик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#30 Пт Ноя 07, 2008 12:41:32
|
Сообщить модератору
|
|
Это вообще-то не моя компания,а одной моей знакомой,у которой нет опыта в бухгалтерии.Она сказала,что у них нет денег на счету,нет клиентов,директор ей сказал закрыть тоо,потому что оно банкрот.
А я собираюсь посмотреть ее бухгалтерию на выходных, но еще раздумываю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Пт Ноя 07, 2008 12:48:08
|
Сообщить модератору
|
|
Возможно, вы все там поторопиомсь с выводами о банкротстве. Сами же пишете, что клиентов нет. Вот посмотрите баланс, что в активах, что в обязательствах, в капитале, тогда и говорить будем.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
У Вас для начала стоит задача ликвидировать предприятие, а не признавать его банкротом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Пт Ноя 07, 2008 14:33:44
|
Сообщить модератору
|
|
Аналитик говорит: |
Это вообще-то не моя компания,а одной моей знакомой,у которой нет опыта в бухгалтерии.Она сказала,что у них нет денег на счету,нет клиентов,директор ей сказал закрыть тоо,потому что оно банкрот.
А я собираюсь посмотреть ее бухгалтерию на выходных, но еще раздумываю |
Как я поняла "банкрот" сказано образно, т.е. нет никаких движений, оборотов, операций. Необходимо провести ликвидацию. Ваша помощь нужна Вашей знакомой именно по бух. части. , привести в порядок документы перед ликвидационной аудит проверкой и пройти ее (и это самое главное в лквидации). А уже после сложного нет ничего, что и как нужно для юстиции пишите, подскажу, хотя большенство юристов заниматся ликвидацией.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Анастасия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Пт Ноя 07, 2008 15:05:28
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста!
ТОО "А" перечислило аванс под поставку ТМЗ - 15000, Бухгалтер-оператор делает реализацию на 100тг. больше перечисленной суммы - 15100. Потом делает следующее: выписывает счет на предоплату добавляя в его сумму 100тг. - 9100, но реализацию делает на 100тг. меньше - 9000.
что мне делать в такой ситуации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Анастасия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Чт Ноя 13, 2008 12:19:03
|
Сообщить модератору
|
|
NataV говорит: |
Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б". Также, они (ТОО "А") могут написать Вам письмо и на его основании в моей 1С можно сделать "Акт взаимозачета" - проводки зависят от тех счетов, на которых суммы отражены сейчас. |
Вот у меня ТОО "А" постоянно оплачивает за ТОО "Б" (они фирмы-побратимы). В платежке указывают, что "за ТОО "Б". Я требую письмо или акт взаимозачета, они не дают. :evil:
Ох, елы-палы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#40 Чт Мар 05, 2009 13:45:44
|
Сообщить модератору
|
|
Ленка говорит: |
подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным? |
Anka говорит: |
Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.
А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284 |
И снова здравствуйте!!!
Подскажите нужно ли в конце года закрывать счет 1284? если да то как?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Чт Мар 05, 2009 16:40:30
|
Сообщить модератору
|
|
гостьЛенка говорит: |
Ленка писал(а):подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
Anka писал(а):Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.
А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284
И снова здравствуйте!!!
Подскажите нужно ли в конце года закрывать счет 1284? если да то как? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Чт Мар 05, 2009 22:21:55
|
|
|
гостьЛенка
В бухгалтерской практике термин "Краткострочная" подразумевает "не более года". Если на момент закрытия года возникшая дебиторская задолженность по счету 1284 не превышает 12 мес, то можно счет не закрывать, а если превышает, то можно сальдо сч.1284 перенести на сч.2184
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Вс Мар 08, 2009 01:30:31
|
|
|
гостьЛенка
Насколько правильно я поняла Вашу ситуацию, Вы оплатили аренду за головное предприятие за счет заемных средств у Вашего директора. Поэтому у Вас возникла не только ДЗ головного перед филиалом, но и КЗ филиала перед директором. Если у Вас нет КЗ перед головным, Вы не сможете сделать взаимозачет. Теперь, чтобы закрыть сч. 1284(2184), Вам надо, чтобы головной вернул Вам эту сумму для дальнейшего возврата ее директору, тогда все закроется
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Чт Апр 09, 2009 16:58:56
|
|
|
Получила задание на практике: написать проводки по следующей ситуации - фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, фирма Б должна фирме С, которая в свою очередь имеет долг перед фирмой А условно на 500000 тенге. На общем собрании решено произвести взаимозачет задолженностей.
Моя задача - корреспонденция счетов фирмы А.
Рассуждаю:
фирма А имеет деб.задолженность (фирма С)
7211-3310 446429 тг
1420-3310 53571 тг
и кред. задолженность
1210-6010
1210-3130 (аналогичные суммы)
Проводится взаимозачет 3310-1210 500000 тенге
Правильно ли я делаю? И что будет с НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Томирис,17
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Чт Апр 09, 2009 17:07:51
|
|
|
Томирис,17 говорит: |
правильно, а НДС не трогаете. Вот только проводки эти можно будет провести только на основании подписанного трехстороннего соглашения (договора) о передаче долга. |
а протокол взаимозачета задолженностей пойдет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Чт Июн 10, 2010 10:49:18
|
|
|
Всем добрый день!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация:
Организация А- это мы.
Организация Б- покупатели.
организация В - поставщики.
при этом ТОО "Б"- мы им должны услугу
а ТОО "В" - нам должны товар.
Как в таком случае нам ТОО "А" грамотно произвести взоимозачёт, чтобы никто ни кому не должен был?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|