Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    опять НДС с нерезидентов
    Представительские.......опять
    опять износ
    ОПЯТЬ ПРО ВОЗВРАТ ФНО
    опять про нерезидентов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Опять про КПН     
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 02, 2008 13:15:06   

    Дорогие форумчане может кто ни будь сталкивался с таким вопросом:
    1. По 101.01-300 000
    2. По 101.03-900 00 (ошибочно отправлена вместо 101,02 но благополучно села и разнесена)
    3. Теперь планируется Что год, будет убыточный.
    4. Вопрос: Могу ли я сдать 101,02 основной с корректировкой на минус=1200000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июн 02, 2008 14:53:11 Сказали Спасибо❤   

    А предыдущий год был убыточный?
    101.03 благополучно "сел" само- собой, но камеральный контроль ещё может "выявить", если вы должны были сдать 02, а не 03.
    Доп. сдаётся на те, что были сданы (т.е. в вашем случае 03 форма).
    А как это вы хотите отправить - 1200000, что бы у вас разносился минус в обязательствах по авансовым платежам КНП?
    Во-первых расчёт 101.01 не корректируется. Во-вторых вам же надо снизить авансовые после сдачи. До ближайшего 20 (20 июня) вы сможите только "откорректировать" авансовые с июня по декабрь. А те оплаты - так и будут на лицевом и станут переплатами только после сдачи Декларации за 2008.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 02, 2008 14:59:27   

    Я не много поторопилась ждала, ждала пока кто ни будь ответить да и отправила доп на пять минут раньше в котором корректировку с апреля по декабрь сделала (101.03 скорректировала полностью на минус). Чего теперь мне за это будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Надюх
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Июн 02, 2008 23:31:07 Сообщить модератору   

    Здрасьте! я тут первый раз, смотрю все веселые такие, подскажите тогда плиз, в 12приложении обязательно указывать расходы которые не относятся на вычеты, а потом их отниматьо, или не будет ошибкой вобще их не показывать? заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июн 03, 2008 00:07:30 Сообщить модератору   

    Надюх говорит:
    в 12приложении обязательно указывать расходы которые не относятся на вычеты, а потом их отниматьо, или не будет ошибкой вобще их не показывать?

    А как же камеральный контроль? Уж лучше показывайте...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 03, 2008 10:17:43   

    Извинити что повторяюсь и отвликаю вас от дел праведных. Но пожалуйста... Я вчера согласно ст 126 п 8 отправила корректировку с апреля по декабрь (101-апрельскую форму скорректировала полностью на минус). Чего теперь мне за это будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Надюх
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июн 04, 2008 22:56:24 Сообщить модератору   

    Здрасьте! спасибо за ответ, подскажите пожалуйста кто знает где найти инф. об изменениях по КПН в 2008 году, кроме того чтобы проштудировать НК Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 05, 2008 09:51:38 Сказали Спасибо❤   

    natali75
    Ну почему вы думаете, что вам что-то обязательно будет? Ну "повинитесь" инспектору, она или начальник камеральных подскажет, как всё-таки надо правильно было сделать. Мне кажет у вас проблема может возникнуть только в том, что скажут, что не ту форму отправили, которая после сдачи (как я помню, вы перепутали 101.02 со 101.03, но с другой стороны, вы же во время подали начисления по КПН, которое после сдачи, даже особо не понятно какое нарушение "инкриминируют"? нарушение сроков подачи? но начисления же "прошли". Я бы к инспектору пошла советоваться. У меня "хороший" инспектор. Посмотрите, как оно "сядет" на лицевой - ваше дополнение. Потом можно ещё подумать, что получилось.....ну или ждать камеральный контроль, если что наперекоск получилось, позвонят, или пришлют уведомления. Но всё-таки надо за насчислением последить, а то, если ваше дополнение не "сядет", то вы будете думать, что платить не надо, а окажется - что недоимка получится....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 05, 2008 12:50:54   

    А не чего что я в июне отправила доп 101 с корректировкой с апреля по декабрь. Или все таки нужно было с июня по декабрь. Просто в этой ст126 так не однозначно написано « нп вправе предоставить доп за предстающие месяцы» но в тоже время и за исключением только «подлежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июн 05, 2008 14:00:46 Сообщить модератору   

    natali75! Я помню, Вы еще в конце апреля спрашивали что будет, если сдала 20.04 не ту форму, т.е вместо 101.02 сдали 101.03, но саму декларацию Вы сдали в конце месяца. Сейчас уже июнь. Зачем Вы тянете время? Срочно идите в НК и воспользуйтесь советом Мары.

    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=89039&highlight=#89039

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 05, 2008 16:14:48   

    Я была в НК объяснила что вместо 101.02 отправила 101.03 и инспектор мне сама сказала пошлите доп 101.03 сначала с плюсом потом с минусом если в этом году не ожидаете доходов. Я сомневаюсь только в том, что полностью убрала начисления за 9 месяцев, так как ( я уже писала выше ) статья 126 пункт 8 лично для меня не однозначна. Поэтому я и интересуюсь посторонним мнением. Заранее благодарна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 10, 2008 15:16:57   

    Мы вывели временные разницы между налог. и фин.учетом, вычислили отложенное налоговое обязательство по КПН. Подскажите, в плане НСФО какие будут проводки?

    Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:

    А! Сама нашла Дт 7710 Кт 4310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz