Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Учредители ходят получить дивиденды з...
    Налог с прибыли учредителя (Дивиденды).
    Можно ли платить дивиденды не имея прибыли.
    Дивиденды с прибыли не выплачиваются. Какими проводками провести?
    ТОО на Упрощенке, какую долю чистой п...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как начислить дивиденды?С какой прибыли бухгалтерской или налоговой?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Янв 31, 2008 17:02:52 Сообщить модератору   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=333951#333951

    ответьте пожалуйста как начислить дивиденды?С какой прибыли бухгалтерской или налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Янв 31, 2008 17:14:50   

    С чистой - после уплаты пдх налога...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Апр 01, 2008 10:29:11 Сообщить модератору   

    Объясните что есть чистая прибыль? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Апр 01, 2008 10:39:10 Сообщить модератору   

    Чистая прибыль - часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство.

    Объём чистой прибыли зависит от объёма валовой прибыли и величины налогов; исходя из объёма чистой прибыли, исчисляются дивиденды акционерам предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Вт Апр 01, 2008 12:30:23 Сообщить модератору   

    Тоесть если по результатам года у меня получилась прибыль по 100.форме одна а балансовая другая, после уплаты налога по КПН . дивиденды начислить таким образом - балансовая прибыль минус налог по КПН это и будет чистая прибыль с каторой начисляются дивиденды?Извините может я недостаточно правильно поясняю?Наверное начисление я провожу неверно:согласно ф.100 налоговоя прибыль минус 30% налог по КПН а оставшуюся сумму делю между акционерами. Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 01, 2008 20:18:01   

    Tary говорит:
    исходя из объёма чистой прибыли, исчисляются дивиденды акционерам предприятия.

    А если у меня по БУ получился доход (чистая прибыль), а денег ни в кассе, ни в банке нет? (все в дебиторской задолженности). Даже если я начислю дивиденды, то чем же их выплачивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Апр 02, 2008 07:57:58 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    денег ни в кассе, ни в банке нет?

    На начисление дивидендов должно быть решение учредителей, это не регламентная операция, проводимая "по умолчанию". А учредители должны сами видеть и понимать, что их дивиденды "зарыты в дебиторке" и посему начислять дивиденды наверняка будут после погашения дебиторской задолженности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жазира
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Апр 15, 2008 10:36:23 Сообщить модератору   

    Как начислять дивиденды и какими налогами облагать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Май 03, 2008 23:50:32   

    30 апреля сдала ф.100, где у меня чистый доход 2млн.тенге, фирма иностранная, мы филиал, хотя все деньги переводим в другой филиал, который непосредственно переводит и начисляет дивиденты иностранному учредителю. Инспектор НК требует предоставить ей ф.200.06 за 1 квартал. Что мне делать, я должна была в обязательном порядке начислить и сдать эту форму, или она сдается после начисления дивиденты, которую можно провести и во втором квартале? Если нужно было сдать в 1 кв.это уже будет штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёха
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 25, 2010 17:24:26   

    Профи подскажите пожалуйста! Если по результатам года имеется нераспределенная прибыль, то на начало следующего года необходимо начислить сумму дивидендов? Например, у нас за 2008 была прибыль, мы должны были ее отразить бухгалтерской справкой в январе след. проводками Дт 5510 Кт 3030 и если у нас не было ден.средств на выплату дивидендов оставляем проводку в таком виде. Далее по мере поступления денег выплачиваем дивиденды учредителям (про ИПН не забыла). Правильно или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 25, 2010 17:56:47 Сказали Спасибо❤   

    После окончания и составления фин.отчетности ( а это у нас происходит обычно ближе к 31 марта) делают заседание учредителей фирмы где бухгалтер отчитывается за прошедший год.
    В конце заседания учредители решают что делать с прибылью: решают либо оставить ее (на пополнение оборотных средств) либо выплатить дивиденды (если есть деньги на выплату), а раз решили выплатить дивиденды также решают в какие сроки произведется их выдача.
    Алёха говорит:
    проводками Дт 5510 Кт 3030

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Май 03, 2010 02:56:00 Сообщить модератору   

    подскажите пожал.уваж., впервые сталкиваюсь, читая высше если правильно поняла, значит дивиденды будут выплачиваться с бухг.прибыли, (прибыль - налог КПН = ост.прибыли) так?, вот допустим остаток 5 500 240, и как далее провести, и какие отчеты должны сдать в какие сроки?
    Сув.

    Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:

    а вот еще по поводу прибыли прошлых лет 2007г, и она имеется по данным, но выплаты не было (оставлено на пополнение оборотных средств), как быть вот с этим периодом, и ещё вот обязательно его надо будет выплатить именно за этот период?


    Задавайте вопросы в соответствующих ветках = Cleaner

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Май 03, 2010 10:05:42 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    если правильно поняла, значит дивиденды будут выплачиваться с бухг.прибыли, (прибыль - налог КПН = ост.прибыли) так?

    Так. С бухгалтерской.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Май 03, 2010 10:10:34   

    Добрый день нерезидент gulmira28. Я устал одергивать. Рублем урок будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Июл 10, 2013 16:16:49   

    Здравствуйте, ТОО открылся в 2009 года по 2012 годе ед. учредитель не получал дивиденды. Может ли учредитель ТОО эти деньги внести в кассу для пополнение оборотных средств, достаточно ли для этого решение учредителя? Будут ли облагаться эти суммы налогом и правильно ли проводки дт 5510 кр 3010. дт 3010 кр 1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Июл 10, 2013 22:48:49   

    Учредитель может принять решение вообще не выплачивать дивиденды. Тогда деньги просто остаются в ТОО и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Июл 11, 2013 10:27:22   

    Рита вы можете проводки написать, никак не могу сделать проводки, самому уч. должны деньги хотели закрыть на 3397 приличная сумма висит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июл 11, 2013 10:38:19   

    А какие проводки в данном случае, если дивиденды не выплачиваются? ТОО продолжает пользоваться деньгами, как обычно.

    Иногда даже бывает такая ситуация: по финансовой отчетности прибыль есть, а реально этих денег ни на счету, ни в кассе нет.
    Например, купили какое-то ОС, денег заплатили много, а на расходы пошла только амортизация, прибыль есть, а денег нет.
    Или признали доход по методу начисления, а клиенты деньги пока не заплатили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Июл 11, 2013 10:43:33   

    а то что на счет 5510 75 млн. прибыль его нельзя использовать сделать приход в кассу а дальше расплатиться с поставщиками?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Июл 11, 2013 10:45:15   

    Рита говорит:
    никак не могу сделать проводки, самому уч. должны деньги хотели закрыть на 3397 приличная сумма висит

    Предлагаю,как вариант,если я правильно понял Вас:
    1.Дт 3397-Кт 6280.
    2.Дт 5510,5520-Кт 3030.
    3.Дт 3030-Кт 1010,1030.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Июл 11, 2013 10:51:40   

    esiphi если я делаю 2.Дт 5510,5520-Кт 3030. 3.Дт 3030-Кт 1010,1030, то касса у меня на эту сумму минусуется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Июл 11, 2013 10:52:38   

    "Рита говорит"-Это говорит Салтанат.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Июл 11, 2013 10:56:26   

    Что-то я после последних постов поняла, что ничего не поняла Smile

    Салтанат, можно поподробнее, что значит:
    Салтанат говорит:
    самому уч. должны деньги

    ТОО должно учредителю деньги? За что?
    У вас в кассе или на счете есть реальные деньги или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Июл 11, 2013 10:56:33   

    Извините я вас не поняла.

    Добавлено спустя 22 секунды:

    Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Июл 11, 2013 10:57:51   

    Салтанат, вы кого не поняли: меня или esiphi?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Июл 11, 2013 10:59:55   

    У нас в кассе и на рас. счету денег нет, уч. на дал займ для погашение задолженности перед поставщиками и погашение кредита на сч 3397 висит сумма. на счете 5510 есть прибыль 75 млн. он говорит, что дивиденды не выплачивать а с этой суммы закрыть задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Июл 11, 2013 11:01:07   

    Салтанат говорит:
    а то что на счет 5510 75 млн. прибыль его нельзя использовать сделать приход в кассу а дальше расплатиться с поставщиками

    и еще
    Салтанат говорит:
    самому уч. должны деньги хотели закрыть на 3397 приличная сумма висит

    Кругом кредит, как можно его "закрыть", да еще приходом в кассу?
    3397 перед учредителем - пополнением УК можно "закрыть", увеличением УК. Ну или деньгами.
    А то прибыль - не распределена, те типа задолженность перед учредителем, кроме того есть задолженность перед ним же на счете 3397....
    Ну если только признать доход об безвозмездного.
    esiphi говорит:
    Предлагаю,как вариант,если я правильно понял Вас:
    1.Дт 3397-Кт 6280.


    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    Салтанат говорит:
    что дивиденды не выплачивать а с этой суммы закрыть задолженность

    типа признать задолженность доходом..другого пути нет. вдумайтесь - дивиденды - не выплачивать и задолженность не выплачивать - этож 2 обязательства перед одним и тем же учредителем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Июл 11, 2013 11:03:53   

    Понятно я поняла вас, а то что 5510 будет висеть годами это не нарушение или тоже через определенное время нужно признавать доходом. Если есть решение учред.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Июл 11, 2013 11:10:24   

    Нераспределенная прибыль - это собственный капитал ТОО, он заработан честно, уплачены налоги. На безводзмездно полученное явно не похоже. Так что прибыль - по решению учредителя(ей) может не распределяться между участниками и оставаться в оборотных средствах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Июл 11, 2013 11:14:26   

    Мара, извините за тупость я просто первый раз с этими дивидендами сталкиваюсь, может не распределяться между участниками и оставаться в оборотных средствах это как можно понять его нужно куда то распределять или если он на счете 5510 стоит это и есть в оборотных средствах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Июл 11, 2013 12:47:27 Сказали Спасибо❤   

    Итак, попробую резюмировать.

    1. Вам надо погасить задолженность перед учредителем.
    Есть несколько вариантов.
    1) Учредитель прощает долг, и ТОО признает сумму займа от учредителя доходом:
    esiphi говорит:
    Дт 3397-Кт 6280

    2) Вариант Марины:
    Мара говорит:
    3397 перед учредителем - пополнением УК можно "закрыть", увеличением УК.

    Д-т 3397 К-т 5030

    Хотя правильнее, думаю, будет так:
    Учредитель принял решение об увеличении уставного капитала (при этом надо внести изменение в устав и в месячный срок известить об этом Минюст):
    Д-т 5110 К-т 5030
    Оплачен доп. вклад в УК:
    Д-т 1010 К-т 5110
    Выплачена задолженность учредителю:
    Д-т 3397 К-т 1010

    2. Что делать с нераспределенной прибылью на счете 5510.
    Вообще-то при реформации баланса прибыль отчетного года переносится на 5520, и если у вас накопилась прибыль за несколько лет, то она должна висеть на 5520.

    Куда может быть использована эта прибыль?
    1) Если в каких-то годах у вас будут убытки, то она уменьшится за счет этих убытков.
    Если вы что-то приобретаете за счет прибыли (расходы, не идущие на вычет), то не надо делать проводку типа Д-т 3310 К-т 5520. У вас просто при определении финансового результата уменьшится прибыль или возникнет убыток по бухучету.

    2) Учредитель может принять решение о создании резервных фондов, если это написано в Уставе. Подробнее http://balans.kz/viewtopic.php?p=500716#500716

    3) Учрелитель своим решением может направить прибыль или ее часть на увеличение уставного капитала согласно пп.2) п.2 ст.26 Закона о ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Июл 11, 2013 12:58:12   

    Огромное спасибо Рита! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Сен 20, 2013 12:14:42   

    Простите ради Бога если туплю...но прошу помочь и разъяснить.
    У нас фирма - один и тот же учредитель уже больше 3х лет, мы не недропользователи...немного корректируем бухгалтерию сейчас и я засомневалась в правильности выплаты дивидендов в 2012 .

    У нас налогооблагаемый доход по ф.100 - 526473 тенге, КПН - 105295 . Я должна с суммы 421178 тенге выплатить дивиденды?

    либо

    с нераспределенной прибыли отчетного года по бухгалтерии? что составляет у нас в 2012 году 11173522 тенге ( мне кажется этот вариант правильным, т.к именно эта сумма же у меня в фин.отчетности, которую и утверждают)

    и еще вопрос...
    могу ли я в 2013 году в апреле выплатить дивиденды за все прошедшие года? Читаю и понимаю, что вроде вряд ли, раз не выплатили в прошлые года, то в оборотных средствах и остается...я права?

    Заранее спасибо

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    т.к. у нас фирма - один и тот же учредитель уже больше 3х лет, мы не недропользователи. - то при выплате дидидендов - ипн не удерживали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Сен 20, 2013 12:38:01 Сказали Спасибо❤   

    Виталия говорит:
    с нераспределенной прибыли отчетного года по бухгалтерии? что составляет у нас в 2012 году 11173522 тенге ( мне кажется этот вариант правильным, т.к именно эта сумма же у меня в фин.отчетности, которую и утверждают)

    да
    Виталия говорит:
    Читаю и понимаю, что вроде вряд ли, раз не выплатили в прошлые года, то в оборотных средствах и остается...я права?

    нет
    Распределяется - "нераспределенная прибыль", этим все и сказано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Сен 20, 2013 12:54:04   

    Давайте тогда условно допустим! если у меня на протяжении нескольких лет накапливалась прибыль на счете 5520 - и у меня там 7 000 000, а прибыль за 2012 год - 1 170 000, то я смело могу выплатить 5 000 000? А в решение учредителя о выплате дивидендов мне как тогда написать? Утвердить отчетность за 2012 год и начислить дивиденды за 2012 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даниэла
    Резидент Баланса
    Спасибки: +103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Сен 20, 2013 13:06:57 Сказали Спасибо❤   

    Виталия, вы можете так и написать , что всю прибыль,оставшуюся в распоряжении предприятия (т.е. нераспределенную) направить на начисление дивидендов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina Moisseyenko
    Сертификат CAP
    Спасибки: +122 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Сен 20, 2013 16:31:34   

    Салтанат,
    Цитата:
    а то что на счет 5510 75 млн. прибыль его нельзя использовать сделать приход в кассу
    Как вы себе это представляете. Ведь прибыль это не наличные и не деньги в банке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виталия
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Сен 20, 2013 16:39:05   

    А у меня еще такой вопрос- собрание учредителей надо проводить не позднее 31/03 по идеи...а выплату можно сделать допустим в течение 2х месяцев? где об этом написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Сен 20, 2013 18:20:48   

    Виталия говорит:
    где об этом написано?

    В Законе о ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz