Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие меры нужно принять в случае, ес...
    Будет ли нарушением принять работника...
    Поставщик выписывает с/фактуру в электронном виде спустя 20 к.д?
    Поставщик ошибочно выставил с/ф с НДС...
    Поставщик выставил штрафа за утерю та...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поставщик выставил ЭСФ спустя 3 месяца. Какие меры можно принять?     
    Alemova
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 21, 2020 12:15:18   

    Нами был получен товар в ноябре 2019 года. Имеется ж/д накладная на получение груза железной дорогой, Деньги нами проплачены в октябре 2019 г. Я приходую товар в ноябре. После этого начинаются мои бесконечные звонки с просьбами выставить счет-факутру , В ответ только обещания. Я неплательщик НДС. И вот после всех просьб и требований наконец получаю от них ЭСФ 20 февраля 2020 года с датой совершения оборота 20.02.2020 года. Что делать? Звоню в налоговую говорят, вы не можете взять на вычеты т.к. нет счет-фактуры. Т.е. страдаю я. А им ничего не будет, Ведь в данном случае виноваты они, они нарушают все правила.
    Подскажите, что в данном случае говорит закон, как поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 21, 2020 12:25:08   

    Alemova говорит:
    что в данном случае говорит закон

    Предлагаю:
    https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34032968
    С ув.

    Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:

    И еще-
    http://www.balans.kz/topic66293.html?tape
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 21, 2020 12:41:03 Сказали Спасибо❤   

    Alemova говорит:
    Я неплательщик НДС.

    ну и что Вам до их ЭСФ?
    Alemova говорит:

    вы не можете взять на вычеты т.к. нет счет-фактуры.
    счет-фактура пока имеет отношение только к зачету по НДС.

    Alemova говорит:
    Имеется ж/д накладная на получение груза железной дорогой, Деньги нами проплачены в октябре 2019 г. Я приходую товар в ноябре.
    и правильно делаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 21, 2020 12:45:13   

    Alemova говорит:
    как поступить?

    Предлагаю:
    https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35326942
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Eira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +64 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Фев 21, 2020 13:47:24 Сказали Спасибо❤   

    Alemova говорит:
    Звоню в налоговую говорят, вы не можете взять на вычеты т.к. нет счет-фактуры.

    Они путают зачет НДС и вычеты по КПН.
    Alemova говорит:
    Имеется ж/д накладная на получение груза железной дорогой

    Думаю, этого достаточно для приходования товара.

    Alemova говорит:
    И вот после всех просьб и требований наконец получаю от них ЭСФ 20 февраля 2020 года с датой совершения оборота 20.02.2020

    Вы требовали от них ЭСФ с какой целью? Если Вы перепродаете это товар, а он при этом был Вашим поставщиком ранее импортирован или включен в перечень изъятий, тогда да, Вам нужен был ЭСФ и Вы должны были своему покупателю тоже выставить ЭСФ, хотя Вы и неплательщик НДС.

    Но непонятна связь с вычетами по КПН - Вы себестоимость этого товара не списываете же по ЭСФ, а либо при перепродаже он списывается на себестоимость реализованного при формировании Вами документа на реализацию, либо при использовании в производство по документу требование или списание ТМЗ, в любом случае на основании уже Ваших документов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 21, 2020 15:44:44   

    Alemova говорит:
    Звоню в налоговую говорят, вы не можете взять на вычеты т.к. нет счет-фактуры.

    Как обычно - неграмотные специалисты в налоговой.
    Ради интереса перезвоните и спросите еще раз с уточнением - а где это написано, что в случае наличия накладной и отсутствия ЭФС вы не имеете право взять расходы на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alemova
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Фев 22, 2020 13:51:58   

    Большое всем СПАСИБО. Груз с плеч. При расходе денег, прикрепляю все касающиеся документы в подтверждение. Вот и добивалась от них Счета-фактуры. Не знала, что не обязательна СФ при наличии накладной.
    Но, думаю, что камералка 100 формы, обнаружит при встречной проверке , что у них(поставщика) нет списания товара ( они плательщики НДС, значит ЭСФ только в первом квартале 2020 года)
    Придет Уведомление надо будет все доказывать? Чем я буду мотивировать тогда? При ответе на Уведомление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Фев 22, 2020 22:31:16   

    Alemova говорит:
    Но, думаю, что камералка 100 формы, обнаружит при встречной проверке , что у них(поставщика) нет списания товара ( они плательщики НДС, значит ЭСФ только в первом квартале 2020 года)

    Alemova, еще раз повторяем -
    vbnz говорит:
    счет-фактура пока имеет отношение только к зачету по НДС.

    А списание товара они делают на основании накладной.
    У вас же есть от них накладная на приход? С печатью, с подписью, все как положено, да?
    Вот на основании этой накладной вы у себя товар приходуете, а они списывают. В одном и том же периоде.

    Если вы хотите убедиться, что списание товара у них прошло в том же месяце, что и приход у вас, то подпишите с ними Акт сверки. Вот вам и будет подтверждение вашей правоты "при ответе на уведомление".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz