Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Почему в операции "Отчет произво...
    Как отобразить в НК смену директора ТОО
    Начисление больничных для работающих в смену..
    Как быть если забыли закрыть смену на ККМ?
    Сроки исполнение заявление на смену режима
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отчет производства за смену     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 17, 2015 10:51:48   

    Доброе утро!подскажите пожалуйста...

    например:готовая продукция- визитка

    Делаю требование-накл.,выбираю бумагу и краску,в конце дня делаю отчет за смену,там выходит плановая цена,что это за цена?так же спецификация?
    и возможно ли чтобы сразу при выборе например визитка выходила цена? (именно в отчете за смену)спасибо
    извиняюсь,но до этого у нас делали просто как услугу,хочется начать делать как положено.

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 17, 2015 10:54:45 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    Делаю требование-накл.,выбираю бумагу и краску,в конце дня делаю отчет за смену,там выходит плановая цена,что это за цена?так же спецификация?

    и возможно ли чтобы сразу при выборе например визитка выходила цена? (именно в отчете за смену)спасибо

    извиняюсь,но до этого у нас делали просто как услугу,хочется начать делать как положено.

    Должна выходить плановая себестоимость, т.е. сумма всех материальных затрат на изготовление единицы продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 17, 2015 10:55:54   

    tanya01, хорошо,спасибо,а как настроить чтоб она выходила?

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    tanya01, я имею ввиду чтоб не вручную забивать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 17, 2015 11:04:36 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    там выходит плановая цена,что это за цена?

    Это любая цена, которую вы сами должны задавать. Это может быть, например, продажная цена (проще всего). Эти цены нужны для того, чтобы пропорционально списывать общие расходы на себестоимость каждого вида продукции.

    Например, у вас есть визитки по плановой цене 100, 200, 300. Производственные затраты (зарплата производственных рабочих, электроэнергия и т.д.) будут списываться на производство каждого вида визиток пропорционально этой цене.

    Добавлено спустя 48 секунд:

    Вернее сказать, на себестоимость каждого вида визиток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 17, 2015 11:10:05 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    tanya01, хорошо,спасибо,а как настроить чтоб она выходила?

    я не программист 1 С, я бухгалтер, мне предлагали ввести спецификации, на основании которых программе было бы ясно что истратив (к примеру) 30 листов картона и 200 грамм черной краски - получишь 500 визиток, но у нас на производстве - такое не реально было, поэтому мы все считали ручками, т.е. к примеру на одно и то же наименование "визитки" мы могли истратить и 3 вида краски и 1 вид краски и золотое тиснение, и от этого себестоимость будет меняться, опять же и от тиража многое зависит...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 17, 2015 11:10:47   

    Рита, спасибо,правильно ли я понимаю,я могу ставить плановую цену такую же как розн.цена,например:визитка стоит 25 тг.и в плановую я ставлю 25?

    а в спецификации что выбирать?или это необязательно?

    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:

    tanya01, спасибо,вот и у нас так же,так что получается лучше все таки вручную делать, отчет производства за смену можно делать же в конце дня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 17, 2015 11:18:25 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    отчет производства за смену можно делать же в конце дня?

    Конечно можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 17, 2015 11:39:22   

    tanya01, спасибо.

    Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:

    tanya01, подскажите пожалуйста,сперва делаем отчет произ.за смену потом треб.накладная?или наоборот.спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 17, 2015 12:22:07 Сказали Спасибо❤   

    Я делала сначала требование - накладную, на основании ее и собирала себестоимость изготавливаемой продукции, а потом - отчет производства за смену - т.е. это и был документ, на основании которого готовая продукция и появлялась на складе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 17, 2015 12:28:03   

    tanya01, все спасибо,поняла Smile

    Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:

    tanya01, еще вопрос,правильно ли я понимаю:в треб.накл. указываются все материалы из которых например мы будем делать визитки?а в отчете за смену уже сама ГП.? просто я не знаю сколько уйдет краски и бумаги на визитки в кол.ве 100 шт.Как быть с этим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 17, 2015 13:15:53 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    правильно ли я понимаю,я могу ставить плановую цену такую же как розн.цена,например:визитка стоит 25 тг.и в плановую я ставлю 25?

    Да, я так и делаю.
    Спецификацию имеет смысл заполнять, если у вас списывается по нормам всегда одно и то же количество материалов на одни и те же виды продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 17, 2015 13:16:18 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    в треб.накл. указываются все материалы из которых например мы будем делать визитки?а в отчете за смену уже сама ГП.?

    правильно
    NATA1686 говорит:
    просто я не знаю сколько уйдет краски и бумаги на визитки в кол.ве 100 шт.Как быть с этим?

    А вот эту часть дает тот, кто считает цену ваших визиток, мастер цеха, директор по производству, или кто еще, в общем тот, кто эти визитки изготавливать будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 17, 2015 13:36:11   

    Рита, tanya01, спасибо вам!еще сейчас посмотрела в треб.накл. у нас в УТП есть вкладка цена,а в другой программе Бух.для Казахстана такого нет... Shocked как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Фев 17, 2015 13:41:12 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    у нас в УТП есть вкладка цена,а в другой программе Бух.для Казахстана такого нет... как быть?

    А вы посмотрите печатную форму, в ней должны быть цены по себестоимости.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 17, 2015 13:54:49   

    tanya01, спасибо. Да,есть в печатной форме,но получается в треб.накл. вышло сумма 2116,а по отчету за смену 2500 (т.к в плановую я поставила стоимость реализации),получается по счету 8110
    сумма -384

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Фев 17, 2015 14:01:23 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    спасибо. Да,есть в печатной форме,но получается в треб.накл. вышло сумма 2116,а по отчету за смену 2500 (т.к в плановую я поставила стоимость реализации),получается по счету 8110

    сумма -384

    ААААА, так вот в отчете за смену и ставится общая сумма из требования накладной, иначе вы хвостов на счете 8110 не соберете, для того ручками все и вносим

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 17, 2015 14:05:02   

    tanya01 говорит:
    ААААА, так вот в отчете за смену и ставится общая сумма из требования накладной, иначе вы хвостов на счете 8110 не соберете, для того ручками все и вносим

    С. Ромазанов за такие дела линейкой по рукам бьет.
    Вот эту тему посмотрите http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Фев 17, 2015 14:06:58 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    tanya01, спасибо. Да,есть в печатной форме,но получается в треб.накл. вышло сумма 2116,а по отчету за смену 2500 (т.к в плановую я поставила стоимость реализации),получается по счету 8110

    сумма -384

    У меня была следующая схема работы:
    1 Заказ от покупателя.
    2. Мастер цеха на основании заказа от покупателя пишет бланк - требование на склад, где перечисляется чего и сколько нужно взять чтобы получить Заказ.
    3. На основании бланк - требования бухгалтер заполняет в программе форму "требование-накладная"
    4. На основании формы "требование-накладная" создается в программе "отчет производства за смену", где ставится наименование произведенной продукции из "заказа" и себестоимость из требования-накладной.
    Ну а затем можно и продавать готовую продукцию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 17, 2015 14:11:57   

    tanya01, спасибо вам огромное,за то, что все расписали!!!

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Рита говорит:
    tanya01 говорит:
    ААААА, так вот в отчете за смену и ставится общая сумма из требования накладной, иначе вы хвостов на счете 8110 не соберете, для того ручками все и вносим

    С. Ромазанов за такие дела линейкой по рукам бьет.
    Вот эту тему посмотрите http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597


    извиняюсь,я уже че то не в той ветке написала Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Фев 17, 2015 14:26:01 Сказали Спасибо❤   

    Очень даже в той. Просто нехорошо делать корректировку вручную. В той ветке, на которую я дала ссылку, вы задавали свой вопрос, но не прочитали ее сначала. А там С. Ромазанов объяснял как правильно надо делать и ругался по поводу ручных корректировок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 17, 2015 14:40:49   

    Рита, спасибо,честно я уже ту ветку на которую вы дали ссылку,читала уже 2 раза с начала и до конца...я уже весь день разбираюсь со всем этим и видно упустила этот момент.,пересмотрю обязательно

    Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:

    Рита говорит:
    Очень даже в той. Просто нехорошо делать корректировку вручную. В той ветке, на которую я дала ссылку, вы задавали свой вопрос, но не прочитали ее сначала. А там С. Ромазанов объяснял как правильно надо делать и ругался по поводу ручных корректировок.

    посмотрела эту ветку,но именно С.Ромазанов,что пишет по этому поводу не нашла Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Фев 17, 2015 15:00:09 Сказали Спасибо❤   

    Ой, извините, я что-то не обратила внимания, что там его старый ник, раньше у Сергея был ник Cleaner.

    Вот это пост http://balans.kz/viewtopic.php?p=150386#150386

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Фев 17, 2015 15:01:34   

    Рита, спасибо,сейчас посмотрю

    Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:

    Рита, посм. пожалуйста все ли верно,кроме минуса конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Фев 17, 2015 15:21:01   

    Я считаю, что неверно изначально то, что вы сначала изготавливаете готовую продукцию, а потом перемещаете материалы в производство. Т.е. по времени ваши документы должны идти в другом порядке.
    А насчет итогового минуса... Я осветила свое мнение - Рита - свое, у меня не было минусов, у Риты видимо они закрывались "закрытием производства"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Фев 17, 2015 15:22:01   

    Рита, Человек пытается понять сразу все по производству в 1С . При этом все нагромождение ее же вопросов, уже в двух ветках, ее больше и больше загоняет в угол.
    NATA1686, Давайте еще раз и по порядку :
    1.У Вас сейчас УТП или БухУчет для Казахстана?

    Добавлено спустя 58 секунд:

    tanya01, Не согласен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Фев 17, 2015 15:30:19   

    VFrol, у меня сейчас БухУчет для Казахстана,до этого было УТП,но там производство не велось

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    VFrol, мой скрин,это просто пример

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Фев 17, 2015 15:41:12 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686,
    В настройке БухУчет для Казахстана в документе "Отчет производства за смену"(ОПзС) всегда используются условные цены:
    Плановая , розничная , победная и вообщем как назовете. Какую из этих цен использовать определяет константа "Тип цен плановой себестоимости продукции" в настройках программы.

    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

    Пошли далее:
    Таким образом , как бы Вы не старались все равно 8110 на этом этапе (Ваш скрин) не закроется.
    Судите сами - Вы пытаетесь угадать (или выжать из документа ТН) цену прямых затрат на выпуск продукции и вставить ее в документ ОПзС ,а в это время другой бухгалтер пытается провести очередное оприходование сырья , датой более ранней и т.д и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Фев 17, 2015 15:49:59   

    VFrol, спасибо,насчет плановой я разобралась,я просто не могу понять почему у меня на конец выходит "минус"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Фев 17, 2015 15:50:00   

    VFrol говорит:
    tanya01, Не согласен.

    А это не ко мне, а к моему программисту, мне именно так объясняли Rolling Eyes
    VFrol говорит:
    В настройке БухУчет для Казахстана в документе "Отчет производства за смену"(ОПзС) всегда используются условные цены:

    Плановая , розничная , победная и вообщем как назовете. Какую из этих цен использовать определяет константа "Тип цен плановой себестоимости продукции" в настройках программы.

    Ну в общем-то не вижу ошибки в моих предыдущих объяснениях, тут каждый волен выбирать удобные для себя цифры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Фев 17, 2015 15:56:18 Сказали Спасибо❤   

    Поэтому
    1.Создайте набор плановых цен для своей продукции , при помощи документа "Установка цен номенклатуры" и пусть они сами заполняют Ваш ОПзС.
    2.Присвойте своей продукции "Номенклатурную группу" - это важно.
    3.Используйте эту номенклатурную группу в документах "Требование - накладная"(ТН) и ОПзС.
    4.Учтите документ ТН работает как списание ТМЦ , поэтому сумма списания = себестоимости материалов.
    5.Создайте и используйте в Вышеперечисленных документах одну и ту же статью затрат, например "Материальные затраты"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Фев 17, 2015 16:01:52   

    VFrol, спасибо,"Установку цен номенклатуры сделала",пока только одну позицию для пробы, остальное сейчас попробую сделать.

    В конце месяца сделать "Закрытие месяца" сч.8110 должен закрыться?верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Фев 17, 2015 16:02:34   

    tanya01, у вас не было минусов, потому что вы все подгоняете вручную. Это очень большие трудозатраты. А можно не париться, а корректировать все автоматически, для этого и нужна, в общем-то, 1С.
    tanya01 говорит:
    это не ко мне, а к моему программисту, мне именно так объясняли

    Ну программисты разные бывают, как и бухгалтеры Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Фев 17, 2015 16:04:14 Сказали Спасибо❤   

    Далее:
    Всегда следите , чтобы аналитика в документах была заполнена (подразделение,номенклатурная группа) и совпадала у ОПзС с ТН.
    Теперь приступаем к выпуску:
    1.ТН - списание сырья
    проводки Дт8110 (Аналитика!!) Кт1310 = себестоимость сырья.
    2.ОПзС
    проводки Дт1320 Кт8110(Аналитика!!) = плановая себестоимость.
    Можно документы поставить наоборот, все равно 8110 может не закрыться , потому что плановая себестоимость<>себестоимость сырья

    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:

    Теперь мы видим на складах готовую продукцию(ГП), радостно продаем ее по спекулятивным ценам и подсчитываем барыши.
    Но...
    Для того чтобы себестоимость ГП стала реальной , каждый месяц Вы должны произвести закрытие периода , документом
    "Закрытие месяца" и добиться, чтобы производственные счета закрылись, тем самым скорректировав Вашу разницу между затратами и плановой ценой.
    Учтите это только "верхушка айсберга производства.."
    Освойте прямые затраты. Попробуйте закрыть месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Фев 17, 2015 16:27:15   

    VFrol, спасибо вам огромнейшее! Bravo Bravo Bravo все сделала,так как вы написали,минус ушел Yahoo!

    еще один момент на сч.1320 сумма 2116 и сч.8110 сумма 2116,все закрылось суммы одинаковые,значит все верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 17, 2015 16:43:47 Сказали Спасибо❤   

    Всегда просматривайте анализ счета 8110 , не убежали ли затраты на счет 1341(незавершенное производство).
    Такого быть не должно если в подразделении был выпуск готовой продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Фев 17, 2015 16:56:36   

    VFrol, спасибо,если выпуска ГП продукции не было,тогда на сч.1341 будет сальдо,верно?

    подскажите пожалуйста по поводу закрытия месяца,перенос незавер. производства галочку ставить всегда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Фев 17, 2015 17:07:41 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, Это как раз тот случай про 1341.
    Закрываем месяц без этой галочки. Просматриваем 8110. Видим что счет не закрылся.
    Далее проверяем правильно ли выбрано подразделение (может перепутали аналитику "Подразделение"),
    правильно ли выбраны "номенклатурные группы".Если все правильно, тогда напрягаем память и вспоминаем, а был ли вообще выпуск продукции в этом подразделении. Если не было то нужно включить галочку незавер. и отправить все затраты на сч.1341, до нового месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Фев 18, 2015 10:33:02   

    VFrol, спасибо,а как быть в таком случае:пришел клиент (частное лицо),ему документы не нужны,но мы соответственно делаем ему к примеру те же визитки...

    Получается так же делаю Треб.накл. и отчет произ-ва за смену,но эти визитки будут висеть на остатке так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Фев 18, 2015 12:16:52 Сказали Спасибо❤   

    Нет, вы должны у себя в 1С оформить документ "Реализация ТМЗ и услуг" на "физическое лицо" без конкретизации ФИО и пр. (можно не распечатывать) и без выписки счета-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Фев 18, 2015 13:47:14   

    Рита, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz