Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО плательщик НДС планирует закупить товар в России, как быть с НДС
    ТОО -НЕ плательщик НДС, ОУР планирует...
    ТОО не плательщик НДС, получает С/ф от поставщика с НДС, отражать в бухгалтерии?
    Филиал получает товар по импорту, импортер - головная, как оприходовать товар
    Надо выбивать фиск.чек ИП,если он получает от ТОО деньги за недопост. ему товар?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ИП на ОУР не плательщик НСД, получает товар в рамках ТС, как быть с НДС в 1С?     
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 12, 2013 12:14:25   

    Добрый день, ИП на ОУР не стоит на учете по НДс, соответственно товар продает без НДС, но получает его с РФ и платит ндс в рамках ТС, что и отражается в 1С на счете 1420. Вопрос: на счете 1420 постоянно получается будет висеть вся уплата налога?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 12, 2013 12:20:25   

    Этот НДС надо в стоимость товара включать, а не собирать на 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 12, 2013 12:23:53   

    И как это будет выглядеть, мы же заявление формируем он сразу встает на 1420..подскажите, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 12, 2013 12:55:59   

    Может кто лучше придумает. Но, например. У нас при формировании заявления НДС "встает" на 1422 (специально для НДС), будет проводка Дт 1422, Кт 3130.
    Взм следующий док в вашем случае должен быть ГТД на основании этой поставки, там укажите счет 1422, и то, что не учитывать с ц. НДС, цену. включать в стоимость товара. Там сформируется проводка Дт 1310 Кт1422. М.быть так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 12, 2013 13:04:46   

    Kisanya говорит:
    получает его с РФ и платит ндс в рамках ТС, что и отражается в 1С на счете 1420.

    Предлагаю(1-С 8,1):
    1.Документ- ГТД по импорту-Цена и валюта-Открыть-Проводки-НДС влючать в стоимость(V).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 12, 2013 13:06:36   

    так , что заявление не формировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 12, 2013 13:13:32   

    Извините,вместо документа ГДТ по импорту-Заявление о ввозе.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Июл 12, 2013 13:17:23   

    Так понятно, а как в этом документе поставить, что стоимость вкл. дНС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июл 12, 2013 13:20:41   

    Kisanya говорит:
    как в этом документе поставить, что стоимость вкл. дНС?

    [quote="esiphi"]Цена и валюта-Открыть-Проводки-НДС влючать в стоимость(V).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июл 12, 2013 13:20:59   

    И какой тогда счет учета ставить в данном случае?

    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

    Я там смотрела, но данная галочка к сожалению по непонятной причине не функционирует(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июл 12, 2013 15:48:29 Сказали Спасибо❤   

    при проведении 328.00 в 8-ке формируется НДС Д 1630- К 3130, после уплаты Д3130- К 1030, ручной проводкой закройте Д товар= К 1630 на сумму НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Белка
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июл 12, 2013 16:16:34   

    Может всё таки ".. не плательщик НСД НДС..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июл 12, 2013 18:48:08   

    Так вот в 328ой у меня тоже невозможно поставить галочку (НДС в стоимость), поэтому док 328ой созда проводку Дт 1422 Кт 3130. И я только доком ГТД смогла с 1422 на 1310 "перебросить".
    Хотя по любой хоть плательщик, хоть нет. Может же быть ситуация кгода НДС надо в стоимость ставить. Косяк 1Ски м. быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 12, 2013 23:30:52   

    Курите? Ну-ну.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz