Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как правильно сдать приложение 100.19 формы 100.00 за 2012г. при закрытии ТОО?
|
|
#1 Пн Фев 27, 2012 18:15:48
|
|
|
Ситуация следующая:
ТОО ликвидируется. Согласно пункта 2 статьи 37 НК РК, при закрытии ТОО, нужно сдать в налоговую одновременно с промежуточным бух балансом и все ликвидационные отчеты. При сдаче декларации по КПН (форма 100.00) за 2012г.- в данной декларации есть приложение 100.19 (где отражаются показатели бухгалтерского баланса).
Если нужно сдать ликвидационную форму, то по логике сальдо показателей баланса на конец года должны быть по нулям.
То есть на сегодня получается что завтра сдаем:
- промежуточный баланс (по которому у нас еще есть некоторые показатели, т.е. баланс еще не нулевой)
- ликвидациоую 100.00 форму (с приложением 100.19, в котором наоборот валюта баланса равна нулю).
Это является правильным?
Как всё сделать правильно?
1.Отразить показатели в приложении 100.19 в соответствии с промежуточным балансом? Если так отражу, в дальнейшем же баланс всё равно обнулится, а ликвидационный отчет уже сдан с показателями на сальдо баланса.
2.Отразить как есть на сегодня, то есть отражаю отдельно наличие показателей по промежуточному балансу, и отдельно приложение 100.19 с нулевыми показатели?
спасибо за ответ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Фев 28, 2012 09:57:10
|
|
|
Ситуация следующая:
ТОО ликвидируется. Согласно пункта 2 статьи 37 НК РК, при закрытии ТОО, нужно сдать в налоговую одновременно с промежуточным бух балансом и все ликвидационные отчеты. При сдаче декларации по КПН (форма 100.00) за 2012г.- в данной декларации есть приложение 100.19 (где отражаются показатели бухгалтерского баланса).
Если нужно сдать ликвидационную форму, то по логике сальдо показателей баланса на конец года должны быть по нулям.
То есть на сегодня получается что завтра сдаем:
- промежуточный баланс (по которому у нас еще есть некоторые показатели, т.е. баланс еще не нулевой)
- ликвидациоую 100.00 форму (с приложением 100.19, в котором наоборот валюта баланса равна нулю).
Это является правильным?
Как всё сделать правильно?
1.Отразить показатели в приложении 100.19 в соответствии с промежуточным балансом? Если так отражу, в дальнейшем же баланс всё равно обнулится, а ликвидационный отчет уже сдан с показателями на сальдо баланса.
2.Отразить как есть на сегодня, то есть отражаю отдельно наличие показателей по промежуточному балансу, и отдельно приложение 100.19 с нулевыми показатели?
спасибо за ответ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|