Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правельно закрыть счет 5510-5520?
    Нужно ли в начале года переносить суммы со счета 5510 на счет 5520?
    как исправить ошибку в переносе нераспределенной прибыли на счет 5520?
    Вопрос касательно счетов 5510, 5520
    Дата закрытия финансового результата со счета 5510 на 5520?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как сделать бух.проводки на перенос прибыли (убытка) 2009г со сч.5510 на счет 5520.     
    ???????
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Мар 23, 2011 18:06:19 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    В январе должны делать проводку со счета 5510, куда отнесли прибыль 2009г, на счет 5520. При этом сальдо сч.5510 должно становиться равно 0. Это я прочитала на форуме.
    У нас КТ сч.5510 11579 тенге (прибыль отчетного года 2009г), а сч.5520 ДТ-1873 тенге ( убыток прошлых лет). Подскажите как правильно надо сделать было проводку, что бы закрыть сч.5510.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 23, 2011 19:03:12 Сказали Спасибо❤   

    веточка говорит:
    У нас КТ сч.5510 11579 тенге (прибыль отчетного года 2009г)

    Если по кредиту черным, значит для закрытия нужно его отнести в дебет:
    Дт5510 Кт5520 = 11579 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    e_naurazbaev
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Мар 23, 2011 19:10:52 Сообщить модератору   

    Почему проводку делаете в январе?

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Обычно такую проводку делают в конце года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 23, 2011 19:14:13   

    По тому как с 31 января (у кого отчетный период - месяц) начинается уже накопление прибыли (убытка) текущего года, поэтому лучше переносить в январе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ???????
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Мар 23, 2011 20:10:40 Сообщить модератору   

    Елена Т, спасибо за ответ. Посмотрите правильно ли проводки, пожалуйста.

    Доход от услуг 0 тенге
    Административные расходы 3568 тенге (

    Закрывая доходы и расходы:

    Дт 6010 Кт 5610(Итоговый доход) 0
    Дт 5610 Кт 7211 (3315) тенге
    Дт 5610 Кт 7712 (253) тенге
    На счете 5610 сальдо (3568) тенге

    На эту сумму делаем проводку в конце года
    Дт 5510 Кт 5610 (3568) тенге
    в январе 2011 г делаем проводку
    Дт 5520 Кт5510 (3568) тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 23, 2011 20:52:42   

    В данном случае у Вас сальдо на сч.5510 сформировалось по дебету
    веточка говорит:
    Дт 5510 Кт 5610 (3568) тенге

    и Вы правильно закрыли его указав по кредиту
    веточка говорит:
    Дт 5520 Кт5510 (3568) тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 23, 2011 21:01:01   

    Елена Т говорит:
    начинается уже накопление прибыли (убытка) текущего года

    я наверное что-то не понимаю, а с 1го января не начинается накопление...текущего года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ???????
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Мар 23, 2011 22:54:49 Сообщить модератору   

    Спасибо, Елена Т. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 23, 2011 23:04:14   

    Елена Т говорит:
    По тому как с 31 января

    мне кажется, Елена Т ошиблась с датой, не с 31 я нваря,а с 1 января. И поэтому такую проводку делаем в январе.
    С ув.

    Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:

    Это ответ на сообщение 7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 24, 2011 12:26:06   

    Мара говорит:
    а с 1го января не начинается накопление...текущего года?

    Я вот что писала
    Елена Т говорит:
    По тому как с 31 января (у кого отчетный период - месяц)

    Так как прибыль или убыток определяется и садится на счет 5510 за 2010год только при закрытии месяца 31.01.10, то прибыль (убыток) 2009г на сч.5510
    Елена Т говорит:
    лучше переносить в январе

    до закрытия месяца.
    Обычно я делаю перенос 01.01 числа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz