Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли в 300,07 указывать покупател...
    фно 300.00: в какие строки отнести су...
    реестр покупателей по НДС 2009
    Бух учет в филиале
    Как связать учет в филиале с головой?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Учет в филиале покупателей и поставщиков в 2009 г.     
    Buxgalter
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Май 23, 2010 12:59:06   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=342789#342789
    Как вести учет в филиале с покупателими и поставщиками? Счет фактуру выписывает филиал, а оплата идет в головную, возникла Дт 1210, как закрывать, Должна ли в филиале вестись учет по счету 1210, 3310, 1420. Если эта тема обсуждалась укажите ссылки. Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Май 23, 2010 13:26:45 Сообщить модератору   

    Buxgalter говорит:
    Счет фактуру выписывает филиал, а оплата идет в головную, возникла Дт 1210, как закрывать

    Предлагаю оформить документ "Авизо" между филиалом и головной компанией, в котором филиал передает головной компании дебиторскую задолженность. Во избежении прочих проблем внесите изменения в договора, если это возможно указав, кто кому платит, кто кому отгружает.
    Buxgalter говорит:
    . Должна ли в филиале вестись учет по счету 1210, 3310, 1420
    Зависит от организации внутреннего учета филиала и головы. Если сверку с контрагентами делает филиал, то по операциям 1210 и 3310 этого филиала учет должен быть, насчет 1420 думаю Вы должны определить сами учетной политикой, поскольку отчетность по НДС не сдаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 16, 2011 17:25:56   

    Здравствуйте, мы открыли филиал в г. Актобе, товар по импорту будет растомажоваться в филиале, кто должен указываться в декларации как импортер головная организация или филиал. С поставщиками экспротерами контракт заключен с головной организацией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 17, 2011 07:18:08   

    Салтанат,
    Салтанат говорит:
    открыли филиал в г. Актобе, товар по импорту будет растомажоваться в филиале

    Ответ.
    Салтанат говорит:
    указывается в декларации, как импортер, головная организация
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 17, 2011 10:28:13   

    esiphi головная организация находится в Актау, значит г. Актобе филиал будет получать товар там он будет растомажоваться, в ГТД будет указываться импортер головная организация Актау, мы ставим себе на приход и через перемещение будем им передавать? А со стороны таможенников не будет никаких проблем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 17, 2011 10:39:40   

    Салтанат,
    Салтанат говорит:
    мы ставим себе на приход и через перемещение будем им передавать?

    Если филиал ведет бухучет самостоятельно.(В моей практике этого не делаем, поэтому оприходование товаров производится непосредственно на филиал т.к.учет по филиалу ведется в головном офисе).
    Салтанат говорит:
    со стороны таможенников не будет никаких проблем?
    .
    Считаю,что не будет,если произведена оплата налогов и др.платежей и представлены необходимые документы для растомаживания груза.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 17, 2011 10:50:09   

    А как быть контрактом с поставщиком где условия поставки CPT Актау, а груз прибывает в г. Актобе?
    Сам филиал будет открываться в марте и сейчас вопрос стоит как лучше сделать, нам конечно было бы хорошо, если есть такая возможность оплачивать за товар с р/с головной организации, товар прибывает в г. Актобе в филиал там растамаживаеться, а ГТД оформляли на головную. Если это вообще не возможно, как быть с налогами НДС, пошлина, процедура по какой РНН оплачивать. Вообще не знаем, что делать все по разному говорят, наш брокер в г. Актау говорит, что так нельзя, товар растомаживаеться по месту прибытия и все документы будет оформляться на филиал, что нужно делать доп. соглашение с поставщиками по условии поставки. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 28, 2011 13:17:47   

    Здравствуйте, филиал купил кассовой аппарат, документ оформлен на филиал. Мы должны поменять этот документ или оставить все как есть. Как быть с 300 ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аселя
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 26, 2013 13:36:23   

    Добрый день! Ситуация такая. Заключили договор с головной организацией на поставку товаров, расчеты производим с филиалом. Филиал выписывает счет-фактуры от имени головного, а грузоотправителем указывает себя. Если документы идут от имени головной, а все расчеты с филиалом как закрывать в 1С? Если не в ту тему написала дайте, пожалуйста, ссылку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 26, 2013 13:55:55 Сказали Спасибо❤   

    Аселя говорит:
    Заключили договор с головной организацией на поставку товаров, расчеты производим с филиалом. Филиал выписывает счет-фактуры от имени головного, а грузоотправителем указывает себя. Если документы идут от имени головной, а все расчеты с филиалом как закрывать в 1С?

    Предлагаю:
    1.Дт 1330,1420-Кт 3310-Поступили товары от головной организации.
    2.Дт 3310-Кт 1030-Оплата филиалу.
    3.Дт 3310(Гол.)-Кт 3310(Фил.)-Взаимозачет (бух.справка).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аселя
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 26, 2013 14:09:22   

    esiphi, спасибо огромное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 26, 2013 22:20:54 Сказали Спасибо❤   

    Аселя,
    Покупатель перечислил деньги на р/с головного предприятия, а товар будет получать у филиала в другом городе.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=377763

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz