Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки
    При поступлении (импорт) в 1с 8.2 фор...
    импорт товаров, расчет в российских рублях.Проводки
    ТОО не стоим на учете по ндс, был имп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт О.С. и ТМЗ по ГДТ. 1С 8.хх. Проводки     
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 14, 2010 09:10:45   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=340314#340314

    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. приходую импорт в 8-й версии 1С. В разделе Покупка -Поступление ТМЗ -ГДТ по импорту- 1-й раздел Основные счет учета расчетов с таможней какой сч ставить 1251, Далее сч начисленного НДС 1420.
    Если ставлю 1251 то проводки
    2410-3310 О С
    2410-1251 тамож платежи
    2410-1251 НДС
    Далее авансовым отчетом провожу платежи по оплате тамож пошлин, НДС там ставлю 3190- пошлины, 1420 НДС.
    У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки? Проверьте мои действия пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 14, 2010 10:05:36 Сообщить модератору   

    Проводки должны быть:
    2410 - 3310 ОС
    2410 - 3310 Тамож платежи
    1420 - 3310 тамож платежи
    А в документе "Авансовый"

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    в документе "Авансовый отчет" в закладке оплата указываете таможенный комитет и сумму. А где счета, укажите 3310.
    Будет проводка:
    3310 - 1251

    А потом в расходном кассовом ордере сделаете операцию типа:

    1251 - 1010

    Все это мое мнение. Может есть другие варианты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svetlanka2701
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 14, 2010 10:12:13   

    ainagul
    Попробуйте поставить счет учета расчетов с таможней 3397, сч начисленного НДС - пусто.
    Проводки:
    1420-3397 НДС в зачет
    2410-3397 таможенный сбор
    3397-1040 перечисление с пластиковой карточки налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 14, 2010 10:23:41 Сообщить модератору   

    ainagul говорит:
    2410-1251 тамож платежи

    Я бы предпочла
    2410 3397 Таможженные сборы и пошлины
    3397 1251 По авансовому отчету
    .
    ainagul говорит:
    У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки?

    Т.е. НДС Вы не платили?Тогда проводка
    Дт 1420 Кт 3130

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

    jonni_jonni говорит:
    2410 - 3310 Тамож платежи
    1420 - 3310 тамож платежи

    Не корректно для таможенных платежей использовать счет 3310
    svetlanka2701 говорит:
    1420-3397 НДС в зачет

    Если НДС не уплачен а имеем в наличии обязательство по отражению сумм в налоговой отчетности, то мы обязаны этот НДС отразить по ф.300 и в части зачета и в части начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 14, 2010 11:17:34   

    Спасибо за предложения, но документы формируют сами проводки так как я написала,
    Я бы предпочла
    2410 3397 Таможженные сборы и пошлины
    3397 1251 По авансовому отчету
    Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет.

    Кто на практике оприходовал по ГДТ откликнетесь пожалуйста ( 1С 8-я)
    Если не трудно то покажите действия по порядку от начало до конца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Май 14, 2010 11:22:35 Сообщить модератору   

    ainagul говорит:
    Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет.

    А зачем распределять? Можно распределить счет 3397 по субконто - таможенная пошлина, таможенный сбор, ндс и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 14, 2010 11:37:21   

    У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли.
    Теперь я провожу если через 3397 то по накладной по ГДТ проводки сели как
    2410- 3397 пошлины, сборы
    2410- 3397 начисл НДС по ГДТ
    3397 краткосрочн задолжен пошлины закрываются через авансовый а НДС как закрывать
    Подскажите дальше действия чтобы все закрывалось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Май 14, 2010 11:50:07 Сообщить модератору   

    ainagul говорит:
    У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли.

    ainagul говорит:
    У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл.


    Поясните, пожалуйста, что имели в виду. И скажите - Вы платили НДС наличными или с расчетного счета? Это важный вопрос, от ответа зависят проводки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Май 14, 2010 16:33:18   

    Мы платили НДС наличными но не всю сумму которая была начислена.
    Еще нам подписали обязательство сумма НДС в зачет, которую мы не оплачивали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    altynay
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 01, 2014 16:07:17   

    Понимаю, эта тема уже давно закрылась, но если не трудно, какими проводками вы все таки воспользовались7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz