Как правильно нужно отразить материалы от Арендатора в счёт долга за аренду
|
|
#1 Вт Янв 26, 2010 11:31:42
|
|
|
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста если АРЕНДАТОР (ТОО) рассчитывается перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ (ИП) вместо денежных средств материалами (в т.ч. НДС), как это отражается в ИП у которого Упрощенный Налоговый Режим:
1.Как материалы и сразу списать на собственные нужды Предпринимателю
2.Или будет числиться в материалах, и ежемесячно будет списываться.
Заранее благодарю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Янв 26, 2010 11:38:34
|
|
|
Томирис говорит: |
вместо денежных средств материалами (в т.ч. НДС), |
т.е.1.это все равно ваша реализация будет и отражаться будет через Кт счета 6010 с выделением НДС,проводка будет такая Дт1210Кт6010
2.списание материалов Дт7110 Кт 1330 опять же с выделением НДС
3.проводите зачет по аренде Дт3360 Кт1210
последние 2 пункта я оформляю бух.справкой
Томирис говорит: |
будет числиться в материалах, и ежемесячно будет списываться |
а это зависит от того,как часто(раз в месяц или в квартал)вы будете рассчитываться материалами за аренду
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
т.е. я хотела сказать,что как только такая операция произошла,то вы сразу проводите реализацию,а зачет обычно делается последним днем месяца
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Янв 26, 2010 11:53:14
|
|
|
sh"oks1 говорит: |
Томирис говорит: |
вместо денежных средств материалами (в т.ч. НДС), |
т.е.1.это все равно ваша реализация будет и отражаться будет через Кт счета 6010 с выделением НДС,проводка будет такая Дт1210Кт6010
2.списание материалов Дт7110 Кт 1330 опять же с выделением НДС
3.проводите зачет по аренде Дт3360 Кт1210
последние 2 пункта я оформляю бух.справкой
Томирис говорит: |
будет числиться в материалах, и ежемесячно будет списываться |
а это зависит от того,как часто(раз в месяц или в квартал)вы будете рассчитываться материалами за аренду
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
т.е. я хотела сказать,что как только такая операция произошла,то вы сразу проводите реализацию,а зачет обычно делается последним днем месяца |
Будьде добры, по ИП как это будет отражаться можете написать проводки
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Янв 26, 2010 12:45:59
|
|
|
1)
Томирис говорит: |
рассчитывается перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ |
Дт1210 Кт6010 доход без НДС,Дт 1210 Кт 3130 начислен НДС
2)Дт 7010 Кт 1310 списываете материалы
3)проводите зачет арендной платы Дт 3360 Кт 1210
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
sh"oks1 говорит: |
списание материалов Дт7110 Кт 1330 опять же с выделением НДС |
этот пункт не правильный,на него не обращайте внимания-прошу прощения .А не правилен потому как НДС уже был вами выделен и поставлен на зачет при оприходовании материалов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Янв 26, 2010 13:13:41
|
|
|
Мне кажется, вы мне написали проводку не для "ИП Арендатора" помещения.
Дело в том, что у «ТОО Арендатора» есть задолженность перед «Арендодатель ИП»
Из этого следует указать?????? следующие проводки:
у «ТОО Арендатора»: Дт 1210, Кт6010 матер-л без НДС, Дт 1210 Кт 3130
у «ИП Арендодателя» Дт 1310 Кт 1210
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Янв 26, 2010 13:45:27
|
|
|
ну да ,я и писала для ТОО Арендатора.Теперь давайте с Арендодателем разберемся,т.е. ИП
1)выставляете ТОО аренду Дт3360 Кт 6010 на сумму без НДС и Дт 3360 Кт 3130 на сумму НДС
2)ТОО вам отписывает материалы в счет уплаты аренды Дт 1310 Кт 3360 без НДС и Дт 1420 Кт 3360 на сумму НДС к зачету
3)Так получается мы закрываем задолженность ТОО по аренде
Теперь вы остались без дебиторки по аренде ,но с материалами.Вопрос:а эти материалы у вас на что-то израсходовались,чтобы
Томирис говорит: |
сразу списать на собственные нужды Предпринимателю |
уточните пжл
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Янв 26, 2010 14:03:56
|
|
|
нет, мы ещё ничего не получали (ни денег и ни материалов) но хотели бы хоть как-то закрыт дебиторскую задолженность
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Янв 26, 2010 14:28:30
|
|
|
Томирис говорит: |
хотели бы хоть как-то закрыт дебиторскую задолженность |
пардон , а доки,,чтобы эту самую дебиторку закрыть вы ,что сами нарисуете что-ли?И извините меня,в бухгалтерии нет такого понятия
Томирис говорит: |
хоть как-то |
-здесь все операции проводятся на основании чего-то.Но судя из Вашего последнего сообщения-Вы просто пока только рассматриваете различные варианты такой операции и конечно же все,что мы с Вами обсудили вполне приемлемо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Янв 26, 2010 15:38:14
|
|
|
Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Мы тогда так и сделаем, заберём долги материалами и частично закроем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|