На какую дату опираться при выписке счетов-фактур при экспорте?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Июн 04, 2009 13:08:23
|
|
|
совершения оборота по реализации является дата фактического пересечения границы На таможне доложны проставить штампик с датой
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Июн 04, 2009 14:09:49
|
|
|
Жужа, а вы определились с курсом валюты, по которому делать реализацию? У меня такая же ситуация и мы ее тут на форуме обсуждали, если посмотрите на 2 стр.под названием "Какой курс применять в учете при реализации товаров на экспорт"(не знаю как сделать ссылочку, поэтому указываю название ) Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение!
http://balans.kz/viewtopic.php?p=199846#199846 (ссылка добавлена Solitary)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Июн 04, 2009 15:03:17
|
|
|
Жужа, а вы пробовали обращаться в налоговые органы за информацией, у меня например есть два противоположных друг другу ответа, что считать верным, просто не знаю. Я тоже решила счет-фактуры выписывать на дату перехода права собственности (у меня это будет курс,указанный в ГТД при выпуске товаров), в моем НУ специалисты отдела НДС говорят, что при проверке будут учитывать курс на дату оформления ГТД (выпуск товаров),а вообще - ситуация запутанная, если не сказать безвыходная.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Июн 04, 2009 15:10:03
|
Сообщить модератору
|
|
Да я тоже в тупике,честно говоря, тем более у меня возврат НДС по нулевой ставке, налоговики однозначно будут опираться на пересечение границы, насчет курса пока незнаю, получается палка о двух концах.Где еще можно проконсультироваться?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Июн 04, 2009 15:48:05
|
|
|
Я консультировалась уже везде, вплоть до председателя НК МФ РК, в частности один специалист МФ мне указал на необходимость выписывать корректировочную(!!) счет-фактуру, в том случае если курс на дату пересечения границы поменяется, но дать ответ на каком основании делается корр-ка оборота, она мне дать не могла, ведь в статье 239 НК конкретно указаны случаи, когда делается корректировка и изменения курса валюты там нет. Даже если сделать допущение о том, что учет НДС вести в отдельном регистре с датой реализации и курсом валюты отличной от бух.учета (и также от налогообложения КПН, т.к. при его исчислении берутся данные бух.учета в соответствии с принципом начисления, который еще пока никто не отменял), все-таки остается открытым вопрос о выписке счет-фактур, так как документ ведь должен быть один, а какая в ней будет информация (курс валюты и дата выписки) - тут даже моя воспаленная фантазия не справляется
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Авг 12, 2009 17:54:31
|
|
|
А я выписывала счет-фактуру на дату ГТД это большая ошибка? И если оборот по 0% составляет менее 70 %, возвратт НДС возможен? И еще, заявление на возврат заполняется в 300 форме или возможно отдельно заполнять заявление?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Апр 28, 2010 18:43:15
|
|
|
Помогите разобраться в п. 3 статьи 237. Товар ушел в режиме экспорта, но декларация была оформлена сначала в режиме временного декларирования, а только через 2 месяца была оформлена полная ГТД. Но есть один момент: сначала была пересечена граница РК, а условие поставки - FOB российский порт. В данном случае дата реализации - дата оформления полной ГТД?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Окт 28, 2011 16:48:19
|
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой курс применить при оформлении доп. счет-фактуры. У нас был экспорт в РФ 22.07.11г. по курсу 5,23. Затем на основании акта о расхождении 03.08.2011г. оформили доп. минусовую счет-фактуру. И вопрос какой курс брать: на 22.07.2011 или 03.08.2011г.?
Благодарю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|