Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Физ.лицо работает в Казахстане, но в интересах иностранной компании. Налоги
    Представительству иностранной компани...
    Как открыть филиал иностранной компании в РК.
    что лучше: ТОО с иностранным участием или филиал иностранной компании?
    Может ли филиал иностранной компании получать деньги с посторонней организации?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Филиал иностранной компании в Казахстане - какие отчеты нужно сдавать?     
    laram
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Ноя 29, 2008 16:59:13 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=127294#127294

    головной офис в Лондоне. Филиал зарегистрирован в КАЗАХСТАНЕ. Зарегистрирован в Налоговом комитете , В Министерстве Юстиции 21 ноября. Пока никаких объемов. Немного авансовых отчет0ов по открытию компании. Какие в первую очередь надо сдавать отчетности в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Сб Ноя 29, 2008 17:18:02 Сообщить модератору   

    В течении 20 рабочих дней после открытия форму 101,04,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Сб Ноя 29, 2008 17:30:50 Сообщить модератору   

    ещё если плательщики НДС то 300 и 307 по месяцам лучше сдавать первые 3 месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Ноя 29, 2008 17:32:32 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    ещё если плательщики НДС то 300 и 307 по месяцам лучше сдавать первые 3 месяца.


    Почему лучше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Сб Ноя 29, 2008 17:36:17 Сообщить модератору   

    Мне посоветовал опытный бухгалтер,так сделать,потому как человек сталкивался с тем что приходило с налоговой уведомление о не сдаче отчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Ноя 29, 2008 17:42:38 Сообщить модератору   

    Период сдачи отчетов по НДС Вы можете выбирать по собственному желанию - помесячно или поквартально ст.246, никаких уведомлений не приходит. Проверено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    laram
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Ноя 29, 2008 17:51:54 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Это было раньше, после того, как встали на учет по НДС, НДС сдавали помесячно, а сейчас отменили, и можно сдавать кварт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    laram
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Ноя 29, 2008 17:54:15 Сообщить модератору   

    а что Вы знаете по поводу 15% от чистого дохода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Сб Ноя 29, 2008 18:32:03 Сообщить модератору   

    Мы даже писали письмо по этому поводу в НК,(у нас ф-л Российской компании),по поводу того должны ли мы платить а Казахстане КПН,
    нам ответили что должны т.к. мы нерезиденты , осуществляющие деятельность в РК, ч/з постоянное учреждение.

    А вот это цитата из письма -"Кроме того согласно статьи 185 НК РК юридические лица нерезиденты от деятельности через постоянное учреждение оплачивают в бюджет 15% налог га чистый доход, исчисленного по декларации корпоративному подоходному налогу. Все налоги юридические лица-нерезиденты, исчисленные от деятельности в РК через постоянное учреждение оплачиваются по месту нахождения постоянного учреждения"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Дек 12, 2008 18:19:20 Сообщить модератору   

    при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Дек 12, 2008 18:25:35 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%

    А пожалуйста подробнее можно?меня тоже это интересует?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость Ленка
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Дек 12, 2008 18:38:05 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
      
    Dulat писал(а):при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%
    А пожалуйста подробнее можно?меня тоже это интересует?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пт Дек 12, 2008 18:44:15 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    при исчислений 15% ПН на чистый доход можно применить конвенцию и уменьшить сумму налога до 5%

    подскажите где об это почитать
    и про то как вести учет в филиалах нерезидентов с постоянным учреждением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dulat
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Дек 12, 2008 18:44:57 Сообщить модератору   

    необходимо предоставить в НК апостилированный сертификат резидентсва вашей головной организаций и узнать есть ли конвенция между вашими странами конвенция во избежания двойного налогообложения.

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    ст201 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вс Дек 14, 2008 18:08:28 Сообщить модератору   

    Dulat говорит:
    необходимо предоставить в НК апостилированный сертификат резидентсва вашей головной организаций и узнать есть ли конвенция между вашими странами конвенция во избежания двойного налогообложения.

    У меня филиал Российской компании,вот путаюсь разобраться:
    если у нас прибыль идет в филиале и я её перевожу в головной,она разве идет ни как перевод собственных средств? т.е у филиала это не расход,а у головного чистая прибыль полученная ч/з постоянное учреждение в РК,которую и облагается 15%?
    конвенция есть,но что то я не нашла про чистый доход?
    Поделитесь опытом,с начинающими Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пн Дек 15, 2008 11:44:05 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    У меня филиал Российской компании,вот путаюсь разобраться:

    если у нас прибыль идет в филиале и я её перевожу в головной,она разве идет ни как перевод собственных средств? т.е у филиала это не расход,а у головного чистая прибыль полученная ч/з постоянное учреждение в РК,которую и облагается 15%?

    конвенция есть,но что то я не нашла про чистый доход?

    Поделитесь опытом,с начинающими
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lenys
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Дек 15, 2008 13:17:11 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    У меня филиал Российской компании,вот путаюсь разобраться:

    если у нас прибыль идет в филиале и я её перевожу в головной,она разве идет ни как перевод собственных средств? т.е у филиала это не расход,а у головного чистая прибыль полученная ч/з постоянное учреждение в РК,которую и облагается 15%?

    конвенция есть,но что то я не нашла про чистый доход?

    Я тоже так понимаю,но если есть возможность платить меньше,хотелось бы ею воспользоваться,подскажите кто знает,ведь есть же бухгалтера которые работают в филиалах иностранных компаний.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lenys
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Дек 15, 2008 15:30:47 Сообщить модератору   

    Неужели на форуме нет ни одного бухгалтере имеющего опыт работы в филиале иностранной компании,НЕ ПОВЕРЮ НИ ЗА ЧТО!
    Crying or Very sad camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Авг 24, 2010 18:24:11   

    Добрый день!
    Открыли филиал инностранной компании, подскажите, какие первоначальные отчеты нужно сдавать? Поправьте меня, пожалуйста.
    101,04 в течении 20 рабочих дней после регистрации филиала
    200
    210
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Сен 30, 2010 20:20:06   

    Уважаемые форумчане!
    Подскажие, что нужно сдавать филиалу иностранной компании? Надо ли сдавать заявление о постановки на рег.учет?
    Спасибо заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Сен 30, 2010 21:23:10 Сказали Спасибо❤   

    кудряшка сью
    На рег. учет подавать обязательно нужно. А про налогообложение? тогда инфу поподробнее. Будет ли заниматься фин.хоз деятельностью в РК и т.д.? А пока можете почитать НК про доходы ч/з постоянное учреждение. Интересная тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Окт 01, 2010 05:39:52   

    minura, спасибо!
    а в течении какого времени нужно встать? Это заявление 001(или 004 вроде) надо сдавать? Налоги вроде только зарплата пока будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Окт 01, 2010 08:45:24 Сообщить модератору   

    Согласно ст. 191, п. 11, Налогового Кодекса ( http://www.kodeks.kz/index.php?st=191 ):
    "11. Нерезидент, осуществляющий предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан, приводящую к образованию постоянного учреждения, обязан зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в налоговом органе в порядке, установленном статьей 562 настоящего Кодекса."
    И далее, ст. 562, п. 1 ( http://www.kodeks.kz/index.php?st=562 ):
    "1. Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для регистрации в качестве налогоплательщика обязано в течение тридцати календарных дней с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение в соответствии со статьей 191 настоящего Кодекса подать в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий следующих документов:
    1) учредительных;
    2) подтверждающих государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога);
    3) подтверждающих налоговую регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога) при его наличии."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Май 24, 2012 10:36:47   

    Добрый день!
    Открыли филиал инностранной компании, подскажите, какие первоначальные отчеты нужно сдавать? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Май 24, 2012 16:44:26   

    Пожалуйста, помогите. Есть ли срочные отчеты или формы, которые нужно сдать при регистрации филиала в РК. Так не хочется попасть потом на штрафы. Заранее Спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 30, 2012 09:55:33   

    Доброе утро,Форумчане!
    Сегодня получили документы на филиал ин.компании . Какие дальнейшие действия? Очень надо, Пжл, помогите!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Май 30, 2012 10:55:45   

    Ст. 562 смотрели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Май 30, 2012 11:07:32   

    С. Ромазанов,
    Компания уже зарегистрирлвана, есть РНН, Свидетельство регистрации в Юстиции, печать. Нужно ли еще что нибудь, типа заяления или формы какой-то, которую нужно сдавать в срочном порядке? Как например, транспорт купили, мы же бежим еще его регистрировать в НК. Какие формы и налоги будут платить. Будут только услуги. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Май 30, 2012 13:33:03   

    caspian, нужна выписка из торгового реестра, при сдаче 300.00 № понадобится.
    caspian говорит:
    формы какой-то, которую нужно сдавать в срочном порядке

    мы ничего не сдавали.
    Из форм сдавали 200.00, 300.00,100.00. если есть эмиссия то 870 .00 тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Май 30, 2012 14:16:53   

    caspian говорит:
    Компания уже зарегистрирлвана, есть РНН, Свидетельство регистрации в Юстиции

    Тогда все. В основном обычная схема налогообложения, но с оглядкой на главу 24.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Май 30, 2012 15:28:08   

    С. Ромазанов говорит:
    Из форм сдавали 200.00

    Разве не форма 210.00 -доход нерезидента?
    Карина говорит:
    Из форм сдавали

    Карина говорит:
    300.00

    Ему обязательно вставать на учет по НДС? Или можно и без НДС работать? Заранее всем спасибо. С меня спасибки Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Май 30, 2012 15:48:02   

    caspian говорит:
    Разве не форма 210.00 -доход нерезидента?

    если у вас в штате числятся иностранцы и лица без гражданства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Май 30, 2012 15:49:33 Сказали Спасибо❤   

    caspian говорит:
    С. Ромазанов говорит:
    Из форм сдавали 200.00

    Разве не форма 210.00 -доход нерезидента?

    caspian, внимательней с цитированием, я такого не говорил.
    С. Ромазанов говорит:
    В основном обычная схема налогообложения, но с оглядкой на главу 24.

    Будут работники - 200.00, работники-неграждане РК - 210.00. И т.д. Как обычное казахстанское ТОО, но с учетом 24 главы.
    caspian говорит:
    обязательно вставать на учет по НДС?

    Нет, можете и без НДС. Пока не превысите минимум оборота по ст. 568.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Май 30, 2012 15:59:29 Сказали Спасибо❤   

    caspian говорит:
    Ему обязательно вставать на учет по НДС?

    уточните этот вопрос в налоговой, когда мы регистрировались, встали на учет по НДС, не могу сказать точно (точнее уже не помню) добровольно или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Май 30, 2012 16:00:25   

    С. Ромазанов,
    Прошу прощения Rose Это была цитата Карины. Невнимательность с моей стороны...

    Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:

    Карина говорит:
    в штате числятся иностранцы

    Пока будет только директор иностранец. И весь его доход будет идти на его з\плату. Получается с з\п 10% ИПН, 11% СН. И на КПН ему ничего не остается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz