Субподрядчик затраты на каком счете 2930 Незавершенка или 4110, 4111 Основное производство
|
|
#1 Ср Ноя 12, 2008 08:51:14
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236186#236186
Доброе утро всем. Я программист. У меня разногласие с бухгалтером. У нас такой вопрос.
Мы являемся субподрядчиком. В каком счете (2930 - Незавершенное строительство или 4110,4111 - Основное производство ) нужно собирать затраты на строительство(материалы,услуги, банковские проценты по кредитам, зарплата и т.д.). Мне кажется на счету 2930 собирается когда мы строим для себя, или я ошибаюсь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
я тут мимо проходил...
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Ноя 12, 2008 09:01:27
|
Сообщить модератору
|
|
Вы правы Ергали! У субподрядчиков это все чисто услугами проходит, никакого незавершенного строительства на балансе быть не должно! Оно будет задействовано у того, кто будет вводить здание в эксплуатацию и впоследствии продавать или пользоваться им.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Янв 23, 2011 19:23:44
|
|
|
мы являемся субподрядчиками по договору на строительство у меня в связи с этим вопрос согласно МСФО мы признаем доход по этому договру по методу % завершенности для этого я собираю все затраты на счете НЗП кпо мере принятия наших работ и услуг списываю на расходы и признаю доход
поэтому у нас должен быть задействован счет НЗП или все такми я ошибаюсь?
как вы думаете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вс Янв 23, 2011 20:19:46
|
Сообщить модератору
|
|
NIKAM, а запятые ставить не пробовали?
Нам думать тогда было бы проще.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
С десятого раза вчиталась в ваше предложение...
Я бы собирала затраты сначала на произвоодственных счетах 8110-8130
Потом, в конце месяца, по % завершенности часть закрывала бы на расходы, а оставшуюся часть переносила бы на 1340 "Незавершенное производство".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Янв 24, 2011 13:25:26
|
|
|
Спасибо Элис!
вы правы по поводу запятых учту и исправлюсь!
для более подробного объяснения- мы оказываем услуги по строительству объекта по договору на оказание услуг. Согласно этого договора мы субподрядчики выполняем работы для Генерального подрядчика. В связи с этим договором несем соответствующие расходы. На этапе строительства привлекаем компянию котора непосредственно строит объект.
получается что мы все затраты учитываем на счете 8110 часть при не признании ее доходом в конце месяца или периода мы списываем на счет 1340
как все сложно а можно наоборот сначала все затраты аккумуллировать на счете НЗП а потом по мере признания дохода списывать их на расходы по реализации счет 7110 или 8110?
можете пояснить что может включать в себя понятие накладных расходов?
давно уже не занималась упр учетом теперь все вспоминать приходиться )))
Заранее спасибо за ответы!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Янв 24, 2011 13:40:20
|
|
|
Elis3 говорит: |
С десятого раза вчиталась в ваше предложение |
NIKAM, если не помогают добрые советы, то прихожу я. Пока ставим блок, но думаю отказать Вам в обслуживании за вандализм, если этот случай не научит.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Янв 25, 2011 03:08:02
|
Сообщить модератору
|
|
NIKAM говорит: |
работы для Генерального подрядчика |
NIKAM говорит: |
мы субподрядчики |
NIKAM говорит: |
привлекаем компянию котора непосредственно строит объект |
Теперь-то мне понятно, почему новостройки такие дорогие.
А дальше по цепочке - это вы думаете, что та компания, что вы привлекаете, "непосредственно" строит объект.
А она тоже, поди, "привлекаем компянию котора непосредственно строит объект".
Ну да ладно... Это оффтоп.
А по сути - в МСФО есть такое понятие "профессиональное суждение бухгалтера".
И если вы считаете, что лучше вести учет так - то вы это прописываете в своей учетной политике и ведете себе на здоровье.
Теперь мое мнение.
Вот так - "сначала все затраты аккумуллировать на счете НЗП 1340, а потом, по мере признания дохода, списывать их на 8110" - точно никуда не годится. Т.к. сначала признать все расходы уже незавершенным производством, а потом, признав его завершенным в этом же месяце, отнести расходы на 8110 "Основное производство". Как-то шиворот на выворот. А восьмерку куда и когда закрывать будете?
Сразу относить расходы на 1340, а потом часть из них (реализованную) переносить на 7010 - ну вот так может быть.
Если у вас счет 1340 будет вестись в аналитике по статьям затрат.
Ну или еще как вариант - собирать затраты на 8110, реализованную часть списывать на 7010, а остаток с 8110 никуда в конце месяца не переносить, а оставлять на 8110. Только тогда при составлении бухбаланса надо будет учитывать, что эти незакрытые суммы надо в активы включить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Фев 11, 2011 15:47:02
|
|
|
Элис спасибку закинула.
ваш вариант - собирать затраты на 8110, реализованную часть списывать на 7010, а остаток с 8110 никуда в конце месяца не переносить, а оставлять на 8110. Только тогда при составлении бухбаланса надо будет учитывать, что эти незакрытые суммы надо в активы включить.
видимо более подходящий если счет 8110 закрывать на 7010 при признанных расходах к оплате, а часть переносить на 1340 для закрытия месяца
тогда все будет сходиться и баланс закрываться.
Posted after 21 minutes 25 seconds:
хотя с другой стороны если относить расходы на 1340, а потом часть из них (реализованную) переносить на 7010, то так будет легче когда будет СГД собирать и определяться с вычетами.
Как вы думаете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Дек 10, 2013 10:44:03
|
|
|
Доброе утро, уважаемые бухгалтера!!
Такая ситуация: мы являемся строительной организацией. Нами был заключен договор на субподрядные работы. В 2012 году все затраты собирали на сч 8110 = 168 309 028.
В декабре 2012 года была подписана форма №3-кс и соответственно выписан счет-фактура на сумму 70 969 946 без НДС.
Дт 1210 Кт 6010 сумма 70 969 946
Дт 7010 Кт 8110 сумма 168 309 028
разницу 70969946 - 168309028 = 97 339 082 следует отнести на сч.1340 "Незаверш.производство" либо на 2930 "Незаверш.строительство"???
Заранее спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Дек 10, 2013 11:43:25
|
|
|
А если сумма затрат будет меньше чем сумма по форме №3кс и выставленной счет фактуры???
Тогда это считать доходом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|