командировачные
|
|
#1 Пн Июн 23, 2008 15:27:08
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! У меня такая ситуация: дир-р приехал с другого города и сообщил о сделке. оплатил налом. Сч. фактуру, чек прислали факсом, оригиналы по почте пришлют. Обязательно ли оформлять командиров. удостов.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Июн 23, 2008 16:40:50
|
|
|
Командировочное обязательно для оформления и списания расходов на командировку. Вас смущает, что в авансовом отчёте появится фиск. чек не из вашего города? Чисто теоретически, если документы правильно оформлены, то ничего такого особенного в этом. Хотя, конечно, логично было бы оформять командировку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Июн 23, 2008 17:02:21
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже так считаю. Значит я делаю ком. удостов. ставим печати, я делаю проводки на расход по командировке,не блее 6 МРП ведь не проживания, не каких док-ов других больше нет. Или не нужно брать на расход?
Вообще командиров. очень плохо знаю, только теоритически, и то из Вуза.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Июн 23, 2008 17:16:09
|
|
|
Приказ на командировку - обязательно. А билеты не хотите возместить? Вообще командировочные расходы при наличии Приказа, комм.удостоверения, билетов, проживания. - это ж "чистый" вычет. Мило дело.
А если справку с жд взять о стоимость общего (или плацкарта?), то и по ней проезд возместить можно. Ну или - типа в связи с утерей проездных документов - только суточные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Июн 23, 2008 17:24:19
|
Сообщить модератору
|
|
Дир-р на машине лич. Никаких док-ов больше не будет, вот меня и смущает нужно ли брать на расходы, может приказа и ком. удостов. достачно, чтобы можно было объяснить, как можно заплатить налом, находясь в другом городе.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Июн 23, 2008 19:15:41
|
Сообщить модератору
|
|
Если Вас так смущает эта ситуация, то смело оформляйте приказ, командировочноу удостоверение и берите на затраты суточные не более 6 МРП, можно и ГСМс оформлением путевого листа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Июн 24, 2008 09:12:46
|
|
|
MAIC говорит: |
может приказа и ком. удостов. достачно, |
Дело в том, что по Кодексу сотруднику обязаны выплачивать коммандировочные и сохранять зарплату за время нахождения в коммандировке. Нормы могут быть другие - меньше 6МРП. Но это же чистый "вычет" . поэтому почему бы не воспользоваться?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Gumine
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Татьяна Б.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Ср Июл 16, 2008 16:36:35
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите кто чем может! не могу найти верного ответа, действую чисто по интуиции. Ситуация такая: Комапния заключает договора граж. правового характера на разовые услуги с привлеч. спецами. В договоре я настояла отметить, что все расходы связанные с проездом, проживанием (спецы приезж. из др. городов) компания возмещеет, шефы настояли чтоб им еще выплачивали суточные, это я тоже отметила. Отчитываются спецы ав. отчетами, без комманд. уд-я (они физич. лица) Вопросы следующие?
1. Можно ли возмещать им суточные т.к они не сотрудники
2. Правильно ли делаю, облагая эти комманд. расходы только ИНП?
3. Может ли справка о ст-ти проезда служить оправдат. документом и идти на вычеты?
4. Правильно ли я исчисляю ИПН по договорам разового характера
сумма-пенс-10%, к выдаче сумма получ. сумма-начисл. ИПН
Или в таких случаях ИПН удерж так сумма-10№?
И если уже сотрудники фирмы при составлении отчета указывают все расходы включая не подтвержд. документально, то должна ли я при сост отчета в 1 С указывать только подтв. а остальные относить на доход?
Все это очень критично.
Заранее огромное спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|