Как сделать,что бы расходы периода и зачет по НДС попадали в начисление в 1С.8 разными периодами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Апр 21, 2016 16:08:22
|
|
|
YelenaS, А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Апр 21, 2016 16:11:46
|
|
|
Lu говорит: |
опробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой.. |
Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Апр 21, 2016 16:17:39
|
|
|
Svetlana.B, Но тогда накладную надо будет проводить Без НДС.. Вот тут может быть загвоздка. Я ещё не пробовала. Надо посмотреть, что получится с оборотами и не будет ли путаницы на счёте 3310.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Апр 21, 2016 16:30:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я думаю, что можно сделать так:
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Апр 21, 2016 16:32:16
|
|
|
Lu говорит: |
"Регистрация прочих операций по НДС" |
Какие тогда счета использовать?
Svetlana.B говорит: |
Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации |
Каким образом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Апр 21, 2016 16:36:24
|
|
|
YelenaS говорит: |
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС |
Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Апр 21, 2016 16:38:56
|
|
|
Будет, но что делать? Мы в 2014г. по аренде по предоплате так и делали. Потом замучались налоговикам объяснять эти расхождения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Апр 21, 2016 16:39:50
|
|
|
YelenaS говорит: |
Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное. |
Но на общий результат влиять не будет - пришло и тут же ушло
Добавлено спустя 42 секунды:
YelenaS, попробуйте попроще придумать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Апр 21, 2016 16:50:46
|
|
|
Всё проверила. По итогам получается так как нужно. Единственный минус лишние операции и фигурирование в регистре НУ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Апр 21, 2016 16:56:35
|
|
|
YelenaS, посмотрите еще в Акт сверки, там тоже лишнее будет
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Это я к тому, что скорее всего у нас на конец квартала не будет идти акт сверки на сумму НДС, если поставщик у себя всю реализацию покажет концом месяца.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Апр 21, 2016 17:05:34
|
|
|
Svetlana.B говорит: |
не будет идти акт сверки на сумму НДС |
Есть такое.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И счета 3310 и 1610 соответственно тоже не идут на сумму НДС.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Нужно тогда счет 1610 убирать в Регистрации операций по НДС, чтоб не путался.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пт Апр 22, 2016 09:41:28
|
|
|
Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Апр 22, 2016 09:44:43
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Мне лениво много букв писать. |
Сергей, скажи, что обновление в программе будет
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Svetlana.B говорит: |
Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ. |
Думается мне, что чем так кучи документов лопатить, проще ручками в екселе, вычистить 300 форму, от подобных сч/фактур, а там может 1С-ники чем-нибудь помогут
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пт Апр 22, 2016 10:07:01
|
|
|
1:С Бухгалтерия рег №801034032
Добрый день! За март 2016 Казахтелеком впервые выставил нам эл с-ф. Теперь как YelenaS, и Svetlana.B,задалась вопросом: "Как же правильно внести документ в 1:С?"
Svetlana.B говорит: |
С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать... |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Апр 22, 2016 10:46:24
|
|
|
tanya01 говорит: |
проще ручками в екселе, вычистить 300 форму |
Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пт Апр 22, 2016 10:54:12
|
|
|
YelenaS говорит: |
Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить. |
полностью согласна, но что делать?
Засорять бух учет, ради налогового?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пт Апр 22, 2016 10:58:01
|
|
|
tanya01 говорит: |
обновление в программе будет |
Есть подозрения, что нет.
YelenaS говорит: |
Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. |
"И это правильно!" (с) Президент СССР
ландыш говорит: |
задалась вопросом |
Задайтесь вопросом ИТС
YelenaS говорит: |
Никто помогать нам не хочет |
Там реально много букв. Вкратце у вас уже была правильная мысль
Lu говорит: |
А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? |
Svetlana.B говорит: |
Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.
|
Тот, кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. Ну, а обладателям ЭСФГ 2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Пт Апр 22, 2016 11:29:32
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. |
Требовать то мы может, вот только поставщик не обязан
Попробуйте с Казахтелекомом побадаться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Пт Апр 22, 2016 11:35:19
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Задайтесь вопросом ИТС |
подписку оформили в феврале 2016
tanya01 говорит: |
Попробуйте с Казахтелекомом побадаться |
согласна, поддерживаю tanya01,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пт Апр 22, 2016 11:36:21
|
|
|
Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Пт Апр 22, 2016 11:45:50
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема. |
и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пт Апр 22, 2016 11:46:25
|
|
|
Резюмирую:
Svetlana.B говорит: |
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ |
Только в регистрации убираем галочки "отражать в бухгалтерском учете". Тогда в форму 300 попадает в апреле месяце, а по бух.учету не проводит. В акте сверки не фигурирует точно.
Проверьте ещё у себя. Может я ошиблась где-то.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Пт Апр 22, 2016 11:46:27
|
|
|
YelenaS говорит: |
Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет. |
помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Апр 22, 2016 11:53:43
|
|
|
Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ландыш говорит: |
помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет |
Нам не принесли. Сейчас пойдёт камералка за 1кв.16. сплошная.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пт Апр 22, 2016 14:04:21
|
|
|
ландыш говорит: |
подписку оформили в феврале 2016 |
Можете сами посмотреть - http://its.1c.ru/db/aboutits#content:24:hdoc
tanya01 говорит: |
у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... |
Ну в середине квартала чего так морочиться, достаточно конца месяца квартала.
А если больше 50, то это уже торговля, меня их проблемы не волнуют.
YelenaS говорит: |
Резюмирую: |
Не-не-не, это вы совсем плохо отрезюмировали.
YelenaS говорит: |
Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть. |
Надо через 1630
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пт Апр 22, 2016 14:31:38
|
|
|
Мы действительно оформили подписку на ИТС на год в феврале 2016. Сейчас буду звонить и узнавать в чем причина, почему договор до сих пор не зарегистрирован?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Пт Апр 22, 2016 14:34:30
|
|
|
Тогда так:
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается.
Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Пт Апр 22, 2016 17:45:12
|
|
|
tanya01 говорит: |
и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца. |
tanya01, и все больше 50 - сплошь связь и коммуналка? Ничего себе у вас поставщиков по коммуналке!
Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260
И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
YelenaS говорит: |
Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю. |
Решайте, решайте... Мы внимательно читаем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Апр 25, 2016 08:40:07
|
|
|
Да нет конечно, многие за товары и услуги... но что-то в моей голове укладывается все так, что в зачет - по дате выписки сч/ф
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Вт Апр 26, 2016 12:11:58
|
|
|
Добрый день! Тоже получила эл.с/ф от Казахтелекома. Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Вт Апр 26, 2016 12:46:57
|
|
|
Интересная говорит: |
Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так? |
А кто вам сказал, что в сообщении № 38 написано правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Вт Апр 26, 2016 12:52:19
|
|
|
С. Ромазанов, легче говорить, что всё не правильно, чем сказать как правильно. Зачем вы тогда в этой теме участвуете? Мы простые бухгалтера, а пытаемся мудрить в 1С и выкручиваться кто как может. Накипело.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Вт Апр 26, 2016 12:56:41
|
|
|
Машу вать, хоть одна из вас рег. номер написала? С действующим ИТС? Сидят, кудахчут, "что же делать, что же делать...". Накипело.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Вт Апр 26, 2016 13:49:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аллилуйя...
YelenaS говорит: |
Тогда так:
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается.
Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет? |
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - в Цены и валюта убирается галочка Учитывать НДС, доп. строчкой указывается сумма НДС ( 7210, 1630 - 3310)
2. 05.04.16 На основании поступления Регистрация, убирается строчка НДС, которая 1630. К регистрации СФ. Счета учета 1630
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Вт Июл 19, 2016 17:29:41
|
|
|
Всем добрый день! В продолжение темы,сложилась такая ситуация: От Казахтелекома поступает исправленный с/ф от 04.07.16г., дата оборота-31.05, как правильно в 1С это отобразить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|