Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сделать, чтобы на печать выводилс...
    Новый акт выполненных работ, указание периода в столбце дата выполнения работ
    Акт выполненных работ или Реализация ТМЗ (работ, услуг)?
    Различия между актом выполненных работ и актом приемки - сдачи работ
    акт выполненных работ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как составлять акт выполненных работ неплательщику НДС?     
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 23, 2010 12:17:18   

    Выиграли тендер по госзакупкам СМР. Плательщиками НДС не являемся. В договоре и смете работы указаны с НДС. Как составлять акт выполненных работ? Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше. Не будет ли из-за это проблем с заказчиком? И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 23, 2010 13:10:21 Сказали Спасибо❤   

    Лиза говорит:
    Не будет ли из-за это проблем с заказчиком?

    Вот это решить в первую очередь, хотя по документам из тендера они должны понимать что Вы
    Лиза говорит:
    Плательщиками НДС не являемся

    Лиза говорит:
    Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше.

    Да.
    Лиза говорит:
    И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот).

    А почему бы и не встать на учет добровольно, ст.569 налог.кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 23, 2010 13:13:52 Сказали Спасибо❤   

    Лиза говорит:
    то получается стоимость выполненных работ будет меньше

    в данном случае удобно заключить договор с указанием цены "без НДС" на сметную стоимость
    в случае если оформляете в текущем периоде, (не являясь плательщиком НДС) ф.2а - без НДС, ф3 накже без указания + счет-фактура. В случае предоставления в период после оформления (также будет зависить когда вы получите св-во, а в нем указывается конкретная дата с какого числа вы будете плательщиком) выставляете документы с НДС
    в случае если договор заключается в рамках стоимости тендерной документации проблем не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 23, 2010 13:15:15 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Как раз-таки в договоре и в смете все указано с НДС.
    Лиза
    На месте Заказчиков я бы возмутилась, что в документах все указано с НДС, а фактически Вы не являетесь плательщиками НДС. Вдруг они ожидают зачетный НДс от Вас, а тут - ....
    Поддерживаю Елену Т по поводу добровольной постановки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 06, 2016 14:19:31   

    Добрый день!
    Ситуация следующая: ТОО - поставщик, не плательщик НДС. По гос закупкам прошел договор с НДС. Созваниваюсь с бухгалтером, предлагаю после оплаты им вернуть НДС или что бы они вообще нам НДС не оплачивали, а акт и сч. фактуру выписать на сумму без учета НДС. В ответ от меня попросили выписать документы на полную стоимость (включая НДС), оплатят нам полностью, а мы потом сами должны будем НДС перечислить в бюджет.
    Подскажите как правильно? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 06, 2016 14:52:53   

    Если вы неплательщики НДС, то вам НДС в бюджет перечислять не на до.

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    И счет-фактуру вы им должны выписать без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 11, 2016 13:04:37   

    Ирина Локтионова говорит:
    НДС в бюджет перечислять не на до


    Дело в том, что покупатель ГУ. Договор прошел через казначейство с общей суммой включая НДС по 159 специфике. Покупатель настаивает на том, что бы АВР и СФ были на общую сумму (Мы не плательщики НДС и я по любому выписываю без НДС).

    Я вот как думаю:
    1. Выписать АВР и СФ на общую сумму (Пример: 1120)
    2. Выписать дополнительную СФ и АВР за минусом суммы НДС ( Пример:-120)
    3. Письмо о том, что мы не являемся плательщиками с просьбой признать общую сумму сделки за минусом суммы НДС (Пример:1000)

    Правильно ЛИ будет так?
    Кто нибудь сталкивался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 11, 2016 13:27:23   

    Shurik говорит:
    Выписать АВР и СФ на общую сумму

    указать без НДС.
    все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz