Можно ли включать кассовый аппарат не включать если нет продажи?Как отразить сф на физ.лицо в ф.300?
|
|
#1 Сб Фев 13, 2016 13:20:02
|
|
|
Никогда не работала с кассовым аппаратом и поэтому возникают вопросы:
1.Можно ли включать кассовый аппарат не включать если нет продажи?Например торговая точка работает 6 дней в неделю, а включали кассовый аппарат иногда через день, так как не было продажи.
2.Если по кассовому аппарату в день выбивается сумма большая чем выписано счет-фактур на юридических лиц и ИП, то обязаны ли мы на разницу выписывать счет-фактуру на физ.лицо?
3.Если выписываем счет-фактуру на физ.лицо, то как эту сф отражаем в форме 300, а именно чей бин(иин) отражаем?
4.если иин физ лица которое берет товар, то не любой человек продиктует ведь свой иин, если ему не нужна сф, что тогда делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Фев 13, 2016 14:43:39
|
|
|
Нарушение основного правила форума - не валить в одну кучу ливерное и ювелирное. Один вопрос - отдельная тема.
1. Включать обязаны ежедневно. При отсутствии продаж в конце каждой рабочей смены снимать нулевой Z-отчет.
2. Не обязаны. Налоговый кодекс позволяет не выписывать сф при продажах за наличный расчет с выдачей фискального чека. Но имеете право выписывать сф на физлицо без указания ФИО и ИИН.
3. Если выписали сф на физлицо, то в форму 300.07 этот сф не включаем (см. Правила заполнения 300.07)
4. см.п.2 и 3
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Фев 13, 2016 16:40:28
|
|
|
Elis говорит: |
2. Не обязаны. Налоговый кодекс позволяет не выписывать сф при продажах за наличный расчет с выдачей фискального чека. Но имеете право выписывать сф на физлицо без указания ФИО и ИИН. |
Получается отчет по кассовому аппарату никакой мы не сдаем, и если продаем на большую сумму и выбиваем только фискальный чек, то никакой налог за такую продажу не платим?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
altynay говорит: |
Один вопрос - отдельная тема. |
А можно ли этот вопрос разделить сейчас?редактировать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Фев 14, 2016 00:36:10
|
|
|
Elis говорит: |
1. Включать обязаны ежедневно. |
Не поняла. Вроде нет такого требования.
Elis говорит: |
При отсутствии продаж в конце каждой рабочей смены снимать нулевой Z-отчет. |
По этому поводу вроде еще в 2011 году вопрос закрыли http://balans.kz/viewtopic.php?t=38346
altynay говорит: |
Получается отчет по кассовому аппарату никакой мы не сдаем |
Отчет никуда не сдаете, но все показания z-отчетов записываете в книгу учета наличных денег ККМ.
altynay говорит: |
если продаем на большую сумму и выбиваем только фискальный чек, то никакой налог за такую продажу не платим? |
На основании чего такой вывод? И КПН (ИПН, если ИП), и НДС (если плательщики НДС) платим со всей суммы реализации. НДС нужен только для отнесения НДС в зачет, а начислять НДС вы должны в любом случае, независимо от того, выписали или нет СФ.
altynay говорит: |
А можно ли этот вопрос разделить сейчас?редактировать? |
Создайте новую тему с другим вопросом или поищите подходящую тему. Эти вопросы уже обсуждались.
Например:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=13562
http://balans.kz/viewtopic.php?p=613281#613281
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26455
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Рита говорит: |
НДС нужен только для отнесения НДС в зачет, а начислять НДС вы должны в любом случае, независимо от того, выписали или нет СФ. |
Опечатка. Читать так:
Счет фактура нужен только для отнесения НДС в зачет, а начислять НДС вы должны в любом случае, независимо от того, выписали или нет СФ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вс Фев 14, 2016 21:21:38
|
|
|
Рита говорит: |
По этому поводу вроде еще в 2011 году вопрос закрыли |
Прошу прощения, пропустила я ту ветку. А ведь налоговая действительно "переобулась", раньше требовала обратного.
Спасибо за информацию!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Фев 14, 2016 21:51:23
|
|
|
Рита говорит: |
Счет фактура нужен только для отнесения НДС в зачет, а начислять НДС вы должны в любом случае, независимо от того, выписали или нет СФ.
|
А как включить этот ндс в 300.07, там же бин нужно указать?(если чек только пробит)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вс Фев 14, 2016 22:07:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
altynay говорит: |
А как включить этот ндс в 300.07, там же бин нужно указать? |
altynay, Вы мое сообщение внимательно читали?
Elis говорит: |
2. Налоговый кодекс позволяет не выписывать сф при продажах за наличный расчет с выдачей фискального чека.
Но имеете право выписывать сф на физлицо без указания ФИО и ИИН.
3. Если выписали сф на физлицо, то в форму 300.07 этот сф не включаем (см. Правила заполнения 300.07) |
altynay говорит: |
там же бин нужно указать? |
БИН - только у юридических лиц. Я думала, что мы говорим о продаже за наличный расчет физическому лицу.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
altynay, не путайте отражение начисленного НДС от реализации и заполнение реестра 300.07
При реализации физ.лицу за наличный расчет вы начисленный НДС в Декларации ф300.00 отражаете (поле 300.00.001), но при этом в приложение 300.07 "Реестр выданных счетов фактур" не включаете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Фев 14, 2016 22:36:37
|
|
|
Elis говорит: |
При реализации физ.лицу за наличный расчет вы начисленный НДС в Декларации ф300.00 отражаете (поле 300.00.001), но при этом в приложение 300.07 "Реестр выданных счетов фактур" не включаете. |
Теперь поняла.Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Фев 15, 2016 09:30:23
|
|
|
Elis говорит: |
Но имеете право выписывать сф на физлицо без указания ФИО и ИИН. |
а как же это?
Цитата: |
ст263 п5 пп3) в отношении физических лиц, являющихся получателями товаров, работ, услуг, – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность); |
если имеется ввиду, что это только для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость, а физ.лицу ни к чему зачет НДС, то получается и остальные реквизиты в виде номера, даты и т.д. в счет-фактуре для физ лица не нужны.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Фев 15, 2016 23:27:37
|
|
|
Но любой документ без номера и даты - не документ.
Так что не указывать номер и дату счета фактуры, по-моему, не правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|