Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые
|
|
#1 Пн Окт 15, 2007 09:54:24
|
Сообщить модератору
|
|
Тема переименована = Kenga
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!
Хочу у Вас проконсультироваться, потому что сама далека от бухгалтерии. Разработали модуль "Главная книга". Все счета поделили на дебетовые (согласно алгоритму сальдо по ним всегда по дебету) и на кредитовые (согласно алгоритму сальдо по ним всегда по кредиту). В результате чего по некоторым дебетовым или кредитовым счетам возникает сальдо со знаком минус. Бухгалтера требуют перенести сальдо в кредитовую (дебетовую) сторону. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации? Правильно ли деление счетов на дебетовые и кредитовые? Или есть еще третий тип счетов, по которым бывает сальдо как по дебету, так и по кредиту? Если есть такие счета, то какие именно счета подчиняются этому правилу? В какой литературе можно про это прочитать? Буду очень признательна за разъяснения или ссылку на первоисточник. Не откажите в помощи
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ревизор
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Окт 15, 2007 10:24:44
|
Сообщить модератору
|
|
По МСФО точно не скажу, но по теории бухучета были и есть активно-пассивные счета, на которых может быть как активное - дебетовое, так и пассивное - кредитовое - сальдо.
По идее, когда закрывается отчетный период - квартал, или месяц - у кого как - то есть когда требуются управленческие и финансовые отчеты - чтобы была реальная картина по дебиторке и кредиторке - сальдо должно быть на правильных счетах, и с правильным знаком, дабы на активном счете не было пассивного сальдо.
Но насколько я сама сталкивалась с разработкой и внедрением, заказчик обычно может требовать не так, как правильно, а так, как ему удобно, и в данном случае обычно исполнитель подписывает техзадание, и пишет так, как требуется заказчику..
не знаю, насколько мой пост содержателен, просто захотелось поделиться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Окт 15, 2007 10:54:37
|
Сообщить модератору
|
|
Miracle
1. Счета бывают Активные (А) -остаток всегда в Дт), Пассивные (П)-остаток всегда в Кт) и Активно-Пассивные А-П -остаток либо в Дт, либо в Кт).
2. Если бухгалтер правильно ведет учет, то это правило всегда соблюдается. Ибо если образуется минусовой остаток на каком-либо счете, то по правилам бух должен перекинуть остаток на другой счет позволяющий положительное сальдо.
Н-р, сч.301 (покупатели) получился с Кт остатком (с минусом). Это означает, что покупатели внесли большую сумму, чем требовалось для оплаты реализованого товара. Что это? Это - Авансы полученные. Правильно? - Да. Вот и ищем счет "Авансы получ." А это 661,662 или 663 счета. Они - пассивные т.е. остаток у них Кт. Вот и перебрасываем сумму остатка. Дт301 - Кт66х. и 301 счет закроется.
3. Прочитать обо всем этом можно в любом учебнике по теории бух. учета. К нему вам нужно раздобыть План счетов с классификацией счетов по сальдовке.
4. МСФО к теории бухучета (а это все теория) ни какого отношения не имеет.
5. Применительно к заказчику, надо разделять подходы к решению задачи основанные на принципаз бухучета и требованиях заказчика.
Одно не должно противоречить другому.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Окт 15, 2007 11:44:54
|
Сообщить модератору
|
|
Есть ли в МСФО активно-пассивные счета? Какие именно? И если счет активный (например, доходы), может ли по нему быть сальдо по кредиту (то есть дебетовое, но с минусом)? Или если это счет 1360 - пассивный, а сальдо по нему по кредиту, но с минусом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ревизор
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Окт 15, 2007 13:49:04
|
Сообщить модератору
|
|
ревизор говорит: |
план счетов из 1С
А-активный, П-пассивный, АП-Актив Пассив |
Большое спасибо! А есть у Вас план счетов по МСФО? Как это будет выглядеть? Наше предприятие уже работает по международным стандартам..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Июл 06, 2009 17:14:50
|
Сообщить модератору
|
|
добрый вечер подскажите плз...
как распечать главную гнигу в 1С 8-ка, чтоб были видны банк (1030) и касса (1010) отдельно (и с какими счетами они корреспондируются)? или не возможно
спасибо за ранее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Июл 08, 2009 08:02:12
|
|
|
456
456 говорит: |
как распечать главную гнигу в 1С 8-ка, чтоб были видны банк (1030) и касса (1010) отдельно (и с какими счетами они корреспондируются) |
.
Предлагаю Вам обратить внимание на Шахматную ведомость,которая находится в разделе Стандартные отчеты( 1 С: Бухгалтерия 8 для Казахстана).Этот отчет содержит табличное представление оборотов между счетами.Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам,столбцы-кредитуемым счетам.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Ср Июл 08, 2009 09:18:22
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner говорит: |
А "Обороты счета" не нравятся? По крайней мере, показывает, что ожидаете. |
Главной книгой не пользуюсь, в восьмерке достаточно отчетов.Аудиторы при проверке требуют, поскольку утвержденный регистр. Очень часто налоговики при проверке просят ее же. Я, конечно, эту ущербную главную книгу им распечатала, но чувства удовлетворения нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|