Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    уведомление по камеральному контролю -завышение сумм входящих убытков
    Уведомление по камеральному контролю....
    Результаты проверки: необоснованное о...
    увед по камеральному контролю на пред...
    Ответ на уведомление по камеральному контролю
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Необоснованное отнесение в зачет сумм НДС. Уведомление по камеральному контролю.     
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Ноя 24, 2015 11:15:03   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=608521#608521

    Добрый день!
    Пришло уведомление по камеральному контролю, необоснованное отнесение в зачет сумм НДС, не состоящим на учете по НДС.
    Во втором квартале приобретали товар в России, отправляла 320, 328 форму, НДС (косвенный налог) как полагается уплатили, потом взяла в зачет эту сумму, теперь пришло уведомление.
    Как отписаться?
    Согласно ст. 276-16 п.1.2.
    Этого будет достаточно?
    Можно ли ответ на уведомление отправить электронно, или же желательно отвезти на бумажном носителе, ранее не отправляли электронно.
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1265 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Ноя 24, 2015 11:27:58   

    Ирина -бух говорит:
    Во втором квартале приобретали товар в России, отправляла 320, 328 форму, НДС (косвенный налог) как полагается уплатили, потом взяла в зачет эту сумму

    Поступление груза и оплата НДС в ТС прошла в одном периоде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Ноя 24, 2015 11:34:04   

    Ведмедев говорит:
    Поступление груза и оплата НДС в ТС прошла в одном периоде?


    да все прошло во втором квартале

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Ноя 24, 2015 12:05:35   

    Несколько возможных вариантов : 1)скорее всего вас могли снять с учета по НДС так как в вашем уведе есть указание на то что вы не состоите на рег.учете по НДС -проверьте в кабинете налогоплательщика рег. данные, а так же на сайте http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/interaktiv/Pages/nds.aspx , Если с рег. учетом порядок то есть ещё два варианта: 2) у вас нет подтверждения по 328.00,(формы не приняты =мотивированный отказ), 3) проверьте правильность КБК при оплате, а также указанный код НУ в ФНО 320.00 и 328.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 24, 2015 12:31:45   

    xolms говорит:
    Несколько возможных вариантов : 1)скорее всего вас могли снять с учета по НДС так как в вашем уведе есть указание на то что вы не состоите на рег.учете по НДС -проверьте в кабинете налогоплательщика рег. данные, а так же на сайте http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/jurpersons/interaktiv/Pages/nds.aspx , Если с рег. учетом порядок то есть ещё два варианта: 2) у вас нет подтверждения по 328.00,(формы не приняты =мотивированный отказ), 3) проверьте правильность КБК при оплате, а также указанный код НУ в ФНО 320.00 и 328.00.


    В уведомлении указано, что поставщик не состоит на учете по НДС, да сч/ф от них без НДС, но так как это был импорт из стран ТС, мы оплатили НДС, после чего взяла в зачет.
    Только получается приход от них был в марте, накладная и сч/ф, а декларации я сдавала до 20 апреля и оплата также была в апреле.
    Налоги сели нормально на лицевой счет, после сдачи декларации сняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1265 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 24, 2015 12:50:51   

    Ведмедев говорит:
    Поступление груза и оплата НДС в ТС прошла в одном периоде?

    Ирина -бух говорит:
    да все прошло во втором квартале

    Ирина -бух говорит:
    Только получается приход от них был в марте, накладная и сч/ф, а декларации я сдавала до 20 апреля и оплата также была в апреле.

    Я именно про это и спрашивал.
    Получается вы должны были сдать 320 и 328 до 20 апреля и отразить приобретение с ТС в 300.00 в 1 квартале, а т.к. вы оплатили только во 2 квартале, то в зачет уплаченную сумму НДС брать можно только во 2 квартале.

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

    т.е. по одной операции приобретения у вас должны быть сведения в двух декларациях по НДС, за первый квартал вы покажете строку только приобретение, без отражения НДСа, за второй квартал вы покажете только зачет НДСа, без приобретения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Ноя 24, 2015 13:09:53   

    Ирина -бух говорит:
    после сдачи декларации сняли.

    с регистрационного учета по НДС сняли? С какого числа вас сняли с НДС ? и каким числом вы сдали 300.00 за 2 кв ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Ноя 24, 2015 13:46:12   

    Ведмедев говорит:
    т.е. по одной операции приобретения у вас должны быть сведения в двух декларациях по НДС, за первый квартал вы покажете строку только приобретение, без отражения НДСа, за второй квартал вы покажете только зачет НДСа, без приобретения.


    Да, сейчас проверила, в 1 квартале только строка приобретение, в 2 квартале зачет, и указана строка 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1265 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 24, 2015 14:24:27   

    Ирина -бух говорит:
    Да, сейчас проверила, в 1 квартале только строка приобретение, в 2 квартале зачет, и указана строка 300.00.016.

    тээкс, а Вас с учета по НДС не сняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 24, 2015 14:44:51   

    Ведмедев, так и я об этом, по моему она не там ищет причину. (Хотя ошибку налоговой тоже нельзя исключать).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 24, 2015 14:48:19   

    нет, не сняли, уведомления не было, 300 форму за кв 3 квартал сдала, все нормально вроде.

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    xolms говорит:
    с регистрационного учета по НДС сняли? С какого числа вас сняли с НДС ? и каким числом вы сдали 300.00 за 2 кв ?


    Простите не заметила, нас с учета не снимали.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    300.00 за 2 кв сдала 13.08.2015, все в срок.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Подскажите у меня есть ошибка, вроде все правильно сдала. просто они придрались к поставщику не стоящем на учете по НДС, хотя то что это импорт из ТС я узазала, как мне отписаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Ноя 24, 2015 14:56:26   

    а вы этого поставщика случайно не отразили в реестре 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Ноя 24, 2015 14:57:08   

    Тем более у меня было много зачета, если бы сняли с НДС, они бы всех наших поставщиков указали, что необоснованное отнесение в зачет, а указали именно их.

    Добавлено спустя 59 секунд:

    xolms говорит:
    а вы этого поставщика случайно не отразили в реестре 300.08?

    отразила в 1 кв, без НДС, т.к счет-фактура от них была от 05.03.2015г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Ноя 24, 2015 15:03:03   

    300.08 отражаются только по резидентам (см. правила составления фно 300.00). По нерезидентам вы ничего в 300.08 не отражаете. вам необходимо дать дополнительную 300.00 с корректировкой реестра 300.08.

    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

    xolms говорит:
    как мне отписаться?

    Если вы всё правильно сделали, и уверены в этом, то необходимо писать ответ в виде "Пояснения"... согласно п.2 и п.2-1 статьи 587 НК. В пояснениях всё подробно опишите про 320.00 и 328.000, ТС, и по строкам в ФНО 300.00 , можете приложить налоговый регистр к строке 300.00.016. Ну и не забыть подать корректировку 300.08. Но где-то ещё должна быть у вас ошибка. ведь они утверждают что вы "...необоснованно отнесли в зачет сумму НДС"...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1265 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Ноя 24, 2015 15:08:46   

    Ирина -бух говорит:
    отразила в 1 кв, без НДС, т.к счет-фактура от них была от 05.03.2015г.

    Правила составления ФНО 300.00 говорит:
    42. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах – фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.

    xolms говорит:
    вам необходимо дать дополнительную 300.00 с корректировкой реестра 300.08.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Ноя 24, 2015 15:10:02   

    Ирина -бух, Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)
    Цитата:
    10. Составление формы 300.08 –
    Реестр счетов-фактур (документов на выпуск товаров из госматрезерва) по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода

    42. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах – фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. При осуществлении за отчетный налоговый период приобретений товаров, работ, услуг, данное приложение подлежит обязательному представлению и заполнению.
    Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного периода (далее – Реестр) представляется также комиссионерами, комитентами, поверенными, доверителями, экспедиторами, участниками договора о совместной деятельности.
    Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.


    Добавлено спустя 59 секунд:

    упс.Ведмедев, простите одновременно написали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Ноя 24, 2015 15:39:02   

    Да, я вот тоже об этом думаю, но в чем может быть еще ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Ноя 24, 2015 16:39:11   

    Давайте я по порядку распишу действия.
    В первом квартале при сдаче 300.00 я указала импорт ТС в реестре 300.08, который не нужно указывать.
    Эту сумму я указала строке 300.00.015, товары, работы, услуги приобретенные без НДС.
    Теперь мне нужно сдать доп убрать из строки 300.00.015 эту сумму, также убрать из реестра.
    В какой строке указать эту сумму? Или в первом квартале не нужно указывать?

    Второй квартал:
    Указала в строке 300.00.016 I, и так же указала в реестре 300.08 Sorry
    Помогите пожалуйста, я совсем запуталась.

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    Нужно ли сдавать приложение 300.09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Ноя 24, 2015 17:04:38   

    1 квартал.
    Убрать из ф. 300.08 и из строки 300.00.015
    Отразить только в строке 300.00.016 I

    2 квартал
    Убрать из ф.300.08

    приложение 300.09 для отражения экспорта, а у вас импорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Ноя 24, 2015 17:14:06 Сказали Спасибо❤   

    Ирина -бух, Всё разберем, если вы правильно нам объясните ситуацию. у вас камерал за какой квартал и какого года?. Скажите что у вас в реестре указано (300.08) вы ошибочно там отразили счет-фактуру от нерезидента -это уже ясно, но в графах I(Сумма НДС, указанного в с.ф.) и графе J (сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет) вы указали по этому нерезиденту НДС? или у вас там были ноли?
    Ирина -бух говорит:
    Нужно ли сдавать приложение 300.09?

    это приложение в вашем случае не заполняется, см. правила:
    Цитата:
    . Составление формы 300.09 – Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

    45. Данная форма предназначена для детального отражения налогоплательщиком Республики Казахстан сведений о Заявлении (-ях) налогоплательщика государства-члена Таможенного союза, импортировавшего товары (в том числе продукты переработки давальческого сырья) с территории Республики Казахстан. На каждое государство-член Таможенного союза заполняется отдельный лист путем отражения соответствующего кода государства-члена Таможенного союза, на территорию которого осуществлен импорт товаров (в том числе продукты переработки давальческого сырья) с территории Республики Казахстан.

    другими словами приложение 300.09 это экспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Ноя 24, 2015 17:21:58   

    А ничего страшного, если я укажу в 1 кв в строке 300.00.16 I, когда 320 и 328 во втором квартале сдавали и уплата косвенного налога была во втором квартале?
    В зачет мы берем во втором квартале, где будет указана эта сумма?

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    xolms говорит:
    Ирина -бух, Всё разберем, если вы правильно нам объясните ситуацию. у вас камерал за какой квартал и какого года?. Скажите что у вас в реестре указано (300.08) вы ошибочно там отразили счет-фактуру от нерезидента -это уже ясно, но в графах I(Сумма НДС, указанного в с.ф.) и графе J (сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет) вы указали по этому нерезиденту НДС? или у вас там были ноли?


    Камералка за 2 квартал 2015 , за первый не приходила. В реестре 300.08 указала ноли.
    А вот во втором квартале указала опять же 300.08 но уже с НДС, вообще не понимаю как такое натворила, всегда внимательно отношусь к заполнению, а тут столько ошибок.

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    В первом квартале в реестре указала ноли,
    во втором указала сумму НДС, сумму подлежащую отнесению в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1265 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Ноя 24, 2015 17:45:28 Сказали Спасибо❤   

    xolms, ответьте пожалуйста полностью, а то мы сча все хором одно и тоже говорить будем, а человек и так уже
    Ирина -бух говорит:
    Помогите пожалуйста, я совсем запуталась.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина -бух
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Ноя 25, 2015 09:36:18   

    Доброе утро!
    Мои действия:
    Убрать из 1 квартала из реестра 300.08
    убрать сумму из строки 300.00.015
    Поставить в графу 300.00.016 I, в графе А и В, или только в графе А?
    Убрать из 2 квартала из реестра 300.08
    Убрать из графы 300.00.016 I.
    Куда во 2 квартале поставить сумму по зачету?

    Добавлено спустя 40 минут 54 секунды:

    Подскажите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Ноя 25, 2015 10:38:38 Сказали Спасибо❤   

    Ирина -бух говорит:
    Убрать из 1 квартала из реестра 300.08
    убрать сумму из строки 300.00.015

    да
    Ирина -бух говорит:
    Поставить в графу 300.00.016 I, в графе А

    да
    Ирина -бух говорит:
    Убрать из 2 квартала из реестра 300.08
    Убрать из графы 300.00.016 I. А

    да
    Ирина -бух говорит:
    Куда во 2 квартале поставить сумму по зачету?

    гр.300.00.16I В сумму НДС поставить
    Ведмедев говорит:
    т.е. по одной операции приобретения у вас должны быть сведения в двух декларациях по НДС, за первый квартал вы покажете строку только приобретение, без отражения НДСа, за второй квартал вы покажете только зачет НДСа, без приобретения.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz