Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какую строку бухгалтерского баланса...
    Cтрока в бух.балансе -Текущий подоход...
    Строка 100.00.053 Налоги и другие обя...
    300ф строка 300.00.001Х- с каких счетов туда попадает цифры?
    Входят ли отпускные в расчет среднеме...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Текущие налоговые активы строка 100.07.005- какие счета туда входят?     
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 12, 2015 17:22:06   

    Добрый день, подскажите. какие счета должны войти в строку 100.07.005 "текущие налоговые активы"? У меня туда попал 1420 (НДС) Верно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 12, 2015 17:26:19   

    Это переплаты по налогам и превышение НДС относимого в зачет над суммой начисленного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 12, 2015 17:29:36   

    Ну так это правильно что они туда попали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 12, 2015 20:42:39   

    Хункаева Фатима говорит:
    Ну так это правильно что они туда попали?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iminova.N
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 25, 2015 22:54:15   

    Подскажите - нужно ли в этой строке 100.07.005 указывать счет 7700 - Расходы по КПН?
    Т.к. при формировании бухгалтерского баланса в строке "Прочие краткосрочные активы" сумма по КПН отразилась, а в отчете нет. И получилась разница сумм по активам ((.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 25, 2015 23:43:40   

    Iminova.N, нет не нужно. по строке 100.07.005 может отражаться по КПН ДТ-е сальдо счета 1410.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iminova.N
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 26, 2015 00:31:07   

    Спасибо, но почему тогда в Бух Балансе сумма по активам больше (по сравнению с Приложением №7 к 100 ф.) именно на сумму КПН по счету 7710?
    Насколько я понимаю - сумма Активов в 100 ф. и в Бух.балансе должна совпадать?
    Я провела проводку Дт 7710 и Кт 3110, и в оборотке отразилась сумма.
    Ничего не могу понять (.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 26, 2015 01:33:01   

    Наверное вы приложение 7 неверно заполняете. Если у вас не было переплаты по КПН, то вы не там ищете. вы же по КТ 3110 отражаете КПН - почему тогда ищете в активах - это обязательство а не актив (кредиторская задолженность) он должен попасть в сроку 100.07.020. И почему вы обороты ищете в балансе - там ведь указывается сальдо на начало и конец периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iminova.N
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 26, 2015 02:13:14   

    Сальдо на конец периода по Дт 7710 (расходы по КПН)- 254 000 тг, и эта сумма попадает в бухг.баланс как актив, а Кт 3110 попадает в баланс как обязательство. И в итоге по балансу актив=обязательствам.
    А по приложению 7, в строке налоговые активы=0, а в строке налоговые обязательства = 254 000 тг. Или возможно сумма по Дт 7710 должна быть указана не в строке 100.07.005 , а в другой строке, но именно в активах.
    Я первый раз сдаю 100 форму с доходом, в прошлом году был убыток, поэтому извиняюсь за глупые вопросы Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Приложение заполняется автоматически в 1С., и как бы там вроде должно быть верно, нет??
    Сальдо на конец периода по Дт 7710 (расходы по КПН)- 254 000 тг, и эта сумма попадает в бухг.баланс как актив, а Кт 3110 попадает в баланс как обязательство. И в итоге по балансу: актив=обязательства.
    А по приложению 7, в строке налоговые активы=0, а в строке налоговые обязательства = 254 000 тг. Или возможно сумма по Дт 7710 должна быть указана не в строке 100.07.005 , а в другой строке, но именно в активах.
    Я первый раз сдаю 100 форму с доходом, в прошлом году был убыток, поэтому извиняюсь за глупые вопросы Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Приложение заполняется автоматически в 1С., и как бы там вроде должно быть верно, нет??
    Сальдо на конец периода по Дт 7710 (расходы по КПН)- 254 000 тг, и эта сумма попадает в бухг.баланс как актив, а Кт 3110 попадает в баланс как обязательство. И в итоге по балансу: актив=обязательства.
    А по приложению 7, в строке налоговые активы=0, а в строке налоговые обязательства = 254 000 тг. Или возможно сумма по Дт 7710 должна быть указана не в строке 100.07.005 , а в другой строке, но именно в активах.
    Я первый раз сдаю 100 форму с доходом, в прошлом году был убыток, поэтому извиняюсь за глупые вопросы Rose[/quote]

    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

    Извинюсь, глюк ((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    leylan
    Коллега
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 26, 2015 14:22:27   

    Счет 7710 "расходы по КПН" обязательно должен закрыться на счет нераспределенная прибыль. Проведите еще раз закрытие периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iminova.N
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 26, 2015 23:50:28   

    Спасибо, я исправила дату проводки дт 7710 кт 3110 на 31.12.2014г - это верно ? (до этого была дата 25.03.2015).
    Провела еще раз закрытие, теперь 7710 закрылся, сумма по Кт 5510 соответственно уменьшилась.
    Теперь получается нужно заново формировать 100 форму и баланс, с учетов включения счета 7710 в расходы 2014 года?
    Можно, пожалуйста, алгоритм - что сначала нужно делать: закрытие периода, формирование 100 формы и баланса?

    Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:

    В общем сформировала опять 100 форму - в ней и в Приложении 7 ничего не изменилось.
    Сформировала баланс - из строки Прочие активы и строки Нераспределенная прибыль "ушла" сумма КПН. Теперь Приложение 7 и Бухг баланс "бьются".
    Подскажите - с учетом предыдущего сообщения - я все сделала правильно?
    Заранее спасибо
    Angel

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    leylan
    Коллега
    Спасибки: +40 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Мар 27, 2015 09:15:01 Сказали Спасибо❤   

    "Бьются" означает что идут?
    КПН проводиться 31.12.2014 г. Я делаю так:
    1. предварительно закрываю год чтобы узнать предварительный фин. результат
    2. формирую 100 форму без приложений, чтобы посчитать сумму КПН
    3. делаю расчет налоговой аммортизации (нужно для исчисления КПН и расчета отложенного КПН)
    4. делаю отмену закрытия периода
    5. провожу сумму исчисленного КПН, отложенного КПН и зачет оплаченного налога (КПН с вознаграждений)
    6. закрываю период
    7. заполняю приложение 7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Мар 27, 2015 09:59:24   

    vbnz говорит:
    Это переплаты по налогам и превышение НДС относимого в зачет над суммой начисленного.


    подскажите по поводу этого,если в течении года была переплата по НДС,тогда она входит в эту строку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Мар 27, 2015 10:34:21   

    NATA1686 говорит:
    если в течении года была переплата по НДС,тогда она входит в эту строку?

    В эту строку входит переплата по НДС по состоянию на 01.01.2015 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Мар 18, 2017 17:38:16   

    esiphi говорит:
    В эту строку входит переплата по НДС по состоянию на 01.01.2015 г.

    У меня попала туда вся сумма НДС за весь год. Теперь мне что нужно сделать? Сумма НДС минус сумма в зачет и результат внести в эту строку? А в 1с я ее как должна провести операцией закрыть разницу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 29, 2017 10:52:27   

    Здравствуйте. Нашла тему близкую к моему вопросу.
    Форма 100.07
    У нас такая ситуация: до августа 2015 года были на общеустановленном . сдали 100.00 за период с января по август 2015 г. В форме 100.07 отражены данные на конец периода на 31.08.2015 года.
    с августа 15-го перешли на упрощенку, сдавали 910.00.
    Так получилось, что с ноября 2016 года опять на общеустановленном, делаю декларацию за период с ноября по декабрь 2016 года .
    Подскажите пожалуйста, в форме 100.07 на начало периода какие данные указывать?
    - на 1 ноября 2016 года? (начало отчетного периода по общеустановленному ) ??
    - на 1 января 2016 года ? (вроде как за 16 год сдаем и это бух. форма, фин.отчетность) ??
    - или последние данные в декларации за 15 год, т.е. на 31.08.2015 г, то что видят налоговые органы при камералке (или камералки по 100.07 нет???)

    Не знаю, насколько серьезный вопрос, но застопорилась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz