как оприходовать основное средство?
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Июл 20, 2007 11:18:21
|
Сообщить модератору
|
|
Неправильно приходуете.
Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Июл 20, 2007 15:52:03
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
Неправильно приходуете.
Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415) |
Мне все таки кажется правильнее расходы(услуги,кабеля) списать на расходы текущего периода,а миниАТС и сист.телеф. основн.средства (комплект). У нас учет по МСФО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Июл 20, 2007 15:57:10
|
Сообщить модератору
|
|
Хозяин-барин... Как хотите... А придут налоговики, им ваше МСФО по боку, накрутят уменьшение обагаемой базы по налогу на имущество, доначислят налог, пеню и штрафы.
По МСФО кондиционеры и холодильники тоже не основные средства, тем не менее налоговики считают их основными средствами и облагают налогом на имущество.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гостья
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Июл 31, 2007 14:19:31
|
Сообщить модератору
|
|
Здравтсвуйте! у меня такой вопрос..
Нами получена с\ф от 21.01.2007 - оборудование
эксплуатация началась 22.05.2007г.
Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Июл 31, 2007 16:20:33
|
Сообщить модератору
|
|
Гостья говорит: |
Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи |
Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гостья
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Июл 31, 2007 16:56:15
|
Сообщить модератору
|
|
Забава говорит: |
Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию. |
Т.е. где общие сведения ФА, поставить дата ввода С 22.05.07?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Авг 01, 2007 16:14:25
|
Сообщить модератору
|
|
21,01,2007 делаете поступление товаров
22,05,2007 списание товаров на счет 123
акт приемки передачи ФА 22,05,2007 кажется так..
Добавлено спустя 1 день 23 часа 12 минут 46 секунд:
Всем привет!
Такая ситуация:
22,11,2006года бывший бухгалтер сделал приход ФА на 126незавершенку, объяснил это типа пока мы не эксплуатируем пусть сидит на незавершенке.
Часть расходов чтобы привести в действие посажены на 126, а еще и на 123 счету. не знаю почему
Как вообще считаете люди нормально это, мне кажется нужно было на ТМЦ посадить...? Что делать?Можно оставить так как есть уже?
Дальше....в июле начали эксплуатацию оборудования
Как перетащить с незавершенки на счет машин и оборудования?
Забава говорит: |
Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию. |
Здесь немного не согласен, дата поступления ФА-накладная на приход, а дата начала эксплуатации - Акт-приема передачи..
Помогите разобраться люди
Добавлено спустя 7 часов 46 минут 21 секунду:
Ну кто нибууудь пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Авг 10, 2007 09:12:01
|
Сообщить модератору
|
|
При покупке ОС выписана отдельна СЧ на услуги по установке ОС и СЧ на ОС. Как провести в 1С?
2410-3310 приход ФА стоимость ОС
2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Авг 10, 2007 09:24:43
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
2410-3310 приход ФА стоимость ОС
2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС? |
я сделала так: счет-фактуру за установку от руки (без основания) и проводку по увеличению тоже вручную ввела..и все нормально села
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Авг 10, 2007 11:05:04
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма. |
#128 Вы все правильно сделали. Зачем вбивать ручные проводки, если можно сделать через документ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Пт Авг 17, 2007 15:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
Даже в Кодексе указано...
Цитата: |
Статья 106. Стоимость фиксированных активов
1. В первоначальную стоимость основных средств включаются затраты по их приобретению, производству, строительству, монтажу и установке, а также другие затраты, увеличивающие их стоимость, кроме затрат, по которым налогоплательщик имеет право на вычеты в соответствии со статьями 92-103 настоящего Кодекса. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Сен 05, 2007 16:39:13
|
|
|
Подскажите пожалуйста, ОС были приобретены часть в прошлом году, часть в этом году. Устанавливали их и запускали в производство в этом году, собственно и счет-фактуру выставили этим годом за установку оборудования.
Согласно 106 ст НК я должна увеличить стоимость ОС.
Т.е. если мне выставили счет на сумму 50 000 в т.ч НДС я раскидываю на увеличение стоимости ОС сч 2410 без НДС(43 000),а НДС (7000)отношу на сч 1420??
А как быть с разницей в НДС в прошлом году НДС был 15% в этом 14% или это не имеет значение в данном случае??
Заранее балгодарна...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Чт Сен 06, 2007 17:09:40
|
Сообщить модератору
|
|
А вы оборудование, приобретенное в прошлом году, поставили тогда сразу на Основные средства или на Незавершенку? Логичнее было бы на незавершенку, а уже в этом году вводить в эксплуатацию. Все вместе.
Услуги на установку раскидываются на увеличение первоначальной стоимости ОС, здесь вы правы.
А почему вас смущает разница в ставке НДС. Вы же НДС в любом случае в зачет берете. Сколько есть по счету-фактуре, все и берете. И от ставки это не зависит. Сейчас у нас каждый год ставка меняться будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Окт 10, 2007 16:24:39
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет!
Уменя 2 наболевших вопроса опыта маловато да и не сталкивалась еще:
1. Наше предпр. имело на балансе производственную базу балансовая стоимость 15 млн. - 13,27 земля и 1,730 здания и сооруж. В этом квартале он ее продал за 43 млн. вся сумма пошла на оплату кредитов.
Вопрос: как отразить все это в б/у особенно меня волнует НДС и налог на имущество? не надо было делать переоценку?
2. В этом году в феврале купили оборудование для изготовления окон ПВХ, затем шеф решил открыть отдельную фирму для пр-ва окон и сказал мне продать станки.
Вопрос: в б/у будет отражаться как обычная реализация с уплатой НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милана
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пт Окт 12, 2007 10:56:41
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста!!! Руководство поставили в торговом зале магазина видеокамеры, в накладной указано не только камеры, но и кабель, блок питания, услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милана
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милана
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Сб Окт 13, 2007 09:49:17
|
Сообщить модератору
|
|
Милана говорит: |
Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС |
через какой документ?
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Программа самостоятельно ничего сама не вычитает. В документе "Поступление фиксированных активов" отмечаете форму оплаты и соответственно с НДС либо без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пн Дек 03, 2007 17:25:58
|
|
|
Гость говорит: |
Гость писал(а):
Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо..
ну подскажите, пожвлуйста.. |
Если Вас в документах отдельно выделили процессор, монитор и клавиатуру с мышкой, то логичнее мышку оприходовать как материал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Вт Дек 04, 2007 10:15:34
|
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств в ТОО, какие документы должно подписать материально ответственное лицо, и какую информацию должен нести в себе инвентарный номер! он просто проставляется как порядковый или имеет в себе информацию в какую группу он входит и.т.д., и скольки значный он должен быть!
Заранее благодарю!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Вт Дек 04, 2007 10:58:27
|
Сообщить модератору
|
|
ZuZu говорит: |
какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств |
ZuZu говорит: |
какие документы должно подписать материально ответственное лицо |
1. Акт (накладная) приемки-передачи основных средств
2. Инвентарная карточка учета основных средств
ZuZu говорит: |
какую информацию должен нести в себе инвентарный номер |
инвентарный номер - порядковый номер, который указывается в выше названных документах, а также на самих основных средствах
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Вт Дек 04, 2007 12:00:30
|
Сообщить модератору
|
|
при приобретение ОС, необходимо оприходовать, оформить Актом(накладной) прием передачи ОС(ф.№ОС-1), в котором отражается их нормативный срок эксплуатации. Организация самостоятельно определяют срок полезной службы, срок нормативной службы, ликвидационную стоимость. На основании акта приемки-передачи, открывается инвернтарная карточка, где велется аналитический учет ОС, инвентарный номер строится по порядково-серийной системе, сохраняется за обьектом на весь период эксплуатации. Заполненые инвентарные карточки регистрируются в "Описях инвентарных карточек по учету ОС" (ф.№ ОС-6).
Легче в 1-С
При приобретении ОС
по КСБУ Дт 122-125 Кт-671
Дт 331 Кт-671,(если с НДС),
по МСФО Дт 2410 Кт-3310
Дт 1420 Кт-3310(если с НДС)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Чт Дек 13, 2007 18:43:30
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
Подскажите ыважаемые профессионалы.
Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет... |
да вот как решите, так и будет...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Пт Дек 14, 2007 12:06:28
|
Сообщить модератору
|
|
при переходе 01.01.08г. на НСФО, МСФО нам придется списывать все малоценные ОС (типа стульев, холодильников, микроволновок, мышей для компов, если данные ОС не удовлетворяют "критерию признания", т.е не приносят выгоду, доход)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Пт Дек 14, 2007 13:16:42
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil: |
откуда циферь в 50 000 тенге? Что за критерий?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Пт Дек 14, 2007 13:37:17
|
Сообщить модератору
|
|
про циферь в 50 000 тенге сказать ни чего не могу, т.к. сообщение не мое... но подозреваю что имеется в виду Стоимостной критерий...
а "критерий признания" дословно не напишу, но звучит примерно так - актив приносит выгоду, т.е непосредственно участвует в предпринимательской деятельности. Т.е если у Вас кафе, то холодильники и микроволновки вы можете ставить на ОС, а если вы занимаетесь продажей оргттехники и холодильник и микроволновка стоят у Вас в комнате отдыха, то вы должны списать их с ОС по НСФО и МСФО, их учет можно вести на забалансовых счетах.
Критерий признания или Стоимостной критерий вы сами себе прописываете в Учетной политике, наличие которой обязательно для ведения учета по НСФО и МСФО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Ср Дек 26, 2007 14:05:20
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста, как приходовать сплиттер и модем? Больше склоняюсь к ТМЦ, но если так подумать, даже комп может в течение года сломаться..значит ОС?...и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие? или можно модем-ОС, сплиттер-ТМЦ....спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|