Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО [email protected] Техподдержка ИС ЭСФ [email protected]
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    расчет сумм тек платежей по земельному налогу и налогу на имущество
    Уменьшение текущих платежей по земельному налогу
    Предоставление расчета текущих платеж...
    Расчет текущих платежей по налогу на имущество
    Расчет текущих платежей по налогу на имущество.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корректировка расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество.     
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 04, 2009 12:05:18 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=466594#466594
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста мы продали здание с участком в сентябре месяце, теперь я должна сдать дополнительную за минусом тех сумм которые стоят в столбике "Е" форма 701.01 стр.02, т.е. за 4 кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lada7878
    Резидент Баланса
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Ноя 04, 2009 12:10:43   

    Зачем дополнительную? В срок сдаете до 15 ноября. Там минусуете 4 квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Ноя 04, 2009 12:13:41 Сообщить модератору   

    значит надо отправлять очередной формой? А 3 квартал так и остается ,не смотря на то что продали 02.09.09 ?
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lada7878
    Резидент Баланса
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Ноя 04, 2009 12:18:02 Сказали Спасибо❤   

    Жмите спасибо.

    Вы продали 02.09.09. У вас ТОО или ИП?
    Если ИП, то минусовать надо: октябрь, ноябрь, декабрь.
    Если ТОО, то: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
    Очередной формой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 04, 2009 12:39:58   

    Lesik
    руководствуйтесь ст. 393 п.5 по земле и ст.402 п.3 НК по имуществу . Отчёты будут за 4 квартал.

    Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:

    lada7878 говорит:
    Если ИП, то минусовать надо: октябрь, ноябрь, декабрь.
    Если ТОО, то: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

    это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Ноя 04, 2009 15:23:38 Сообщить модератору   

    Что то я не пойму в налоговой говорят сдавать как допик, на балансе очередную. Что делать......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 04, 2009 15:25:20 Сказали Спасибо❤   

    adiana@ говорит:
    Отчёты будут за 4 квартал.

    очередные.
    adiana@ говорит:
    руководствуйтесь ст. 393 п.5 по земле и ст.402 п.3 НК по имуществу


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Ноя 04, 2009 15:42:43 Сообщить модератору   

    adiana@ говорит:
    очередные.

    Не соглашусь.
    Согласно Налогового кодекса налоговым периодом по налогу на имущество и земельному налогу, является календарный год, при сдаче расчета текущих платежей на 2009 год вы представили очередной расчет, поэтому при корректировке текущих платежей вам нужно будет сдавать дополнительный. То же самое написано в правилах заполнения.

    п.1 Правил заполнения говорит:
    ... расчет предназначен для исчисления земельного налога и налога на имущество по объектам обложения, имеющимся на начало налогового периода и при изменении налоговых обязательств в течение налогового периода.

    По этому указывать период отличный от того что установлен на текущий год не совсем правильно, да и СОНО не даст этого сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    luyba_77
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Ноя 04, 2009 15:52:58 Сообщить модератору   

    У нас в налогвой(г.Астана) тоже говорят сдавать как допку, потому что в самом расчете ф.701.01 налоговый период - год, квартал там никак не вобьешь, а сумму текущих платежей которую надо для корректировки "+" или "-" отражаешь в колонке - "сумма текущих платежей, подлежащих оплате не позднее 25 ноября" и сдаешь.
    В п.402 п3 НК по имуществу говорится, что расчет то сдавать надо, а какой очередной либо дополнительный не пишут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Ноя 04, 2009 15:53:41   

    Ведмедь
    согласна, очередные и по кварталам это применительно к 2008 году. А сейчас пойдёт как дополнительная к ф.701 01.
    Совсем я Lesik запутала.
    Ведмедь
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    hochyvseznat
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Июл 28, 2012 10:29:26   

    ТОО на ОУР продали здание 13.04.2012 года как правлиьно откорректировать 701,01 и сдать 700,00 форму за 2012 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Июл 30, 2012 07:32:33 Сказали Спасибо❤   

    hochyvseznat говорит:
    ТОО на ОУР продали здание 13.04.2012 года как правлиьно откорректировать 701,01 и сдать 700,00 форму за 2012 год

    Педлагаю:
    1.Представить в НУ доп. ф.701.01 до 15.08.2012 г.(ст.402 п.3 НК РК).
    2.Уменьшить сумму текущих платежей за период с 01.08.-по 31.12.2012 г.(т.к.доп. расчет не был представлен до 15.05.2012 г.)-методику расчета уменьшения суммы тек. платежей см.ст.399 п.6 НК РК.
    3.Декларацию по ф.700.00 за 2012 г.представить не позднее 31.03.2013 г(ст.402 п.4 НК РК). и соответственно переплату по налогу, по заявлению, направить в счет погашения налоговой задолженности по другому виду налога или произвести возврат.(ст.599,602 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Июл 30, 2012 09:46:59 Сообщить модератору   

    hochyvseznat, и готовиться к получению административного взыскания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    hochyvseznat
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 03, 2012 18:27:59   

    Т.е в форме 701,01 я должна графу E и F показать с минусом, верно ли я понимаю?а 700 хотим сдать сейчас так как будем подавать на приостановление, но как ее заполнить не могу разобраться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Авг 22, 2012 17:36:28 Сообщить модератору   

    продали недвижимость в августе, какую сумму отправлять дополнительной с минусом за сентябрь и 4 квартал или только 4 квартал?

    Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:

    помоему 4 квартал только сдавать нужно..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Авг 22, 2012 23:43:14   

    Elena_Mir говорит:
    какую сумму отправлять дополнительной с минусом

    Ответ:
    esiphi говорит:
    методику расчета уменьшения суммы тек. платежей см.ст.399 п.6 НК РК.

    Elena_Mir говорит:
    помоему 4 квартал только сдавать нужно..

    Расчет 701.01 сдается не за квартал, а по состоянию на 1 августа - до 15 августа, на 1 ноября - до 15 ноября. Поскольку вы продали недвижимость после 1 августа, то сдаете ф.701.01 до 15 ноября по состоянию на 1 ноября (вдруг еще что-то продадите или купите из недвижимости до 1 ноября).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imia
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Янв 30, 2013 12:56:12 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, а если ИП за 2012 год расчет текущих платежей подал до 15/02/2012, в сентябре ИП продал земельный участок, а расчет до 15/11/2012 не подали. Что теперь делать?
    1) ГО 700.00 за 2012 год сдать и там откорректировать?
    2) Будет ли штраф за не предоставление формы расчета по состоянию на 01/11/2012?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Янв 30, 2013 13:15:50 Сообщить модератору   

    imia говорит:
    2) Будет ли штраф за не предоставление формы расчета по состоянию на 01/11/2012?

    Будет, если штрафы платили в течении года.
    imia говорит:
    1) ГО 700.00 за 2012 год сдать и там откорректировать?

    нет, сдать доп расчет текущих платежей.
    В годовой форме это показывать нельзя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imia
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Янв 30, 2013 14:27:01 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Будет, если штрафы платили в течении года.

    Штраф был за не предоставление заявления (изменение регистрационных данных). Значит будет 50 МРП

    Добавлено спустя 41 секунду:

    imia говорит:
    Значит будет 50 МРП

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Янв 30, 2013 16:29:32 Сообщить модератору   

    imia, по какой статье постановление о наложении взыскания вынесли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imia
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Янв 31, 2013 09:03:29 Сообщить модератору   

    нам еще не вынесли,

    Добавлено спустя 43 секунды:

    вот думаем, перед тем как идти, на что рассчитывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Янв 31, 2013 11:27:52 Сообщить модератору   

    imia говорит:
    нам еще не вынесли,

    imia говорит:
    Штраф был за не предоставление заявления (изменение регистрационных данных).

    Вот это по какой статье было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Ноя 08, 2013 01:48:05   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть в следующей ситуации: бухгалтер неверно расчитал налог на имущество за 2013г. (считал по двум зданиям, хотя одно из них было продано ещё в 2012 году). До 15.02.2013 г. был отправлен расчет ф.701.01 с завышенными цифрами. Это обнаружили только сейчас. Как можно откорректировать в сторону уменьшения? Уже только декларацией за 2013 г(ф 700) или же можно отправить доп. ф 701.01 за 2013 г. с минусами 1,2,3,4 кв? Просто в декларации к уменьшению сумма приличная будет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Ноя 08, 2013 07:18:06   

    Екатерина Валериевна говорит:
    можно отправить доп. ф 701.01 за 2013 г. с минусами 1,2,3,4 кв?
    .
    В соответствии со ст.399 п.6 НК РК сумма,на которую подлежат уменьшению текущие платежи,распределяется равными долями на ОСТАВШИЕСЯ сроки уплаты текущих платежей т.е. в Вашей ситуации, доп.ф.701,01 с корректировочной минусовой суммой, можно отправить до 15.11.2013 г.(ст.402 п.3 НК РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Ноя 08, 2013 08:08:31   

    Сроки сдачи формы 701.01 до 15 мая, 15 августа и 15 ноября установлены пунктом 3 ст. 402 НК только для случая, когда изменились налоговые обязательства (что-то приобрели или продали).
    А вот если нашли ошибку, то допик с исправлениями можно отправить в любое время на основании ст.70 НК. В ней нет исключений для расчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Ноя 08, 2013 08:37:21 Сказали Спасибо❤   

    Рита говорит:
    на основании ст.70 НК

    Согласен.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Ноя 08, 2013 19:08:28   

    Т.е., получается могу отправить ф 701.01 с минусами в 1,2,3,4 квартале, чтобы в Декларации не была большая сумма к уменьшению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Ноя 08, 2013 19:14:13 Сказали Спасибо❤   

    Можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz